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Q

請問我單位是做礦山監(jiān)測服務和銷售電子產(chǎn)品的,收到進項發(fā)票服務費,這個服務費如何做分錄

2022-09-06 14:17
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-09-06 14:21

你好 這是用到哪里的??

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快賬用戶9760 追問 2022-09-06 14:40

我從對方買了電子設備,他給我們提供了服務

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快賬用戶9760 追問 2022-09-06 14:41

買來的設備我安裝好安裝在發(fā)包方那里,并且也給他們提供服務

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齊紅老師 解答 2022-09-06 14:48

您好。您可以記入主營業(yè)務成本。

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齊紅老師 解答 2022-09-06 14:48

。如果是安裝期間發(fā)生的及在建工程。

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快賬用戶9760 追問 2022-09-06 14:48

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2022-09-06 14:50

不客氣,祝您工作愉快。

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你好 這是用到哪里的??
2022-09-06
同學,你好 不可以,需要開具出售的發(fā)票
2022-08-30
這個可以做主營業(yè)務成本就可以
2019-12-26
應該計入成本,計入勞務成本科目。
2019-12-26
你好 你們這個服務按6%開票的 。 可以用進項稅來抵扣的。 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄做 : 結(jié)轉(zhuǎn)進項時 借:應交稅費一應交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費一應交增值稅一進項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項時 借:應交稅費- 應交增值稅一 銷項稅額 貸:應交稅費一應交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;, 2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應該繳納的,應先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應交稅費一應交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應交稅費一未交增值稅 6. 次月繳納:繳納時借:應交稅費- -未交增值稅貸:銀行存款。
2020-12-10
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