你好 借:本年利潤 貸:利潤分配一未分配利潤
老師,因為雙減輔導(dǎo)班退費多。10月份主營業(yè)務(wù)收入:負(fù)數(shù)65525.4元,主營業(yè)務(wù)成本4058元,管理費用1500元,營業(yè)外收入915元,營業(yè)外支出100元。會計分錄如下:損益結(jié)轉(zhuǎn):借:主營業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù)65525.4 貸:本年利潤 負(fù)數(shù)65525.4 借:主營業(yè)務(wù)成本 915 貸:本年利潤 915 成本結(jié)轉(zhuǎn):借:本年利潤 4058 貸:主營業(yè)務(wù)成本 4058 費用,營業(yè)外支出結(jié)轉(zhuǎn):借:本年利潤 1600 貸:管理費用 1500 營業(yè)外支出 100 利潤結(jié)轉(zhuǎn):借:本年利潤 負(fù)數(shù)70268.4 貸:利潤分配—未分配利潤 負(fù)數(shù)70268.4 謝謝老師??催@個對嗎
老師,因為雙減輔導(dǎo)班退費多。10月份主營業(yè)務(wù)收入:負(fù)數(shù)65525.4元,主營業(yè)務(wù)成本4058元,管理費用1500元,營業(yè)外收入915元,營業(yè)外支出100元。會計分錄如下: 損益結(jié)轉(zhuǎn):借:主營業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù)65525.4 貸:本年利潤 負(fù)數(shù)65525.4 借:主營業(yè)務(wù)成本 915 貸:本年利潤 915 成本結(jié)轉(zhuǎn):借:本年利潤 4058 貸:主營業(yè)務(wù)成本 4058 費用,營業(yè)外支出結(jié)轉(zhuǎn):借:本年利潤 1600 貸:管理費用 1500 營業(yè)外支出 100 利潤結(jié)轉(zhuǎn):借:本年利潤 負(fù)數(shù)70268.4 貸:利潤分配—未分配利潤 負(fù)數(shù)70268.4 謝謝老師??催@個對嗎
12月31日,本月主營業(yè)務(wù)收入為5w元,主營業(yè)務(wù)成本為1.5w元,管理費用1w元,銷售費用2000元,將本月?lián)p益(收入和費用)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤
31日,結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)收入40000元,結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本20000元,管理費用2000元,營業(yè)費用400元。 (11)31日,結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤到利潤分配一未分配利潤中去金額為17600元。會計分錄怎么寫呀?
業(yè)務(wù)39.12月31日,結(jié)轉(zhuǎn)損益類賬戶。其中:主營業(yè)務(wù)收入5000000元,其他業(yè)務(wù)收入800000元,營業(yè)外收入200000,投資收益100000元;主營業(yè)務(wù)成本3000000,其他業(yè)務(wù)成本400000元,營業(yè)外支出100000元,稅金及附加50000元,管理費用300000元,財務(wù)費用200000元,銷售費用200000元。業(yè)務(wù)40.12月31日,計算本月實現(xiàn)的利潤以及全年實現(xiàn)的利潤總額,并按全年利潤總額的25%計提應(yīng)交所得稅。業(yè)務(wù)41.12月31日,計算全年凈利潤,并按凈利潤的10%提取法定盈余公積金,按凈利潤的40%計算應(yīng)向投資者分派的股利。業(yè)務(wù)42.12月31日,將全年實現(xiàn)的凈利潤,轉(zhuǎn)入利潤分配賬戶,并將利潤分配各明細(xì)賬戶的借方余額,轉(zhuǎn)入利潤分配-未分配利潤。
2024.7.1之前注冊的公司,現(xiàn)因為實繳制度,注冊資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補不滿的。應(yīng)該怎么辦?如果補不滿會有什么后果?
老師你好,請問高薪企業(yè)增值稅加計抵減的金額計入其他收益,或者營業(yè)外收入,那最終是會影響未分配利潤對嗎?
老師,請問處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請問老師,農(nóng)場品計算抵扣中,小規(guī)模納稅人開具的1%增值稅專票可以計算9抵扣嗎
請樸老師解答,老師43題中,我記得有個知識點,去過一次性收取房租,但平攤下來月不超十萬,免征,是不是有這個知識點,所以我選0
如果新入職的人,第一個月發(fā)工資了,申報個稅了,他有專項附加扣除,第二個月才弄的,會不會導(dǎo)致第一個月多扣稅?會影響什么
外貿(mào)公司 先收錢 貨沒出 掛預(yù)收賬款的科目嗎 但是先收錢不對應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款
如何規(guī)范研發(fā)費用核算老師
稅務(wù)師財管與會計,怎么計算分?jǐn)?shù)
退稅申報,導(dǎo)入報關(guān)單,數(shù)據(jù)處理,需要填寫的出口發(fā)票號碼,數(shù)據(jù)量大,怎么批量導(dǎo)入出口發(fā)票號碼呢