你好,如果你們之前沒有往來的話,用其他應收款。
老師好,法人跟公司的往來,給公司轉錢計入其他應付款,公司給他轉錢計入其他應收款,是用一個科目其他應收或其他應付反應就行還是說分開反應好
法人借款給公司,入其他應付款的,可以從其他應付款轉入實收資本嗎?
公司轉賬給法人,用其他應付款還是其他應收款?
老師,請問公司掛賬其他公司的其他應付款,還有股東的其他應付款,能把其他應付款轉給股東,再把股東的其他應付款轉入公司實收資本么?
老師好,公司賬上已經有其他應付款,公司向法人借錢的科目,現在法人又向公司借款,我應該用其他應收款還是用賬上這個其他應付款呢?
想查詢交了多少經營所得在哪里查詢
老師,要注銷公司,把賬上的往來和資產負債科目清零后,去稅局清稅時還需要準備什么?
你好老師,請問外購產品作為員工福利,賬務上和稅務上需要做進項稅額轉出,但是這個福利需要折算成金額給員工代扣代繳個稅嗎?
支付給客戶的質保金如何入賬
老師,現在要注銷,賬上庫存30萬元,貨物已經有5-8年了,要7折出售給股東,可以現金入賬嗎?加上這筆收入,賬上資金比股東實繳的資本金還低,且之前未分紅
老師個體戶2024年前2個季度定期定額的稅務局通知補稅,得怎么申報
員工借錢給公司,不收公司利息,雙方要交稅嗎
對方不給發(fā)票,款已付,發(fā)票肯定不能給了,怎么做賬務處理
老師我單位是個體戶,我給對方開1%的專票,對方收到發(fā)票后,可以抵進項稅嗎,謝謝老師
【單選】6.甲公司為增值稅一般納稅人,23年12月20號購入需要安裝的設備一臺,取得增值稅專用發(fā)票注明的價款為3000萬元,增值稅稅款為390萬元。那當日開始安裝,支付安裝人員工資10萬元,耗用賬面價值90萬元、公允價值100萬元的產品一批,該產品適用的增值稅稅率為13%。23年12月31日,該設備達到預定可使用狀態(tài),那預計使用年限為10年,預計凈殘值率為5%,采用雙倍余額遞減法計提折舊,甲公司2024年應計提的折舊金額為( )。
就是老板和公司的往來用其他應收款?。繛樯恫挥闷渌麘犊??有啥區(qū)別
你好,老板欠你單位的錢屬于其他應收款。
單位轉給老板呢?
老板轉給單位呢?
你好,轉給你老板是什么業(yè)務的,如果不是分紅,不是工資,也是借款的話,也是一樣的。