你好,學員,開具發(fā)票正常做賬的 如果退稅的話 借銀行存款 貸其他收益
你好,老師,企業(yè)自主研發(fā)純軟件對外銷售,請問下怎么開具增值稅專票,需要注意什么,即征即退的申報表怎么填寫,怎么申請退稅,需要準備分攤表么
老師,一般納稅人如果申請了高企,但是沒有申請軟件企業(yè),那么報增值稅的時候,即征即退那欄還用填寫嗎?進項稅還用分開嗎?
老師,您好,我們公司是自主開發(fā)軟件并銷售的一般納稅人,開具軟件銷售13%的增值稅專用發(fā)票,并有享受即增即退,后續(xù)我們有提供軟件維護的服務(wù),那我們是開具6%的增值稅發(fā)票是么,那這一部分6%的發(fā)票能銷售即增即退嗎
老師你好,關(guān)于增值稅即征即退里邊包含:一般納稅人銷售自行開發(fā)生產(chǎn)的軟件產(chǎn)品,但是根據(jù)下圖適用增值稅免稅政策里邊也有軟件產(chǎn)品;即征即退和免稅沖突了嗎
老師你好,一般納稅人,開具軟件增值稅專用發(fā)票,增值稅即征即退,請問做賬時的會計分錄該怎么寫呢
老師,請問下小規(guī)模納稅人1%普票的金額是填寫到免稅銷售額這一欄嗎?
老師,建筑工地購買了河沙,但是開不了發(fā)票,這個怎么處理呢?
@董老師,老師好那印花稅也要交了,下個月也要紅沖
老師,中級考試,單選,多選,判斷題一共多少分呀?
請問注冊地??诿捞m區(qū),注冊資金2000萬的是去哪里打印機讀檔案和章程。需要帶工商局蓋章的。
老師,我們是個體工商戶,然后現(xiàn)在因為基本上沒什么成本,1到六月有29436的收入,申報個體經(jīng)營所得是不是只能填減免,然后交400多的稅金,
發(fā)生福利費是怎么做賬? 第一種: 借:管理費用/銷售費用—福利費 貸:銀行存款 第二種: 借:管理費用/銷售費用 貸:應付職工薪酬—福利費 借:應付職工薪酬—福利費 貸:銀行存款
房產(chǎn)的在建工程轉(zhuǎn)成固定資產(chǎn),賬面上但還沒有全部竣工驗收是不是就要交房產(chǎn)稅
老師,您好!我想問下,試算平衡表哪里出問題,需要怎么做,能讓期末余額相同?其他數(shù)據(jù)已確認,沒問題!
老師,小企業(yè)會計準則下融資租賃購入固定資產(chǎn)該如何做賬,每期支付租金對方給提供專票,稅金該如何做?
我看之前的會計,做賬,退稅時寫的會計分錄是 借銀行存款,貸 營業(yè)外收入-軟件退稅款,這樣對嗎
這個用營業(yè)外收入也是可以的
那么請問老師,軟件退稅,是退的開票金額都百分之多少呢
超過3%的部分退稅的
那就是我們開具的13%的發(fā)票,只交3%的部分,10%的部分退稅對嗎
假如你們實際繳納的稅負率是10%,那么你們退稅7%
稅負率怎么算呢?
就是你們實際繳納的稅額除以收入的
3月份,我們開具發(fā)票含稅金額2420000,稅率13%,繳納增值稅162584.26,退稅125064.82,這對嗎
這個是你們實際退稅嗎,這個正常的
一般退稅按照稅務(wù)局口徑為準,當?shù)囟悇?wù)局的
是實際退稅的金額,但我不知道是怎么算出來的,有公式和計算步驟嗎
這個每個地方是不一樣的,沒有固定的,學員
咱們會計學堂系統(tǒng)里,有沒有軟件退稅的企業(yè)實操,是哪一個呢?我去看看
有的學員,學員,在學堂官網(wǎng)首頁,有個納稅申報
開具軟件發(fā)票,享受增值稅即征即退政策,企業(yè)需要達到什么條件才可以啊,需要有什么證書嗎
就是要有軟件的專利證書的,因為申請及征即退的時候要上傳到稅務(wù)局的
銷售軟件,只是享受增值稅即征即退,雖然是一般納稅人,也不能有進項發(fā)票抵扣對吧
可以有進項稅抵扣的