你好,學(xué)員,開(kāi)具發(fā)票正常做賬的 如果退稅的話 借銀行存款 貸其他收益
你好,老師,企業(yè)自主研發(fā)純軟件對(duì)外銷(xiāo)售,請(qǐng)問(wèn)下怎么開(kāi)具增值稅專(zhuān)票,需要注意什么,即征即退的申報(bào)表怎么填寫(xiě),怎么申請(qǐng)退稅,需要準(zhǔn)備分?jǐn)偙砻?/p>
老師,一般納稅人如果申請(qǐng)了高企,但是沒(méi)有申請(qǐng)軟件企業(yè),那么報(bào)增值稅的時(shí)候,即征即退那欄還用填寫(xiě)嗎?進(jìn)項(xiàng)稅還用分開(kāi)嗎?
老師,您好,我們公司是自主開(kāi)發(fā)軟件并銷(xiāo)售的一般納稅人,開(kāi)具軟件銷(xiāo)售13%的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,并有享受即增即退,后續(xù)我們有提供軟件維護(hù)的服務(wù),那我們是開(kāi)具6%的增值稅發(fā)票是么,那這一部分6%的發(fā)票能銷(xiāo)售即增即退嗎
老師你好,關(guān)于增值稅即征即退里邊包含:一般納稅人銷(xiāo)售自行開(kāi)發(fā)生產(chǎn)的軟件產(chǎn)品,但是根據(jù)下圖適用增值稅免稅政策里邊也有軟件產(chǎn)品;即征即退和免稅沖突了嗎
老師你好,一般納稅人,開(kāi)具軟件增值稅專(zhuān)用發(fā)票,增值稅即征即退,請(qǐng)問(wèn)做賬時(shí)的會(huì)計(jì)分錄該怎么寫(xiě)呢
公司按稅后工資談的,簽合同時(shí)工資應(yīng)該怎么簽?
發(fā)貨貨物,沒(méi)有收到發(fā)票應(yīng)該怎么做賬了?是做借應(yīng)收賬款 貸:庫(kù)存商品嗎?
老師,銀行客戶端打印銀行承兌匯票,因?yàn)楸硶?shū)了好多次,我放在憑證上的是不是只要收票據(jù)那張和我公司背書(shū)給下游那張,其他的不用吧
老師您好,制造費(fèi)用直接結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本可以嗎,還是先轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本
老師好,請(qǐng)問(wèn)一個(gè)問(wèn)題,我們是一般納稅人 小企業(yè)準(zhǔn)則,我們生產(chǎn)的塑料片賣(mài)給對(duì)方生產(chǎn)滌綸,有一些客戶低價(jià)買(mǎi)我們的差塑料摻在別家買(mǎi)的好塑料里面生產(chǎn),會(huì)出現(xiàn)3月發(fā)貨,8月才用用完的情況,8月才給我們出驗(yàn)收單或者8月才讓我們開(kāi)發(fā)票因?yàn)樗且稽c(diǎn)點(diǎn)摻在里面 會(huì)慢慢用,然后準(zhǔn)確單價(jià)和準(zhǔn)確驗(yàn)收重量都在用完以前確定不了,這種情況可以不可以開(kāi)票當(dāng)月確認(rèn)收入?
你好,轉(zhuǎn)讓債權(quán)債權(quán)怎么做分錄,我們是轉(zhuǎn)讓方
我看著24年2月份有個(gè)紅字發(fā)票,我記的是借應(yīng)收賬款,負(fù)數(shù),貸主營(yíng)收入負(fù)數(shù),銷(xiāo)項(xiàng)負(fù)數(shù),但是應(yīng)收賬款的客戶名稱(chēng)選擇錯(cuò)了,目前怎么調(diào)整一下呢
老師,開(kāi)票額度不夠,申請(qǐng)調(diào)額上傳合同,不是要開(kāi)票額度公司也沒(méi)關(guān)系吧。比如給a公司開(kāi)票,傳b公司合同?因?yàn)槟莻€(gè)合同找不到了
在攜程旅行買(mǎi)的飛機(jī)票,開(kāi)出來(lái)是旅行社給開(kāi)的飛機(jī)票,要是取得行程單能不能抵扣
老師,公司去年有售賣(mài)農(nóng)藥,購(gòu)進(jìn)了一批藥但倉(cāng)庫(kù)漏入庫(kù)到系統(tǒng),也沒(méi)給財(cái)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理,但由于公司去年底就停止售賣(mài)農(nóng)藥了,庫(kù)存農(nóng)藥也已經(jīng)處理完了。現(xiàn)在這批農(nóng)藥的供應(yīng)商把他們的銷(xiāo)售單發(fā)給我們要求付款,請(qǐng)問(wèn)我把這筆款付出去該怎么處理?
我看之前的會(huì)計(jì),做賬,退稅時(shí)寫(xiě)的會(huì)計(jì)分錄是 借銀行存款,貸 營(yíng)業(yè)外收入-軟件退稅款,這樣對(duì)嗎
這個(gè)用營(yíng)業(yè)外收入也是可以的
那么請(qǐng)問(wèn)老師,軟件退稅,是退的開(kāi)票金額都百分之多少呢
超過(guò)3%的部分退稅的
那就是我們開(kāi)具的13%的發(fā)票,只交3%的部分,10%的部分退稅對(duì)嗎
假如你們實(shí)際繳納的稅負(fù)率是10%,那么你們退稅7%
稅負(fù)率怎么算呢?
就是你們實(shí)際繳納的稅額除以收入的
3月份,我們開(kāi)具發(fā)票含稅金額2420000,稅率13%,繳納增值稅162584.26,退稅125064.82,這對(duì)嗎
這個(gè)是你們實(shí)際退稅嗎,這個(gè)正常的
一般退稅按照稅務(wù)局口徑為準(zhǔn),當(dāng)?shù)囟悇?wù)局的
是實(shí)際退稅的金額,但我不知道是怎么算出來(lái)的,有公式和計(jì)算步驟嗎
這個(gè)每個(gè)地方是不一樣的,沒(méi)有固定的,學(xué)員
咱們會(huì)計(jì)學(xué)堂系統(tǒng)里,有沒(méi)有軟件退稅的企業(yè)實(shí)操,是哪一個(gè)呢?我去看看
有的學(xué)員,學(xué)員,在學(xué)堂官網(wǎng)首頁(yè),有個(gè)納稅申報(bào)
開(kāi)具軟件發(fā)票,享受增值稅即征即退政策,企業(yè)需要達(dá)到什么條件才可以啊,需要有什么證書(shū)嗎
就是要有軟件的專(zhuān)利證書(shū)的,因?yàn)樯暾?qǐng)及征即退的時(shí)候要上傳到稅務(wù)局的
銷(xiāo)售軟件,只是享受增值稅即征即退,雖然是一般納稅人,也不能有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣對(duì)吧
可以有進(jìn)項(xiàng)稅抵扣的