是的,的36個(gè)月不能變更。
老師好,我們是一般納稅人,現(xiàn)在符合政策,改為培訓(xùn)費(fèi)采用簡(jiǎn)易計(jì)稅,想問一下,簡(jiǎn)易計(jì)稅我們不能抵扣培訓(xùn)費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)稅額了,我們開具的3個(gè)點(diǎn)的培訓(xùn)費(fèi)專票,對(duì)方單位可以抵扣嗎,還是雙方都不可以抵扣
老師,我們公司是簡(jiǎn)易計(jì)稅,基本選擇的是簡(jiǎn)易計(jì)稅,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票都沒有勾選,請(qǐng)問老師,我勾選時(shí)選擇不抵扣勾選這項(xiàng),可以做成本嗎?當(dāng)普票用可以嗎?
老師,您好,我們培訓(xùn)的業(yè)務(wù)一旦選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅,是不是所有關(guān)于培訓(xùn)的發(fā)票都只能選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅,開不出來(lái)6%的發(fā)票
老師,您好。我公司是一般納稅人,清包工,選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅,不同的項(xiàng)目可以開9%嗎?還是選了簡(jiǎn)易計(jì)稅后,所有的項(xiàng)目都只能開3%呢
一般納稅人勞務(wù)派遣如果選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅,是不是就只能簡(jiǎn)易計(jì)稅開發(fā)票,不能開具6個(gè)點(diǎn)的發(fā)票
企業(yè)購(gòu)入一批原材料并驗(yàn)收入庫(kù),材料款5000,對(duì)方代墊運(yùn)費(fèi)500,不考慮增值稅,款項(xiàng)未付。分錄怎么寫
企業(yè)購(gòu)入一批原材料并驗(yàn)收入庫(kù),材料款5000,對(duì)方代墊運(yùn)費(fèi)500,不考慮增值稅,款項(xiàng)未付。分錄怎么寫
老師,我更正借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸應(yīng)交稅費(fèi)的時(shí)候摘要應(yīng)該怎么寫? 這個(gè)調(diào)整了之后還是正常結(jié)轉(zhuǎn)不影響其他是吧? 然后前幾年是其他人做的賬也沒有寫應(yīng)交稅費(fèi)。我就不用去一起調(diào)整了?主要也不曉得他具體什么情況啊。
會(huì)計(jì)估計(jì)變更采用未來(lái)適用法。未來(lái)適用是什么意思
老師好,預(yù)交稅款異常是怎么回事呢?應(yīng)該怎么填呢
老師,如果農(nóng)民工不匯算清繳對(duì)財(cái)務(wù)人員,企業(yè),他個(gè)人來(lái)說(shuō),有哪些風(fēng)險(xiǎn),特別是財(cái)務(wù)人員有什么影響沒有
老師,工資個(gè)稅,前幾個(gè)月申報(bào)都不超5000,六月所屬期申報(bào)了5800元,是不是累計(jì)數(shù)不超過(guò)都不用預(yù)繳?
一般納稅人酒店,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,籌備期沒有收入,進(jìn)項(xiàng)稅都是待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅稅,這個(gè)月報(bào)表已經(jīng)申報(bào)完成了。還有哪些需要操作的地方嗎?應(yīng)該進(jìn)項(xiàng)稅不用進(jìn)行勾選認(rèn)證的操作吧?
老師,采購(gòu)蘋果的裝箱整理人工費(fèi),是記費(fèi)用還是記成本哈
知識(shí)產(chǎn)權(quán)做什么會(huì)計(jì)科目?
我們一般是給學(xué)生做培訓(xùn),這個(gè)3%,給企業(yè)員工做培訓(xùn),也只能是3%,不能是6%,是這樣嗎
你好 簡(jiǎn)易計(jì)稅是 3? 選擇了 就36個(gè)月不能變更??