你好 借:制造費用 管理費用, 銷售費用 貸:銀行存款?
問答題】[資料]某企業(yè)為增值稅一般納稅人,增值稅稅率為17%,2016年5月發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):1、2日向A公司購買材料2000kg,增值稅專用發(fā)票注明:價款10000元,稅額1700元,材料驗收入庫??铐椧糟y行存款支付。2、5日,向B公司銷售產(chǎn)品200件,不含稅售價每件120元,貨款尚未收到。該批產(chǎn)品單位銷售成本為80元。3、31日,根據(jù)發(fā)料憑證匯總表,本月基本生產(chǎn)車間生產(chǎn)產(chǎn)品領(lǐng)用材料10000元,車間一般耗用3000元,廠部管理部門領(lǐng)用1000元,銷售部門領(lǐng)用1500元。[要求]根據(jù)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制會計分錄。
(8)31日,向乙企業(yè)采購A材料,發(fā)票賬單等已收到,材料價款為60000元增值稅稅額為7800元,運雜費為900元(其中準(zhǔn)予抵扣的進(jìn)項稅額為42元)。材料已驗收入庫,計劃成本為60000元,貨款尚未支付(9)31日,根據(jù)發(fā)料憑證匯總表,本月領(lǐng)用材料的計劃成本為538000元其中,生產(chǎn)領(lǐng)用396000元,車間管理部門領(lǐng)用45000元,廠部管理部門領(lǐng)用67000元,在建工程領(lǐng)用3000元。(1)根據(jù)以上經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),編制會計分錄(2)計算7月份的材料成本差異率并分?jǐn)偛町悺?/p>
1、根據(jù)企業(yè)本月職工薪酬匯總表計算,本月A產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資40000元,B產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資35000元,車間管理技術(shù)人員工資20000元,企業(yè)管理人員工資25000元。2、按上述人員工資和14%的比例計算職工福利費。3、開出轉(zhuǎn)賬支票委托銀行發(fā)放工資,實發(fā)工資為100000元,并結(jié)轉(zhuǎn)代扣員工工資20000元。4、開出轉(zhuǎn)賬支票支付購買辦公用品款1500元,其中管理部門1000元,車間500元。5、用銀行存款支付生產(chǎn)車間設(shè)備維修費1300元,企業(yè)管理部門設(shè)備維修費700元。6、接銀行通知自來水公司委托銀行收取水費12000元。其中A產(chǎn)品耗用4000元,B產(chǎn)品耗用3500元,車間耗用1500元,管理部門耗用3000元。7、企業(yè)開出轉(zhuǎn)賬支票支付本月電費36000元。其中A產(chǎn)品耗用18000元,B產(chǎn)品耗用12000元,車間耗用2000元,管理部門耗用4000元。8、企業(yè)副總公出預(yù)借差旅費8000,用現(xiàn)金支付。9、企業(yè)開出轉(zhuǎn)賬支票結(jié)算本月通訊費13000元,其中管理部門10000元,車間3000元。要求,根據(jù)上述業(yè)務(wù)編制會計分錄。
2、按上述人員工資和14%的比例計算職工福利費。3、開出轉(zhuǎn)賬支票委托銀行發(fā)放工資,實發(fā)工資為100000元,并結(jié)轉(zhuǎn)代扣員工工資20000元。4、開出轉(zhuǎn)賬支票支付購買辦公用品款1500元,其中管理部門1000元,車間500元。5、用銀行存款支付生產(chǎn)車間設(shè)備維修費1300元,企業(yè)管理部門設(shè)備維修費700元。6、接銀行通知自來水公司委托銀行收取水費12000元。其中A產(chǎn)品耗用4000元,B產(chǎn)品耗用3500元,車間耗用1500元,管理部門耗用3000元。7、企業(yè)開出轉(zhuǎn)賬支票支付本月電費36000元。其中A產(chǎn)品耗用18000元,B產(chǎn)品耗用12000元,車間耗用2000元,管理部門耗用4000元。8、企業(yè)副總公出預(yù)借差旅費8000,用現(xiàn)金支付。9、企業(yè)開出轉(zhuǎn)賬支票結(jié)算本月通訊費13000元,其中管理部門10000元,車間3000元。10、企業(yè)開出現(xiàn)金支票支付律師費用和審計費用12000元11企業(yè)副總報銷差旅費7500交回現(xiàn)金500元。12本月耗用材料匯總?cè)缦翧產(chǎn)品耗用6萬元B產(chǎn)品耗用5萬元。車間一般耗用6000元。管理部門一般耗用9000元。根據(jù)業(yè)務(wù)編制會計分錄
12月7日購物文具用品一批,4972元貨款,已支票付款分發(fā)各部門使用,其中一車間950元,二車間800元,運輸部門450元,管理部門1950元,銷售部門250元,根據(jù)發(fā)票,轉(zhuǎn)賬支票存根以及發(fā)料憑證匯總表編付款憑證。
一般借款的利息資本化利率怎么算?
老師,開發(fā)商取得土地使用權(quán),也要交契稅嗎
稅務(wù)系統(tǒng)上的23年二季度的財務(wù)報表主營業(yè)務(wù)收入少報了99元,稅務(wù)局讓我們調(diào)整。我根據(jù)新的數(shù)值在稅務(wù)系統(tǒng)上把23年二三四季度的財務(wù)報表利潤表主營業(yè)務(wù)收入都加了99,然后又根據(jù)這個數(shù)值調(diào)整了23年度企業(yè)所得稅年度報表,現(xiàn)在稅務(wù)局又通知說23年度企業(yè)所得稅年度資產(chǎn)總額平均值和資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)平均值不一致,需要修改。我是應(yīng)該改哪里
財務(wù)bp需要涉及稅務(wù)風(fēng)險預(yù)測嗎
農(nóng)業(yè)公司為政府種植農(nóng)作物(西番蓮),苗,肥料,人工,都由農(nóng)業(yè)公司提供,種植完成交給政府,怎么開票,稅收編碼是什么
老師好,把購買的水稻種在地里了,后期供客戶展示或者銷售怎么入賬。
以前年度損益調(diào)整,是在資產(chǎn)負(fù)債表里面一直掛著嗎?還是會最終轉(zhuǎn)到未分配利潤里面去?這個科目不會在資產(chǎn)負(fù)債表里面出現(xiàn)
房地產(chǎn)預(yù)繳不是應(yīng)該收到預(yù)收款的當(dāng)月就要申報預(yù)繳嗎?這個c選項為什么錯了?答案說應(yīng)該次月預(yù)繳
老師實操3月的手工賬我覺得我做錯了,又不知道哪里錯了 可以上傳一下3月的手工賬嗎
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