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用別人的資質(zhì)開(kāi)進(jìn)項(xiàng)票,還對(duì)方提供專票,對(duì)方扣12.5%后,把票面的稅額全退回,老師你能給我解釋 一下這是怎么個(gè)道理,謝謝老師了

2022-09-01 09:37
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-09-01 09:38

你好;? ?實(shí)際就是掛靠了 ;? 你掛靠我的資質(zhì)去開(kāi)展業(yè)務(wù) ; 那么我就得 跟客戶簽訂合同 ;我要開(kāi)票給客戶 ;? 就會(huì)產(chǎn)生稅費(fèi) ;? ? 我就需要你開(kāi)票給我作為成本 ; 到時(shí) 計(jì)算所得稅 來(lái)處理 ; 同時(shí)? 我 要扣除稅費(fèi)和管理費(fèi)用;? 剩下的錢給你? ?

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快賬用戶4236 追問(wèn) 2022-09-01 09:48

老師如果我不提供進(jìn)項(xiàng)票,人家自己開(kāi),我用人家資質(zhì),人家就收12.5%.不退稅,我去我給他提供進(jìn)項(xiàng)票,扣12.5%剩下的稅票面是多少退多少,我不明白扣掉哪的12.5%在退回余下的稅,你給我舉個(gè)例子好嗎老師,辛苦你了

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齊紅老師 解答 2022-09-01 09:49

你好 ; 扣除12.5%? 那是 人家開(kāi)票給客戶 ; 繳納的稅點(diǎn);? 所以要扣除你們的? 貨款里面的金額? ?

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快賬用戶4236 追問(wèn) 2022-09-01 10:00

老師辛苦你給我舉個(gè)例子,我是初學(xué)者,不懂啊,謝謝你了老師,辛苦你了

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齊紅老師 解答 2022-09-01 10:02

你好; 這個(gè)沒(méi)有例子; 思路就是我上面說(shuō)的 情況哈? ??

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快賬用戶4236 追問(wèn) 2022-09-01 10:19

不好意思老師,假如說(shuō)我給他提供了1130000的票,稅額是130000,人家說(shuō)扣掉12.5%余下的給退回,該退我多錢,麻煩老師給解答一下

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齊紅老師 解答 2022-09-01 10:22

你好;? ? ? ? ? ?那么如果是按照開(kāi)票 的不含稅金額來(lái)算; 那么就是 1130000 -? 1130000的不含稅金額*12.5%? ?; 看是否扣除管理費(fèi)哈? ?

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快賬用戶4236 追問(wèn) 2022-09-01 10:34

1130000-不含稅1000000×12.5%=1005000 1005000-130000=875000在給退875000元,對(duì)嗎老師

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齊紅老師 解答 2022-09-01 10:36

?你好; 是的;? 就是減去? 稅點(diǎn)和管理費(fèi)用; 剩下金額給你? ?

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快賬用戶4236 追問(wèn) 2022-09-01 17:01

1130000-退回875000=255000元 也就是收了我們255000元對(duì)嗎老師

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齊紅老師 解答 2022-09-01 17:03

你好; 是的 ;? ? ?主要是扣除稅點(diǎn)和管理費(fèi) ;剩下的錢給你? 掛靠單位 ; 到時(shí)掛靠單位按這個(gè)金額開(kāi)票給被掛靠單位即可? ?

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你好;? ?實(shí)際就是掛靠了 ;? 你掛靠我的資質(zhì)去開(kāi)展業(yè)務(wù) ; 那么我就得 跟客戶簽訂合同 ;我要開(kāi)票給客戶 ;? 就會(huì)產(chǎn)生稅費(fèi) ;? ? 我就需要你開(kāi)票給我作為成本 ; 到時(shí) 計(jì)算所得稅 來(lái)處理 ; 同時(shí)? 我 要扣除稅費(fèi)和管理費(fèi)用;? 剩下的錢給你? ?
2022-09-01
同學(xué)你好 這種情況,是對(duì)方把作業(yè)務(wù)應(yīng)該負(fù)擔(dān)的增值稅稅金都考慮進(jìn)去了。
2022-08-27
您好親是的,你們開(kāi)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票作為成本能夠減少企業(yè)所得稅
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同學(xué)你好 這個(gè)是填寫進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
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