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老師,公司年底搞活動請人布置場地50萬,下個月才能收到發(fā)票,已經(jīng)給錢怎么做計提的分錄,怎么做分錄

2022-09-05 19:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-09-05 19:51

同學,你好 借:預付帳款 貸:銀行存款

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快賬用戶8063 追問 2022-09-05 20:21

第一筆分錄 借:管理費用-福利費 貸:其他應付款 第二筆分錄 借:其他應付款 貸:銀行存款 第三筆 借:其他應付款 貸:其他應收款

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齊紅老師 解答 2022-09-05 20:23

同學,你好 不明白你的意思?

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快賬用戶8063 追問 2022-09-05 20:24

如果是這樣做可以嗎

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齊紅老師 解答 2022-09-05 20:27

同學,你好 不可以的

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快賬用戶8063 追問 2022-09-05 20:29

老師為什么呢

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齊紅老師 解答 2022-09-05 20:29

同學,你好 你還沒收到發(fā)票,先不入費用

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快賬用戶8063 追問 2022-09-05 20:31

如果有企業(yè)這么做了賬,是為什么呢

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齊紅老師 解答 2022-09-05 20:32

同學,你好 這個一般是暫估費用

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快賬用戶8063 追問 2022-09-05 20:33

按照權(quán)責發(fā)生制,票沒收到收到錢了,計入管理費用不可以嗎老師

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齊紅老師 解答 2022-09-05 20:35

同學,你好 實務上,一般是收到發(fā)票才入費用的

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快賬用戶8063 追問 2022-09-05 20:38

那老師,就是不管權(quán)責發(fā)生制還是收付實現(xiàn)制分錄都一樣嗎

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齊紅老師 解答 2022-09-05 20:39

同學,你好 你是企業(yè),你需要按照權(quán)責發(fā)生制

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同學,你好 借:預付帳款 貸:銀行存款
2022-09-05
學員你好,全額沖銷上月的預提成本 然后 借:主營業(yè)務成本 應交稅費 貸:應付賬款等
2023-01-15
借主營業(yè)務成本,貸應付賬款。
2023-06-05
你好,那就當月確認收入就行了。他在同一個月。借銀行存款貸主營業(yè)務收入應交稅費。 要是下一個月也是這個分錄,然后開發(fā)票的時候把這個分錄紅沖再做一筆這個分錄。
2024-01-04
您好 借:固定資產(chǎn) 貸:銀行存款 借:管理費用 貸:銀行存款
2021-11-16
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