同學,你好 年末需要結(jié)轉(zhuǎn)

分公司已經(jīng)做過匯總備案,又遷到同一市不同區(qū)需要再重新做匯總備案嗎
老師,請問17號是本月申報期最后一天嗎
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個業(yè)務(wù),但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團隊合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費,總收入是177066(其中有個客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認收入,其中欠款的部分是98115,我們給對方的返點是45個點,返傭金是:79679.7,團隊要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團隊直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團隊說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負數(shù)好大,我是不是可以按照實際收入來做才會顯示我真是的利潤,請問這個分錄要怎么樣做呢?
老師,請問公司申報工資薪金個稅1-9月在別的電腦上面申報,10月(現(xiàn)在)申報提示×××上一屬期按照6萬扣除累計減除費用,請繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請問一下,簡易計稅,及繳稅會計分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因為所有的業(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱來進行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對方開票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會計分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報變咯,發(fā)票6月多開了一次,免稅的?!,F(xiàn)在我要做股權(quán)變更,稅局不通過,所以上次第三季度申報表與財報數(shù)不一樣,我上次為了報稅,改一致
老師,有工資薪金個稅計算器不?個稅怎么計算?
未利潤分配,本年利潤,利潤分配——未分配利潤,利潤分配,利潤總額,有著怎樣的關(guān)系呢?
同學你好 未分配利潤=本年利潤%2B利潤分配 利潤總額,主要由銷售利潤和營業(yè)外凈收支 兩部分構(gòu)成。
財務(wù)報表里的他們的勾稽關(guān)系呢?
未分配利潤=本年利潤+利潤分配
利潤分配——未分配利潤,有的是項目,有的是科目,沒理清楚?
同學,你好 這個是二級科目
那這個二級科目和上個公式是不是沖突了,難道是上年的未分配利潤?
同學,你好 不沖突的,以一級科目為準
本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配里了,為什么還要加利潤分配?能不能說詳細點
同學,你好 因為這個利潤還沒有分配,所以二級科目要用未分配利潤
那這個公式里的本年利潤是今年的利潤分配—未分配利潤,公式里的利潤分配就是以前年度的利潤分配—未分配利潤?
同學,你好 嗯嗯,是的