?你好 ;? 是的;正常 要 進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出? 和轉(zhuǎn)出未交增值稅要處理下的? ??
老師我想問個(gè)問題,一般納稅人結(jié)轉(zhuǎn)增值必須走轉(zhuǎn)出多交,轉(zhuǎn)出未交來結(jié)轉(zhuǎn)嗎?可不可以結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)借貸方反做,有進(jìn)項(xiàng)留底的就是借方未交增值稅,需要繳稅的就是貸方未交增值如借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅額1000貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額900應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值100
請問老師,一般納稅人企業(yè),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額、轉(zhuǎn)出未交增值稅等三級科目在年末時(shí)候必須結(jié)轉(zhuǎn)清零嗎?如直接結(jié)轉(zhuǎn)下年也無問題吧?
老師請問進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出還用通過應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅這個(gè)科目過渡嗎?還是說直接就結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅呀?銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅的差是必須通過應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅過渡是嗎?
老師 請問 應(yīng)交稅費(fèi)-出口退稅 -進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 -轉(zhuǎn)出未交增值稅這些科目余額必須必須結(jié)轉(zhuǎn)為0嗎 還是不用調(diào)整也沒關(guān)系
老師,期末計(jì)提增值稅必須是, 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅嗎 可以不通過“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)”這個(gè)中間科目嗎,直接進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅反向結(jié)轉(zhuǎn)然后差額記在“應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅”嗎
老師:增值稅納稅地點(diǎn),有固定地點(diǎn)的企業(yè),去外地,稅是不是交到當(dāng)?shù)?,而不是機(jī)構(gòu)所在地?
同品名、同規(guī)格,一樣的商品但是單價(jià)不同,可以開在同一張發(fā)票上嗎?因?yàn)?月給這家客戶送了三個(gè)訂單號的貨,合同單價(jià)分別2.84、2.53、2.40元
老師融資是什么意思呢?
甲公司于 2021 年 1月 1 日購置一條生產(chǎn)線。方案二,2022-2025年每年年末支付了 240萬,I=10%,計(jì)算它的現(xiàn)值金額。我的計(jì)算對嗎 答案是691.62
一張藍(lán)字發(fā)票因?yàn)殇N售退回,可以分兩次開紅字發(fā)票沖紅嗎
在同一張發(fā)票可以開同品名、同規(guī)格,單價(jià)不同商品名?因?yàn)?月給這家客戶送了三個(gè)訂單號的貨,合同單價(jià)分別2.84、2.53、2.40元
老師您好,長期股權(quán)投資轉(zhuǎn)讓部分,那些二級明細(xì)科目,什么情況下要結(jié)轉(zhuǎn),什么情況下下不用結(jié)轉(zhuǎn)
老師,為什么d是對的
老師應(yīng)收票據(jù)如何做賬
老師,我們是小規(guī)模,雇傭一些臨時(shí)工是做表演的,然后他們的工資可以公戶發(fā)嗎?差不多每個(gè)月6萬左右工資,因?yàn)椴辉趺撮_票,這樣做合適嗎?他們是臨時(shí)工用報(bào)個(gè)稅嗎,肯定不上保險(xiǎn)。因?yàn)橐膊辉趺撮_票。我無票收入做多少,要考慮免征增值稅的問題
就是余額要和納稅申報(bào)表的金額一致對嗎
?你好; 是的;正常是一致的; 這樣好 保證賬表一致;核對? ?
免抵稅額 借 應(yīng)交稅金-增值稅-出口抵減內(nèi)銷應(yīng)納稅額 貸 應(yīng)交稅金-出口退稅 這筆分錄什么意思啊
?你好;? ??這個(gè)分錄屬于計(jì)算出來的免抵退稅額。? 免抵退稅額=出口貨物離岸價(jià)×外匯人民幣牌價(jià)×出口貨物退稅率? 以下有詳細(xì)資料,供參考!? 出口退稅涉稅帳務(wù)處理? ??1.不予免征和抵扣稅額? ??借:主營業(yè)務(wù)成本(出口銷售額FOB*征退稅-不予免征和抵扣稅額抵減額)? ??貨:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出? ??2.應(yīng)退稅額:? ??借:應(yīng)收補(bǔ)貼款-出口退稅(應(yīng)退稅額)? ??貨:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-出口退稅(應(yīng)退稅額)? ??3.免抵稅額:? ??借:應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅-出口抵減內(nèi)銷應(yīng)納稅額(免抵額)? ??貨:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-出口退稅(免抵額)? ??4.收到退稅款? ??借:銀行存款? ??貨:應(yīng)收補(bǔ)貼款-出口退稅
我想知道這筆分錄代表著什么意思
你好;? ? ??這個(gè)分錄屬于計(jì)算出來的免抵退稅額。? ? ?
老師麻煩講細(xì)致點(diǎn) 我不理解免抵稅額的含義
免抵稅額是指內(nèi)銷的應(yīng)納稅額因?yàn)槌隹谕硕惖脑?,沒有向稅務(wù)機(jī)關(guān)繳納的稅款,但是同時(shí)企業(yè)也少取得了出口退稅的稅款,也就是稅務(wù)機(jī)關(guān)用出口應(yīng)退給納稅人的稅款抵免了這部分的應(yīng)納稅額,其實(shí)相當(dāng)于納稅人實(shí)際上還是繳納了的,并不是稅收的優(yōu)惠政策,
意思是我本來要交稅款 但是也有退稅款 兩者互相抵消 不繳稅額 也同時(shí)不收退稅款了對嗎
?你好 ;? ?是的;? ? 可以這樣來理解? ?
那免抵退稅額怎么理解呢
免抵退稅額就是名義應(yīng)退稅額或者免抵退制度下的可抵頂進(jìn)項(xiàng)稅額
免抵退稅額-免抵稅額=應(yīng)退稅款 對嗎
你好;??免抵稅額=免抵退稅額-應(yīng)退稅額。 ; 是的 ;??
出口免抵退看課程自學(xué)難度大嗎 我想自學(xué)
?你好; 可以的; 學(xué)堂那么多出口退稅 關(guān)于申報(bào)的課程; 你可以? 都去看看? ?
老師 這個(gè)出口發(fā)票的價(jià)稅合計(jì)包含紅字發(fā)票嗎
你好;? ? 出口發(fā)票 合計(jì) ; 你有紅沖發(fā)票的話 就包括的??