你好;? ?實際就是掛靠了 ;? 你掛靠我的資質(zhì)去開展業(yè)務(wù) ; 那么我就得 跟客戶簽訂合同 ;我要開票給客戶 ;? 就會產(chǎn)生稅費 ;? ? 我就需要你開票給我作為成本 ; 到時 計算所得稅 來處理 ; 同時? 我 要扣除稅費和管理費用;? 剩下的錢給你? ?
老師您好,今年6月我們給對方開票25000,當(dāng)月對方把這筆錢轉(zhuǎn)進(jìn)我們賬戶了,10月的時候?qū)Ψ秸f他們當(dāng)時轉(zhuǎn)的賬戶不合適,要求我們退回,然后我退回了,現(xiàn)在我做這個退回的分錄。我不知道怎么做,我把當(dāng)時收到款的分錄給您發(fā)一下,麻煩您幫我看下,謝謝
老師,我們是購買方,8月份拿到銷售方開具的增值稅專用發(fā)票,我們已經(jīng)做了進(jìn)項認(rèn)證抵扣了,但是老板要退貨,對方財務(wù)要開具紅字發(fā)票,請問,我這個月拿到紅字進(jìn)項專票,應(yīng)該怎么處理呢?做賬和報稅,麻煩老師都幫忙解答一下,謝謝!
老師好,發(fā)票認(rèn)證勾選,有的餐飲發(fā)票開的專票不能抵扣的, 也就是勾選的進(jìn)項稅額跟紙質(zhì)發(fā)票的進(jìn)項稅核對一致,還有跟賬的哪個科目余額表核對一致呢? 還有的進(jìn)項稅發(fā)票有的不勾選,這三方面的數(shù)怎么核對呢?謝謝
老師,您好,請問我們是出口退稅外貿(mào)企業(yè),進(jìn)口貨物對方給我們開了增值稅專用發(fā)票,我方已認(rèn)證,但后期發(fā)現(xiàn)錯誤,對方又開了紅字發(fā)票給我們,納稅申報表中這個退票的進(jìn)項稅額我們應(yīng)該怎么填?填在哪一行?可以說明一下嗎?謝謝
建筑蓋樓,用別人的資質(zhì),不給對方提供進(jìn)項票,人家按增值稅額的12.5%收費,老師給具體解釋一下,謝謝了
給公司的人轉(zhuǎn)備用金 后面直接拿發(fā)票沖可以嗎 沒有報銷單
怎樣把錢給法人轉(zhuǎn)出去不視同分紅
老師,您好,一般納稅企業(yè)按5%稅率出租一套房產(chǎn),收到2025年6月第一筆時借:銀行存款250000 貸:預(yù)收賬款238095.24 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)11904.76 。確認(rèn)7-12月收入時借:應(yīng)收賬款450000 貸:其他業(yè)務(wù)收入428571.43 應(yīng)交稅費-待轉(zhuǎn)銷項稅額21428.57 結(jié)轉(zhuǎn)待轉(zhuǎn)銷項稅額借:應(yīng)交稅費-待轉(zhuǎn)銷項稅額11904.76 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)11904.76。是這樣處理嗎
出口退稅在什么時間內(nèi)辦理
郭老師,那天我提問的,分公司那邊的稅務(wù)要求分公司做分子機構(gòu)備案,結(jié)果我們這邊還沒做過什么總機構(gòu)添加,讓我們備案總結(jié)構(gòu),然后分公司那天添加成分子機構(gòu), 您那時說,這個就是所得稅合并申報 異地成立的分公司,獨立核算的,不合并不要填寫,是什么意思?那是需要做嗎?
第三題怎么解,思路是什么
老師,您好,圖中的收取租金時間改動成:第一筆租金2020年1-12月是在2019年9月就收取了120萬,第二筆租金120萬是在2021年1月收取,第三筆租金120萬在2022年1月收取。借:銀行存款1200000 貸:預(yù)收賬款1100917.43 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)99082.57。 確認(rèn)19年收入的時候是借:預(yù)收賬款還是用應(yīng)收帳款
老師 公司內(nèi)賬跟外賬能同時用同一個財務(wù)軟件嗎
銀行付款和微信付款的蓋章怎么做賬?就是說費用報銷單上蓋了一個銀行付款和微信付款
寶坻區(qū)模擬考試所有中學(xué)人數(shù)和學(xué)校排名
老師如果我不提供進(jìn)項票,人家自己開,我用人家資質(zhì),人家就收12.5%.不退稅,我去我給他提供進(jìn)項票,扣12.5%剩下的稅票面是多少退多少,我不明白扣掉哪的12.5%在退回余下的稅,你給我舉個例子好嗎老師,辛苦你了
你好 ; 扣除12.5%? 那是 人家開票給客戶 ; 繳納的稅點;? 所以要扣除你們的? 貨款里面的金額? ?
老師辛苦你給我舉個例子,我是初學(xué)者,不懂啊,謝謝你了老師,辛苦你了
你好; 這個沒有例子; 思路就是我上面說的 情況哈? ??
不好意思老師,假如說我給他提供了1130000的票,稅額是130000,人家說扣掉12.5%余下的給退回,該退我多錢,麻煩老師給解答一下
你好;? ? ? ? ? ?那么如果是按照開票 的不含稅金額來算; 那么就是 1130000 -? 1130000的不含稅金額*12.5%? ?; 看是否扣除管理費哈? ?
1130000-不含稅1000000×12.5%=1005000 1005000-130000=875000在給退875000元,對嗎老師
?你好; 是的;? 就是減去? 稅點和管理費用; 剩下金額給你? ?
1130000-退回875000=255000元 也就是收了我們255000元對嗎老師
你好; 是的 ;? ? ?主要是扣除稅點和管理費 ;剩下的錢給你? 掛靠單位 ; 到時掛靠單位按這個金額開票給被掛靠單位即可? ?