你好 這個(gè)要作為業(yè)務(wù)招待費(fèi)的,這個(gè)抬頭寫(xiě)你們的就可以的
用于個(gè)人消費(fèi)的購(gòu)進(jìn)貨物或勞務(wù),可不可以通俗的理解為招待費(fèi)用,不管是招待客戶的還是普通客人的,不管是招待的餐費(fèi)還是住宿費(fèi)還是送禮的費(fèi)用,這些都不能進(jìn)項(xiàng)抵扣,可以這樣理解嗎?
客戶的包機(jī)費(fèi)用是入交通費(fèi)還是業(yè)務(wù)招待費(fèi)??寫(xiě)有客戶名稱(chēng)的機(jī)票運(yùn)輸可以計(jì)算抵扣嗎??
1、取得客運(yùn)服務(wù)的增值稅電子普通發(fā)票,名稱(chēng)是個(gè)人名字和其身份證號(hào)碼,不是公司名稱(chēng),可以計(jì)算抵扣增值稅嗎? 2、取得機(jī)票的增值稅電子普通發(fā)票,沒(méi)有旅客信息,是不是不可以計(jì)算抵扣增值稅? 3、取得客運(yùn)機(jī)打發(fā)票,沒(méi)有旅客信息,是不是不可以計(jì)算抵扣增值稅?
公司送客戶的酒產(chǎn)生的運(yùn)費(fèi)怎么入帳?是入銷(xiāo)售費(fèi)用∽運(yùn)輸費(fèi)還是銷(xiāo)售費(fèi)用∽招待費(fèi)?我入了招待費(fèi) 那這個(gè)運(yùn)費(fèi)(備注欄有起止地,貨物名稱(chēng)等)要交印花稅嗎?是按不含稅交嗎?
老師,我們公司是一般納稅人,一共購(gòu)買(mǎi)了4臺(tái)電視機(jī),對(duì)方給開(kāi)一張專(zhuān)票含稅63000(每臺(tái)均超過(guò)5000),電視機(jī)是用于會(huì)所招待客戶,是公司會(huì)所專(zhuān)門(mén)招待客戶的,不對(duì)外營(yíng)業(yè),這種情況的電視機(jī)計(jì)入哪個(gè)會(huì)計(jì)科目?老師,計(jì)入招待費(fèi)不是不允許抵扣嗎?我折舊直接計(jì)入管理費(fèi)用-折舊費(fèi)可以嗎?還有電視機(jī)按幾年折舊呀?
老師:我們?cè)谶\(yùn)滿滿平臺(tái)叫的車(chē) ,要是開(kāi)票的話需要加9個(gè)點(diǎn)。那我還是加劃算還是不加劃算
老師,可以咨詢一個(gè)業(yè)務(wù)問(wèn)題嗎?新注冊(cè)的一家商貿(mào)公司,自己買(mǎi)原材料到另外的公司去加工,那我的這個(gè)商貿(mào)公司可以開(kāi)產(chǎn)成品的銷(xiāo)項(xiàng)票嗎?
老師,逆流發(fā)生減值的分錄是,借少數(shù)股東權(quán)益,貸少數(shù)股東損益么?他倆哪個(gè)借哪個(gè)貸呢
我公司1999年成立,對(duì)外投資兩家企業(yè),但是現(xiàn)在其中一家持股80%的被投資單位已經(jīng)注銷(xiāo)了,只有另一家單位持股20%的公司還存續(xù)。從我接手這個(gè)單位的會(huì)計(jì)時(shí),賬上就沒(méi)確認(rèn)過(guò)長(zhǎng)投,現(xiàn)在稅局說(shuō)看見(jiàn)我們申報(bào)了投資收益但是沒(méi)確認(rèn)長(zhǎng)投,要過(guò)來(lái)查賬,這種情況怎么解釋這個(gè)問(wèn)題??
老師問(wèn)一下小微企業(yè)是一年一評(píng)定嗎?評(píng)定時(shí)間是什么時(shí)候
稅務(wù)局報(bào)稅系統(tǒng)一般什么身份的人有登錄權(quán)限?都有哪些職務(wù)名稱(chēng)?
報(bào)稅系統(tǒng)一般幾個(gè)人能進(jìn)去?都有哪些職務(wù)名稱(chēng)
是按照?qǐng)?bào)關(guān)單的當(dāng)月開(kāi)具出口發(fā)票嗎?比如報(bào)關(guān)單是5月,出口發(fā)票也是開(kāi)具在5月?稅率是0?
老師,購(gòu)買(mǎi)的煙酒開(kāi)的專(zhuān)票,拿來(lái)先入庫(kù),后面做職工福利,送客戶這種可以拿來(lái)抵扣嗎
每個(gè)月外賬報(bào)表老板應(yīng)該看哪里
飛機(jī)票都是客戶個(gè)人名稱(chēng),是否可以計(jì)算抵扣呢?
嚴(yán)格來(lái)說(shuō),就不能抵扣了,但是你少量的,問(wèn)題不大的