對的,是的,是這么做。
老師,我們公司申請高新企業(yè)請人來做審計,事務所給我們開的發(fā)票上面寫的卻不是審計費,而是“鑒證咨詢服務費*報告費”,那做賬應該把這筆費用計入管理費用的什么明細科目?“咨詢費(含顧問費)”可以嗎?
工程監(jiān)理公司,和客戶簽訂的都是監(jiān)理合同……變更之前開的發(fā)票內容都是“監(jiān)理咨詢*監(jiān)理服務費”……現在,經營范圍增加了“造價咨詢”,為了提高公司的造價咨詢的資質,簽訂合同內容沒變,發(fā)票開了一部分“監(jiān)理咨詢*咨詢費”……印花稅核定計稅依據是“技術合同”按“次”繳納……1、之前簽訂的監(jiān)理合同,能不能開票“咨詢費”? 2,監(jiān)理合同屬不屬于技術合同,應不應該繳納印花稅?(網上查的是,監(jiān)理合同不屬于技術合同,不交印花稅) 3、如果監(jiān)理合同不屬于技術合同……變更之前,銷項發(fā)票都是開的“監(jiān)理服務費”日,就不應該交印花稅……老會計每月填報的印花稅申報表,計稅基數填寫的數據都是“當月認證抵扣的進項發(fā)票金額”,這是為什么? 4、如果監(jiān)理合同不屬于技術合同……現在,開票內容有“監(jiān)理咨詢*監(jiān)理服務費”和“監(jiān)理咨詢*咨詢費”,印花稅的計稅基數應該是什么?(老會計說,監(jiān)理合同,開“監(jiān)理服務費”,不交印花稅,可是她每月的印花稅申報表都按“進項抵扣的發(fā)票金額”計算印花稅。開“監(jiān)理咨詢*咨詢費”,必須交印花稅,沒有合同,還是按發(fā)票金額計算)
老師,我公司有設計服及鑒證咨詢服務監(jiān)理,請問那這種是不是開出的監(jiān)理費每個季度掦除出來,不用交印花稅的呀
就是我客戶要開咨詢的票,現在咨詢的票不是不能核定呀,一般項目:工程技術服務(規(guī)劃管理、勘察、設計、監(jiān)理除外),工程管理服務,專業(yè)設計服務,規(guī)劃設計管理,圖文設計制作,工業(yè)設計服務,廣告設計、代理,平面設計,技術服務、技術開發(fā)、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣(除依法須經批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經營活動) 這個是營業(yè)范圍,這種要怎么處理呢?他就是要來咨詢服務的,咨詢的又核定不了,到時候查到了會有滯納金什么的,咨詢的不是千八呀,核定的是技術服務是千三,少交稅了
王雁鳴老師,就是我客戶要開咨詢的票,現在咨詢的票不是不能核定呀,一般項目:工程技術服務(規(guī)劃管理、勘察、設計、監(jiān)理除外),工程管理服務,專業(yè)設計服務,規(guī)劃設計管理,圖文設計制作,工業(yè)設計服務,廣告設計、代理,平面設計,技術服務、技術開發(fā)、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣(除依法須經批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經營活動) 這個是營業(yè)范圍,這種要怎么處理呢?他就是要來咨詢服務的,咨詢的又核定不了,到時候查到了會有滯納金什么的,咨詢的不是千八呀,核定的是技術服務是千三,少交稅了 ,
老師,股票怎么問,它的收益是股利和資本利得這兩部分組成?
老師,我們是建筑安裝公司,關于人材機的分配率,人員保險,勞保費,檢測費,員工福利費,車輛修理,辦公費,這些分別都算在人材機的哪個費用比例里呢?
老師您好,如果招標需要提供:如無繳納稅收證明需提供免稅證明,怎能提供免稅證明呀
老師,收到匯算清繳退回的企業(yè)所得稅,是沖減所得稅費用還是利潤分配未分配利潤?
公司買了手機員工用,是做固定資產嗎?
老師好,甲方給建筑公司支付勞務費,建筑公司給甲方開專票還是普票
公司員工家里買了沙發(fā),想把發(fā)票開給公司可以嗎?五六千元
老師,我剛進公司業(yè)務不熟悉,賬對不出呀,200多個客戶每月對賬,開發(fā)票,催款……發(fā)催款函不會,掃描王不會 要怎么辦?
老師,我公司一股東占股1.1%,收到40萬,但是20萬是股權,另外20萬,資本公積,,問,我公司,股東公司,需要交什么稅?交多少?
法院判給實際施工人的工程款然后實際施工人無法開出人才機的發(fā)票然后這個稅收是依據哪一條應該怎么去納稅?
那老師,公司主要是清掃垃圾的,屬于生活服務,但在今年上半年要增加經營項目勞務派遣,那請問這種開出去的發(fā)票是不是屬于勞務用工合同呀。
不屬于的,你們屬于勞務派遣。
那生活服務象清掃垃圾是不是也不用交印花稅的呢,老師有沒有這些文件 呀。
對的是的,沒有的,你可以參考這個稅率表
是不是屬于這個范圍交印花稅,不屬于此范圍的就不用交印花稅,可否 這么理解
可以的,可以這么理解的。
好的,謝謝老師指點。
不用客氣,工作愉快。