同學(xué)你好,國企或者正規(guī)一點(diǎn)的上市公司,增值稅和企業(yè)所得稅是用足用全稅收優(yōu)惠來籌劃的,不可以像私企一樣想辦法多一些費(fèi)用成本,少上企業(yè)所得稅的。

老師,國企或者正規(guī)一點(diǎn)的上市公司,增值稅和企業(yè)所得稅是怎么籌劃的?可以像私企一樣想辦法多一些費(fèi)用成本?少上企業(yè)所得稅嗎?
老師,我在接一家公司的賬時(shí)候發(fā)現(xiàn)22年的某月前會(huì)計(jì)記的主營業(yè)務(wù)成本少入了一個(gè)0導(dǎo)致成本結(jié)轉(zhuǎn)少了20多萬。按22年情況其實(shí)不用交企業(yè)所得稅。但是因?yàn)樯倭?0多萬成本需交企業(yè)所得稅。在今年我訂正的時(shí)候入的是借方未分配利潤調(diào)整,老師請問我這樣訂正是否正確?對于這個(gè)多交的企業(yè)所得稅有沒有什么辦法可以退?我訂正到未分配利潤是不會(huì)影響本年利潤,從而沒辦法彌補(bǔ)今年的企業(yè)所得稅抵扣數(shù),是這樣嗎?
我想知道有研發(fā)費(fèi)用的企業(yè),所得稅費(fèi)用遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅,負(fù)債他們都設(shè)置這樣的科目嗎?也按所得稅費(fèi)用的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則去設(shè)置科目去計(jì)算嗎。實(shí)操中一般的企業(yè)都是怎么操作的呀?比如說中小企業(yè),那上市公司那種應(yīng)該是全部按會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的所得稅費(fèi)用處理辦法去做賬報(bào)稅的吧。報(bào)稅的時(shí)候,企業(yè)所得稅的那個(gè)申報(bào)表,資產(chǎn)負(fù)債表,利潤表都是按所得稅費(fèi)用的辦法提交的吧。那中小型企業(yè)呢,一般有研發(fā)費(fèi)用的那些企業(yè)也是會(huì)計(jì)準(zhǔn)則這樣設(shè)會(huì)計(jì)科目操作的嗎
北京一家法式餐廳,增值稅和企業(yè)所得稅是多少?。吭鲋刀惡推髽I(yè)所得稅稅負(fù)率是多少呀?有啥優(yōu)惠稅收政策嗎,地點(diǎn)在朝陽區(qū),地點(diǎn)沒啥特別的,有啥納稅籌劃的方法嗎?明天面試了 ,老師請回復(fù)下上面問題,還有囑咐的哈 謝謝
小規(guī)模企業(yè),想注冊一個(gè)分公司! 1 注冊地址是否要和總公司地址同一個(gè),還是說企業(yè)可以選擇跨區(qū)或跨省都是可以的! 2方案 第一 分公司選擇增值稅獨(dú)立核算企業(yè)所得稅匯總到總公司 第二,增值稅和企業(yè)所得稅都匯總到總公司 第三,分公司的增值稅和企業(yè)所得稅都自己獨(dú)立核算是否也可以! 以上三種方案無論選擇那種方案分公司都要備案是嗎? 企業(yè)什么情況下選擇那種方案好? 麻煩老師幫我籌劃下! 3分公司選擇了其中方案后,后期可以變更嗎?
1050元的梯子,是易耗品還是要入資產(chǎn)。單位內(nèi)控中資產(chǎn)最低價(jià)格是1000元起。
怎么查詢給別的企業(yè)開了多少票
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)是小規(guī)模,開10000元/月的自有廠房租金發(fā)票,需要交哪些稅
老板把自己家里去藥店買的東西開了發(fā)票來,怎么做賬?
郭老師您好,上次說的公司把自己使用過的幾輛貨車賣出去了,對方?jīng)]要求我們開票,是二手車市場開具的二手車發(fā)票,然后10月份已經(jīng)按無票收入申報(bào)了,但賬務(wù)處理是轉(zhuǎn)入 固定資產(chǎn)清理科目,這樣利潤表中的收入跟增值稅申報(bào)表上的收入不一致到時(shí)季度申報(bào)所得稅時(shí)候會(huì)有影響嗎?
老師面試這家公司 余姚的做汽車精密配件的公司,崗位是財(cái)務(wù)經(jīng)理,對接銀行 貸款,管理手下有4財(cái)務(wù)人員,財(cái)務(wù)總監(jiān)說需要粉飾報(bào)表我問財(cái)總,1.公司若貸款,抵押物變現(xiàn)是否夠還貸款的 2.對應(yīng)銀行的材料我是否可以不用簽字蓋章呢?財(cái)總回答1.公司抵押物肯定是能還貸的,銀行會(huì)根據(jù)抵押物市場價(jià)打7折左右;2.所有提供給銀行的資料不需要我簽字和蓋章,說公司有自有廠房,年產(chǎn)值一億多,這風(fēng)險(xiǎn)有多大???有點(diǎn)怕。目前 這家公司是初創(chuàng)企業(yè),平高新需要走賬 當(dāng)然有真實(shí)的部分,但是還是要造假合同做營收,目前這家覺得風(fēng)險(xiǎn)更大
17年注冊資金4千萬,目前已繳納300萬,有些什么其他辦法實(shí)繳呢,或者知識(shí)產(chǎn)權(quán)?
中級(jí)職稱有沒有書籍?
剛剛聽了跨境電商的部分課程,老師說收入確認(rèn)是以凈額為營業(yè)收入,要扣除平臺(tái)收取的費(fèi)用,但是我們公司在報(bào)稅時(shí),稅務(wù)局要求公司按照平臺(tái)上含稅銷售額(還是含了國外稅金的)申報(bào)的,請問老師知道這是怎么回事嗎?目前公司還是按照視同內(nèi)銷在報(bào)稅,進(jìn)出口權(quán)還沒有辦理下來,難道是因?yàn)橐曂瑑?nèi)銷,所以才是按含稅銷售額報(bào)的嗎?疑惑
老師 一般納稅人7月份公司交車輛保險(xiǎn)6187.09 稅額371.22是專票 10月份公司打算處置車輛要退保 保險(xiǎn)公司那邊退了價(jià)稅合計(jì)3481.57 發(fā)票6187.09+371.22=6558.31全部沖紅怎么做賬務(wù)


就是費(fèi)用,成本必須合理真實(shí)?然后只能控制增值稅稅負(fù),企業(yè)所得稅的話就是只有看優(yōu)惠政策,沒辦法多搞著費(fèi)用成本嗎?
同學(xué)你好,是的,費(fèi)用,成本必須合理真實(shí)。然后只能控制增值稅稅負(fù),企業(yè)所得稅的話就是只有看優(yōu)惠政策,沒辦法多搞些費(fèi)用成本的。
實(shí)務(wù)中都是這樣嗎?如果說簽訂一些成本合同不行?
我說的是那種國企控股的,不是國企全資的那種公司
同學(xué)你好,實(shí)務(wù)中大多數(shù)是這樣的。如果說簽訂一些成本合同也行,但是要冒很大的風(fēng)險(xiǎn)的。比如被人舉報(bào)等。
好的謝謝
同學(xué)你好,不客氣,祝你學(xué)習(xí)進(jìn)步,工作順利,麻煩給個(gè)五星評價(jià),老師回答你的問題將會(huì)更加用心,謝謝。