您好,您可以截個(gè)圖我看一下嘛啊

請問老師 小規(guī)模納稅人申報(bào) 現(xiàn)在增值稅優(yōu)惠政策是征收率3%減按1% 填主表時(shí)那欄應(yīng)納稅額減征額是自己直接填數(shù)字上去 還是要先填附表增值稅減免稅申報(bào)表
請問老師 增值稅申報(bào)表主表中的應(yīng)納稅額減征額是什么意思
一般納稅人增值稅主表 應(yīng)納稅額減征額 這個(gè)數(shù)字是什么形成的
針對肖曉老師課程提問:一般納稅人增值稅主表的第23行“應(yīng)納稅額減征額”,填什么?如果企是存在加計(jì)抵減數(shù)額,是不是填在23行呢?
增值稅納稅申報(bào)主表中應(yīng)納稅額減征額,核算的是什么內(nèi)容?
老師,存貨模塊庫存大,報(bào)表上庫存小,暫估又,這是怎么回事很大?
老師,勞務(wù)費(fèi)每個(gè)月在5000以內(nèi),是不是在年度匯算清繳時(shí)退個(gè)稅
老師,我們公司今年5月份買的灑水車,發(fā)票上周才拿來,我從6月開始折舊還是這月開始呀
新公司成立法人打款到公司賬上20萬,投資款,這個(gè)20萬可以用于什么呢?好久可以動(dòng)?
老師我發(fā)現(xiàn)22年有筆憑證應(yīng)收賬款二級科目錯(cuò)了,錯(cuò)誤憑證為,借:銀行存款10 貸:應(yīng)收賬款—甲10,正確憑證為,借:銀行存款10 貸:應(yīng)收賬款—乙10,我現(xiàn)在可以這么改嗎?借:應(yīng)收賬款一乙(紅字)10,貸:應(yīng)收賬款—甲 —10
甲公司銷售乙公司小麥,訂單日期2025.10月小麥20萬,10月已開(專票),11月乙公司業(yè)務(wù)員打電話講10月未變更為一般納稅人,要求10月發(fā)票做廢重開,不可以,甲公司做法對嗎
老師,發(fā)票多開了幾千塊錢出去,現(xiàn)在想要紅沖這一部分,能單獨(dú)開票嗎
銀行扣手續(xù)費(fèi),根據(jù)回執(zhí)單進(jìn)行做帳,下個(gè)月進(jìn)行開票,票開了是直接放在以前的憑證后面還是怎么操作???
老師你好,煙花炮竹零售店,繳納增值稅是核定征收還是查賬征收?如果只有老板一個(gè)人的話,又沒有會(huì)計(jì)。
低壓配電的改造開幾個(gè)點(diǎn)的發(fā)票


截圖不了哦 這個(gè)數(shù)字是根據(jù)后面的那個(gè)表關(guān)聯(lián)形成德 主要是哪些減征額
是這樣的,你是不是有簡易征收的項(xiàng)目?
沒有簡易征收 但是有稅控盤維護(hù)減免費(fèi) 是不是在這里填呢
不是,稅控盤有一個(gè)單獨(dú)的附列資料填的