你這個(gè)75的費(fèi)用,確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn) 你這里會(huì)計(jì)作為費(fèi)用,計(jì)稅不認(rèn)可
遞延所得稅是看什么來(lái)確認(rèn)呢?是看資產(chǎn)負(fù)債表上科目嗎,有這些科目的賬面價(jià)值和計(jì)稅基礎(chǔ)不一樣就要算遞延所得稅嗎
老師您好,請(qǐng)問(wèn)一下這個(gè)怎么能確認(rèn)出來(lái),它就是遞延所得稅負(fù)債而不是遞延所得稅資產(chǎn) 如果是遞延所得稅負(fù)債,我看書(shū)上反映的是借方遞延所得稅負(fù)債證明是我們企業(yè)所應(yīng)該繳納的所得稅費(fèi)用,貸方則反映出來(lái)的遞延所得稅負(fù)債是我們企業(yè)應(yīng)該抵減的少納的所得稅費(fèi)用,對(duì)嗎?
老師,我看會(huì)計(jì)書(shū)上會(huì)做遞延所得稅資產(chǎn)和負(fù)債的分錄,為什么實(shí)際賬務(wù)處理中從不用確認(rèn)遞延所得稅呢?
老師,你給我說(shuō)一下這道題這道題我不明白的是他為什么這個(gè)預(yù)計(jì)負(fù)債確認(rèn)的是遞延所得稅資產(chǎn)的借方發(fā)生啊,而且還是40乘以25%減30乘以25%等于三,我看不明白這一步麻煩你給我說(shuō)一下還有它這個(gè)計(jì)稅基礎(chǔ)為什么是零。
老師,你好,截圖里紅色的地方可以寫成,借:以前年度損益調(diào)整 37.5 貸:應(yīng)交稅費(fèi) 37.5。答案里為什么要確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)和負(fù)債我沒(méi)有看懂,因?yàn)樯弦荒甏_認(rèn)了收入和成本當(dāng)時(shí)是繳納所得稅的,那么做所得稅匯算清繳時(shí)不是應(yīng)該減少應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅嗎
老師公司連續(xù)三年虧損,稅務(wù)局讓我們寫自查報(bào)告。稅局的意思是不想著讓我們交稅,自查是不就是稅務(wù)局已經(jīng)關(guān)注到我們的異常了?
如何快速提取EXCEL里面重復(fù)項(xiàng)里面的最大值
第四問(wèn)的分錄和金額怎么計(jì)算
回答一下 建筑行業(yè)開(kāi)票根據(jù)百分六十材料百分四十工資稅計(jì)算
建筑行業(yè)開(kāi)出一百萬(wàn)發(fā)票,有六十萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)票四十萬(wàn)工資表,這個(gè)四十萬(wàn)全額交稅嗎
請(qǐng)問(wèn)動(dòng)產(chǎn)所以權(quán)為什么不能質(zhì)押
老師,取現(xiàn)金是用來(lái)還公司借法人的錢,用途?啥
老師,這是第二季度的利潤(rùn)總額,我算著所得稅應(yīng)該是18958.83*5%=947.9415,為什么是239.21呀?是小型微利企業(yè)
老師,旅游行業(yè),科目余額未來(lái)增值稅126510.01,申報(bào)系統(tǒng)上月留底22817.31,本月進(jìn)項(xiàng)344.38,本月留底稅23161.69,,怎么把賬調(diào)一樣,具體分錄金額帶進(jìn)去,謝謝老師
付款是私對(duì)私,需要經(jīng)銷商開(kāi)公司發(fā)票,然后再打公戶可以嗎
是啊,我也是這么理解的,但你看這道題,和我們理解的不一樣啊,按道理,75稅法管理費(fèi)用不認(rèn),形成遞延所得稅資產(chǎn)75×25%=18.75,
但是這道題目不是,我在書(shū)上沒(méi)看到過(guò)
理解你這個(gè)題目遞延所得稅計(jì)算不太對(duì)
你的意思,這道題不對(duì)是吧,
對(duì)的,因?yàn)槟氵@里的話,在這一年里面只有了75萬(wàn)的管理費(fèi)用,稅法是不認(rèn)可的,公允價(jià)值變動(dòng)了200萬(wàn),你在今年并沒(méi)有做處理,所以說(shuō)不用確認(rèn)。
好滴,謝謝
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快。
你好,我剛才看了書(shū),這道題答案是對(duì)的,
你這個(gè)是官方的教材嗎?還是另外的資料?
就是張敬富的講義
你稍等,我核實(shí)一下。
他應(yīng)該不太可能錯(cuò)吧
稍等,我核實(shí)一下你這里的知識(shí)點(diǎn)。
好的,那你看看
哦,不好意思,這個(gè)知識(shí)點(diǎn)和相關(guān)老師核實(shí)了一下。你這里應(yīng)該是這樣子的,嗯,就是你未來(lái)行權(quán)的時(shí)候,他可以扣除一個(gè)公允價(jià)值。因?yàn)槟憬o那個(gè)員工的時(shí)候,相當(dāng)于最終承擔(dān)的費(fèi)用是公允價(jià)值的金額,完了之后和現(xiàn)在的一個(gè)價(jià)值的差額,它是形成暫時(shí)性差異,確認(rèn)遞延所得稅。
那就是這道題,和張老師說(shuō)的都是對(duì)的,對(duì)吧
是的是對(duì)的,這里是我之前回復(fù)錯(cuò)了,不好意思,剛剛核實(shí)了一下這個(gè)知識(shí)點(diǎn)。
好的,沒(méi)事,
嗯嗯,祝你工作愉快