你好,你的問(wèn)題是什么呢?

開發(fā)階段形成的無(wú)形資產(chǎn),借,無(wú)形資產(chǎn),貸研發(fā)支出資本化支出,然后借,管理費(fèi)用,無(wú)形資產(chǎn)攤銷,貸,累計(jì)攤銷,這個(gè)借方管理費(fèi)用利潤(rùn)表里哪里體現(xiàn)
無(wú)形資產(chǎn)攤銷直接 直接借管理費(fèi)用 貸無(wú)形資產(chǎn) 可以嗎
請(qǐng)問(wèn)一下購(gòu)入無(wú)形資產(chǎn) 銀行付款的時(shí)候 借預(yù)付賬款 貸銀行存款 收到發(fā)票 借無(wú)形資產(chǎn) 貸方預(yù)付賬款 攤銷 借管理費(fèi)用 攤銷 貸累計(jì)攤銷 可以嘛?還是付款時(shí)候借無(wú)形資產(chǎn) 貸銀行存款 收到發(fā)票 借管理費(fèi)用 無(wú)形資產(chǎn) 貸累計(jì)攤銷 吖
2020把管理費(fèi)記成無(wú)形資產(chǎn)借:無(wú)形資產(chǎn)-專利費(fèi)應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)貸:應(yīng)付賬款那2021年12月底發(fā)現(xiàn)怎么寫直接借管理費(fèi)用貸無(wú)形資產(chǎn)嗎
借:資產(chǎn)處置收益 貸:無(wú)形資產(chǎn) 借:無(wú)形資產(chǎn) 貸:管理費(fèi)用
餐飲費(fèi)發(fā)票,員工報(bào)銷時(shí)提供的發(fā)票金額是846.38元,附的流水小票金額是847元,報(bào)銷單上的金額是846.38。這樣有問(wèn)題嗎
民辦非企業(yè)民營(yíng)醫(yī)院,不開增值稅發(fā)票,開的財(cái)政局三聯(lián)票據(jù),需要繳納印花稅嗎
一般納稅人,收入賬面會(huì)有未開票金額申報(bào),因?yàn)榘疵骷?xì)做賬,稅額單筆計(jì)算,最后合計(jì)有增值稅銷項(xiàng)稅額的尾差一毛錢,如果調(diào)收入了,稅額又不對(duì)了,應(yīng)該怎么調(diào)整?
一達(dá)通申報(bào)稅務(wù)局同步不了報(bào)關(guān)單,怎么解決
老師,公司是農(nóng)業(yè)公司倉(cāng)庫(kù)購(gòu)買了二手輸送機(jī)1臺(tái),固定資產(chǎn)分類入到生產(chǎn)設(shè)備,折舊計(jì)入生產(chǎn)成本可以嗎?
配件與勞務(wù)費(fèi)可以開同一張發(fā)票吧?要分行開還是可以開一個(gè)品名
老師好!請(qǐng)問(wèn)稅局有規(guī)定哪些業(yè)務(wù)必須簽書面合同嗎
老師,企業(yè)清償債務(wù)后沒有資金了,未分配利潤(rùn)還能分紅嗎
你好老師 我想請(qǐng)問(wèn)一下 我是個(gè)體戶 這個(gè)月開了一個(gè)17萬(wàn)的票 我要不要交稅呀
老師,給老師年終發(fā)年終獎(jiǎng)多少合適


這個(gè)分錄不理解
他這個(gè)是抵消內(nèi)部交易分錄。 1抵消內(nèi)部交易產(chǎn)生的差額收益 借:資產(chǎn)處置收益 貸:無(wú)形資產(chǎn)? 2.抵消內(nèi)部交易產(chǎn)生的差額攤銷 借:無(wú)形資產(chǎn)-累計(jì)攤銷 貸:管理費(fèi)用