你好,查一下你是少做了收入少做了成本,還是銷售出去做了收入沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本
老師,賬面上還虛掛著存貨800萬元,這是之前遺留問題,早就沒有庫存了,請問如何處理庫存省稅?
請問庫存沒有貨,但賬上還有存這怎么處理?
老師,請問我們賬上還有一百多萬的存貨,但是現(xiàn)實沒有了,這個怎么處理呢
老師,賬面庫存有存貨,但是實際上沒有這個東西了,怎么做賬務(wù)處理?
老師,請問我們公司還有一百多萬庫存在賬上,但是這些貨物其實已經(jīng)沒有了,該怎么處理
公司租房,法人簽字租不寫公司名字可以入賬嗎
以現(xiàn)金5萬入實收資本,那實收資本永遠是5萬不會變嗎
企業(yè)銷售貨物不開發(fā)票的帳怎么處理?產(chǎn)生影響?
6稅兩費具體包括哪些
老師,我們時候9月初申報8月增值稅后申報的出口退稅業(yè)務(wù),我們確認應(yīng)收退稅款是在8月份賬務(wù)處理,還是在申報的9月做這個分錄
你好老師,含稅跟不含稅價格要哪個合適。怎么算,我們有個貨不含稅18.5含稅加5個點。18.5*1.05=19.425
老師,我想問下,我們公司銷售方便面,對方讓我們開票,需要發(fā)票,之前沒開,加稅點怎么給他加,是總金額給他加,還是單價給他加
老師,有證書沒經(jīng)驗,實操課也學(xué)了部分,因為未從事會計崗位,導(dǎo)致總是學(xué)完就會忘,因為沒經(jīng)驗現(xiàn)在也找不到會計工作怎么辦?
老師,您好,我們公司要開社保,我是河北石家莊這邊的,繳費基數(shù)在哪里可以查到!
老師你好,我有一個問題想問一下24年11月出口一單25年1月出口了2單,進項發(fā)票是25年一月開進來的,在那個月進行勾選進項發(fā)票
如果都沒有呢?
那你查一下什么原因,說一下原因給你調(diào)整
不知道原因
那你當時購入的分錄怎么做的?
借:庫存商品,貸:主營業(yè)務(wù)成本,銀行存款
借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品
沒看明白
你好做相反的分錄的意思 讓你的庫存商品減少
直接增肌成本,減少庫存?可以這樣嗎?
你好,可以的啊,你之前不是多做了這一筆啊,可以這么做的。
要留存什么資料備查嗎?
自己在摘要里面寫清楚就可以的 稅務(wù)局查賬就說之前多做了
如果是以前年度,記錯了怎么調(diào)整?以前結(jié)轉(zhuǎn)成本記成借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:其它應(yīng)付款
你好,正確的應(yīng)該是借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品嗎?
如果是的話,現(xiàn)在借其他應(yīng)付款,貸庫存商品。
之前按毛利法結(jié)轉(zhuǎn)成本,成本結(jié)轉(zhuǎn)少了呢?估少了,現(xiàn)在怎么處理?
你好,現(xiàn)在補上借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品,不修改匯算清交的做這個。
也是以前年度成本做少了,也向上面那樣改?
什么不修改匯算清繳?
你好,對的是的,是這么做的,以前年度不得做匯算清交,你修改以前年度的情況下,涉及到損益類的應(yīng)該修改匯算清交。