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老師 請問 應(yīng)交稅費(fèi)-出口退稅 -進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 -轉(zhuǎn)出未交增值稅這些科目余額必須必須結(jié)轉(zhuǎn)為0嗎 還是不用調(diào)整也沒關(guān)系

2022-09-06 11:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-09-06 11:36

?你好 ;? 是的;正常 要 進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出? 和轉(zhuǎn)出未交增值稅要處理下的? ??

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快賬用戶4433 追問 2022-09-06 11:38

就是余額要和納稅申報(bào)表的金額一致對嗎

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齊紅老師 解答 2022-09-06 11:39

?你好; 是的;正常是一致的; 這樣好 保證賬表一致;核對? ?

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快賬用戶4433 追問 2022-09-06 11:41

免抵稅額 借 應(yīng)交稅金-增值稅-出口抵減內(nèi)銷應(yīng)納稅額 貸 應(yīng)交稅金-出口退稅 這筆分錄什么意思啊

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齊紅老師 解答 2022-09-06 11:43

?你好;? ??這個(gè)分錄屬于計(jì)算出來的免抵退稅額。? 免抵退稅額=出口貨物離岸價(jià)×外匯人民幣牌價(jià)×出口貨物退稅率? 以下有詳細(xì)資料,供參考!? 出口退稅涉稅帳務(wù)處理? ??1.不予免征和抵扣稅額? ??借:主營業(yè)務(wù)成本(出口銷售額FOB*征退稅-不予免征和抵扣稅額抵減額)? ??貨:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出? ??2.應(yīng)退稅額:? ??借:應(yīng)收補(bǔ)貼款-出口退稅(應(yīng)退稅額)? ??貨:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-出口退稅(應(yīng)退稅額)? ??3.免抵稅額:? ??借:應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅-出口抵減內(nèi)銷應(yīng)納稅額(免抵額)? ??貨:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-出口退稅(免抵額)? ??4.收到退稅款? ??借:銀行存款? ??貨:應(yīng)收補(bǔ)貼款-出口退稅

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快賬用戶4433 追問 2022-09-06 11:45

我想知道這筆分錄代表著什么意思

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齊紅老師 解答 2022-09-06 11:45

你好;? ? ??這個(gè)分錄屬于計(jì)算出來的免抵退稅額。? ? ?

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快賬用戶4433 追問 2022-09-06 11:47

老師麻煩講細(xì)致點(diǎn) 我不理解免抵稅額的含義

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齊紅老師 解答 2022-09-06 11:49

免抵稅額是指內(nèi)銷的應(yīng)納稅額因?yàn)槌隹谕硕惖脑?,沒有向稅務(wù)機(jī)關(guān)繳納的稅款,但是同時(shí)企業(yè)也少取得了出口退稅的稅款,也就是稅務(wù)機(jī)關(guān)用出口應(yīng)退給納稅人的稅款抵免了這部分的應(yīng)納稅額,其實(shí)相當(dāng)于納稅人實(shí)際上還是繳納了的,并不是稅收的優(yōu)惠政策,

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快賬用戶4433 追問 2022-09-06 11:51

意思是我本來要交稅款 但是也有退稅款 兩者互相抵消 不繳稅額 也同時(shí)不收退稅款了對嗎

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齊紅老師 解答 2022-09-06 12:09

?你好 ;? ?是的;? ? 可以這樣來理解? ?

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快賬用戶4433 追問 2022-09-06 13:40

那免抵退稅額怎么理解呢

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齊紅老師 解答 2022-09-06 13:41

免抵退稅額就是名義應(yīng)退稅額或者免抵退制度下的可抵頂進(jìn)項(xiàng)稅額

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快賬用戶4433 追問 2022-09-06 13:44

免抵退稅額-免抵稅額=應(yīng)退稅款 對嗎

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齊紅老師 解答 2022-09-06 13:45

你好;??免抵稅額=免抵退稅額-應(yīng)退稅額。 ; 是的 ;??

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快賬用戶4433 追問 2022-09-06 13:49

出口免抵退看課程自學(xué)難度大嗎 我想自學(xué)

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齊紅老師 解答 2022-09-06 13:51

?你好; 可以的; 學(xué)堂那么多出口退稅 關(guān)于申報(bào)的課程; 你可以? 都去看看? ?

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快賬用戶4433 追問 2022-09-06 14:00

老師 這個(gè)出口發(fā)票的價(jià)稅合計(jì)包含紅字發(fā)票嗎

老師 這個(gè)出口發(fā)票的價(jià)稅合計(jì)包含紅字發(fā)票嗎
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齊紅老師 解答 2022-09-06 14:01

你好;? ? 出口發(fā)票 合計(jì) ; 你有紅沖發(fā)票的話 就包括的??

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?你好 ;? 是的;正常 要 進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出? 和轉(zhuǎn)出未交增值稅要處理下的? ??
2022-09-06
同學(xué),你好 銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅的差是必須通過應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅過渡
2022-04-04
你好,沒有規(guī)定說必須清零。但是很多會計(jì)習(xí)慣還有為了便于企業(yè)管理,一般情況都會清零
2022-03-09
要通過轉(zhuǎn)出未交增值稅過渡的
2022-05-17
可以的,可以這么做的。
2023-10-09
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