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老師你好,一般納稅人,開(kāi)具軟件增值稅專(zhuān)用發(fā)票,增值稅即征即退,請(qǐng)問(wèn)做賬時(shí)的會(huì)計(jì)分錄該怎么寫(xiě)呢

2022-09-01 14:45
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-09-01 14:46

你好,學(xué)員,開(kāi)具發(fā)票正常做賬的 如果退稅的話 借銀行存款 貸其他收益

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快賬用戶5250 追問(wèn) 2022-09-01 14:47

我看之前的會(huì)計(jì),做賬,退稅時(shí)寫(xiě)的會(huì)計(jì)分錄是 借銀行存款,貸 營(yíng)業(yè)外收入-軟件退稅款,這樣對(duì)嗎

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齊紅老師 解答 2022-09-01 14:47

這個(gè)用營(yíng)業(yè)外收入也是可以的

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快賬用戶5250 追問(wèn) 2022-09-01 14:48

那么請(qǐng)問(wèn)老師,軟件退稅,是退的開(kāi)票金額都百分之多少呢

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齊紅老師 解答 2022-09-01 14:49

超過(guò)3%的部分退稅的

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快賬用戶5250 追問(wèn) 2022-09-01 14:50

那就是我們開(kāi)具的13%的發(fā)票,只交3%的部分,10%的部分退稅對(duì)嗎

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齊紅老師 解答 2022-09-01 14:51

假如你們實(shí)際繳納的稅負(fù)率是10%,那么你們退稅7%

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快賬用戶5250 追問(wèn) 2022-09-01 14:52

稅負(fù)率怎么算呢?

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齊紅老師 解答 2022-09-01 14:53

就是你們實(shí)際繳納的稅額除以收入的

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快賬用戶5250 追問(wèn) 2022-09-01 14:55

3月份,我們開(kāi)具發(fā)票含稅金額2420000,稅率13%,繳納增值稅162584.26,退稅125064.82,這對(duì)嗎

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齊紅老師 解答 2022-09-01 15:03

這個(gè)是你們實(shí)際退稅嗎,這個(gè)正常的

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齊紅老師 解答 2022-09-01 15:03

一般退稅按照稅務(wù)局口徑為準(zhǔn),當(dāng)?shù)囟悇?wù)局的

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快賬用戶5250 追問(wèn) 2022-09-01 15:04

是實(shí)際退稅的金額,但我不知道是怎么算出來(lái)的,有公式和計(jì)算步驟嗎

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齊紅老師 解答 2022-09-01 15:05

這個(gè)每個(gè)地方是不一樣的,沒(méi)有固定的,學(xué)員

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快賬用戶5250 追問(wèn) 2022-09-01 15:06

咱們會(huì)計(jì)學(xué)堂系統(tǒng)里,有沒(méi)有軟件退稅的企業(yè)實(shí)操,是哪一個(gè)呢?我去看看

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齊紅老師 解答 2022-09-01 15:07

有的學(xué)員,學(xué)員,在學(xué)堂官網(wǎng)首頁(yè),有個(gè)納稅申報(bào)

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快賬用戶5250 追問(wèn) 2022-09-01 15:10

開(kāi)具軟件發(fā)票,享受增值稅即征即退政策,企業(yè)需要達(dá)到什么條件才可以啊,需要有什么證書(shū)嗎

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齊紅老師 解答 2022-09-01 15:29

就是要有軟件的專(zhuān)利證書(shū)的,因?yàn)樯暾?qǐng)及征即退的時(shí)候要上傳到稅務(wù)局的

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快賬用戶5250 追問(wèn) 2022-09-01 15:34

銷(xiāo)售軟件,只是享受增值稅即征即退,雖然是一般納稅人,也不能有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣對(duì)吧

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齊紅老師 解答 2022-09-01 15:38

可以有進(jìn)項(xiàng)稅抵扣的

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你好,學(xué)員,開(kāi)具發(fā)票正常做賬的 如果退稅的話 借銀行存款 貸其他收益
2022-09-01
同學(xué)你好 軟件企業(yè)即征即退的增值稅會(huì)計(jì)處理如下: 一、根據(jù)正常銷(xiāo)售,確認(rèn)收入: 借:銀行存款或應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) 二、繳納增值稅時(shí): 1、本月上交本月應(yīng)交的增值稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款 2、本月上交以前期間應(yīng)交未交的增值稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:銀行存款 三、計(jì)提應(yīng)收的增值稅返還: 借:其他應(yīng)收款 貸:營(yíng)業(yè)外收入——政府補(bǔ)助 四、收到增值稅返還: 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款
2022-11-03
學(xué)員你好,分錄如下 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 繳納 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
2022-11-05
你好 ;? 一、根據(jù)正常銷(xiāo)售,確認(rèn)收入: 借:銀行存款或應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) 二、繳納增值稅時(shí): 1、本月上交本月應(yīng)交的增值稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款 2、本月上交以前期間應(yīng)交未交的增值稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:銀行存款 三、計(jì)提應(yīng)收的增值稅返還: 借:其他應(yīng)收款 貸:營(yíng)業(yè)外收入——政府補(bǔ)助 四、收到增值稅返還: 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款
2022-01-19
你好,把即征即退的銷(xiāo)售額填入即征即退那一大項(xiàng)里面
2021-10-12
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