您好 收入比費用多 銷項比進項多 這個沒有影響的

老師,麻煩問一下:我們公司舉辦活動付對方廣告費的總金額和對方買我們產(chǎn)品的總金額一樣,打算用產(chǎn)品收入來沖抵廣告費,但是廣告費的稅率是6%,產(chǎn)品的稅率是13%,就造成收入比費用多了,銷項比進項多了,但是收付的錢又都是一樣的,有沒有影響的
老師,麻煩問一下:我們公司舉辦活動付對方廣告費的總金額和對方買我們產(chǎn)品的總金額一樣,打算用產(chǎn)品收入來沖抵廣告費,但是廣告費的稅率是6%,產(chǎn)品的稅率是13%,就造成收入比費用少了,銷項還比進項多了,但是收付的錢又都是一樣的,有沒有影響的
請問一下老師,拍賣公司進行拍賣會時會制作圖錄,需要給廣告公司付錢,但是這個圖錄費會從各個委托方的款項里扣除,做到其他應(yīng)付里,但是收回來的圖錄費沒有那么多,那么就產(chǎn)生了欠的部分費用公司承擔做銷售費用,我公司是一般納稅人,可以開專票抵扣,但是這個圖錄費如果開了專票,里面有一部分是委托方承擔的,不是我們,一張專票可以抵扣一部分嗎
請問一下老師,一般納稅人,我有一張專用發(fā)票印刷費,這個是作活動印商品圖冊的,是作廣告費的吧,但是這個廣告費有一部分是收各個客戶的費用,但是實際上收客戶的不夠付,比如70000元印刷費,15000元收了各個客戶的總計,公司承擔了55000,是不是進項稅只能抵扣55000,完整分錄怎么做,稅怎么填報,需要填這個進項稅額轉(zhuǎn)出嗎,怎么填
請問一下老師,一般納稅人,我有一張專用發(fā)票印刷費,這個是作活動印商品圖冊的,是作廣告費的吧,但是這個廣告費有一部分是收各個客戶的費用,但是實際上收客戶的不夠付,比如70000元印刷費,15000元收了各個客戶的總計,公司承擔了55000,是不是進項稅只能抵扣55000,完整分錄怎么做,稅怎么填報,需要填這個進項稅額轉(zhuǎn)出嗎,怎么填
小規(guī)模公司有收入進帳,但不開票,可以先不做收入嗎
您好老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人餐飲服務(wù)行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
老師,我這邊公司員工工資扣除部分扣了專項扣除三險一金,員工自己個稅申報了專項附加,我按工資表實際發(fā)工資時按應(yīng)發(fā)工資扣個人承擔的三險一金,這樣可以嗎?
業(yè)務(wù)員公差停車費掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬元取暖費用分攤嗎還是可以直接記入費用呢
老師好,我想要材料的進銷存自動模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對面的會計做的,我還不知道呢,需要再改的時候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫的分錄對遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當期納稅調(diào)增30.2778(這個就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復檢查沒有錄錯可以提交申報嗎?
發(fā)錯了老師,收入比費用少,銷項比進項多
你可以算一下
應(yīng)該是您開具產(chǎn)品發(fā)票 對方開具廣告費發(fā)票給您 各開各的 按照各自的稅率開具 收入比費用少,銷項比進項多可以的?
老師,那這樣如果按照利潤=收入-成本來算,我們不是虧了嗎
對的 因為您稅率高 按理應(yīng)該是不含稅收入對等 比如對方價稅合計100 不含稅金額100/1.06=94.3396226415 您開具發(fā)票94.34*1.13=106.6042? 收回6.6 這樣才不虧 您把增值稅稅金多給人家了
那怎么辦老師
那跟對方溝通啊 這樣您是虧本的 還不如不賣產(chǎn)品 直接給對方錢