你好,你從幾月份開始生效的?
請問怎樣確定這個啊? ①自2019年4月1日至2021年12月31日,對生產(chǎn)、生活性服務(wù)業(yè)納稅人,可以適用10%加計抵減政策。生產(chǎn)、生活性服務(wù)業(yè)納稅人,是指提供郵政服務(wù)、電信服務(wù)、現(xiàn)代服務(wù)、生活服務(wù)(以下稱四項服務(wù))取得的銷售額占全部銷售額的比重超過50%的納稅人。生產(chǎn)、生活性服務(wù)業(yè)納稅人可以通過填寫《適用加計抵減政策的聲明》,來確認(rèn)適用10%加計抵減政策。 ②自2019年10月1日至2021年12月31日,對生活性服務(wù)業(yè)納稅人,可以適用15%加計抵減政策。生活性服務(wù)業(yè)納稅人,是指提供生活服務(wù)取得的銷售額占全部銷售額的比重超過50%的納稅人。生活性服務(wù)業(yè)納稅人可以通過的具體范
納稅人在填寫《適用加計抵減政策的聲明》時,銷售額占比計算期間如何填寫? 我們是2021.7月份升為一般納稅人的,這個銷售額應(yīng)該怎么填寫呢,多久的銷售額?
22年小規(guī)模轉(zhuǎn)一般納稅人,填加計抵減政策的聲明 計算期內(nèi)生活服務(wù)銷售額合計怎么填?
老師,您好,2023年的加計抵減政策的聲明的銷售收入填的是2022年的吧,生活性服務(wù)包括簡易計稅和一般計稅的嗎
2023年申請加計抵減政策聲明里的 計算期內(nèi)四項服務(wù)銷售額合計是填哪個數(shù)?
老師,我們公司是供應(yīng)鏈企業(yè),給大學(xué)食堂配送蔬菜和肉的。我們這家子公司在去年9月份成立之前,子公司的老板買了兩輛冷藏車,不過是落戶在了我們集團其中一家分公司名下。因為實際是我們這家子公司老板出的錢,也實際是我們在使用,所以我們跟落戶的那家分公司簽了租車協(xié)議。今年這兩輛冷藏車要支付保險費和車輛年檢費,我們公司是用老板的私卡轉(zhuǎn)錢到集團的法人私卡上,由法人又轉(zhuǎn)到落戶的那家公司來支付保險費和車輛年檢費的。請問我這邊內(nèi)賬該怎么做賬?
我們公司因為訴訟案件被司法扣劃了70萬,但是現(xiàn)在這個錢沒有付到對方公司,只是凍結(jié)了。要怎么做賬務(wù)處理
為什么帶開勞務(wù)發(fā)票稅點是2.3%,個人給小規(guī)模開發(fā)票要收20%個人所得稅,能給講一下嗎
老師,如果是公司沒有出差外地的業(yè)務(wù),但是開票到公司的住宿票我能入賬嗎
老師,請問公司購買了手機送客戶,這個業(yè)務(wù)我能不能把手機作為我們某項目使用的設(shè)備,去做固定資產(chǎn)折舊扣除?如果按固定資產(chǎn)折舊做扣除會有風(fēng)險嗎
老師,我想問下今年有說股東無償借款給公司,股東反而要交更多稅嗎?沒有收利息收入也是不行嗎?
閑聊一下,抖音有個算命師算命挺準(zhǔn)人挺多的,我就排隊去算,就是一個熱氣球,排了一個小時,到我了,看了我的八字,后來說問我,你想問什么問吧,不收你的,我就害怕了,是我命不好?后來我問了感情,啥時結(jié)婚他說了完了我把熱氣球刷給他,他就下播了,額,,,我一臉懵逼,看抖音說有3不收,雖然我知道不能全信,但是有在她直播間蹲好幾個月一年好久的,那些人都收就我不收,我是不是命不好,哎,就是閑聊,不是要安慰我,就是這個事遇到過?我就懷疑是不是我命不好
老師,我們的供貨方不愿意給我們開具發(fā)票,讓我們把錢打給另一家他們的合作方,由他們這家合作方給我們開具發(fā)票。我這邊出具了一份代收代付款協(xié)議。請問,我這邊做賬的時候,供應(yīng)商我是該掛實際給我們供貨的這家,還是應(yīng)該掛我們付錢過去和開票給我們公司的那家?
空調(diào)工程公司的成本如何核算
老師:請問個體戶 收入-費用=利潤,利潤的錢可以直接裝進股東的兜里,不要交什么分紅個稅啥的了,是嗎?
什么從幾月份生效的?
22年6月份小規(guī)模轉(zhuǎn)一般納稅人
加計抵減是剛剛稅務(wù)局打電話說我們沒填,才填的
你好,填寫六到八月份的生活服務(wù)的銷售額。
但那上面寫的計算期不是21年1月到12月嗎
小規(guī)模期間的不能算,你只能從一般納稅人開始才行。
所以就寫六七八月的?
還是寫零啊
填這個稅額作用是啥
你好,對的是的,寫七八月份的。
七到八月份沒有銷售額嗎?如果沒有銷售額的話,不符合要求啊。
哪里有需要填寫稅額的地方?
填這個銷售額作用
寫成稅額了
你好,生活服務(wù)占總銷售額的50%以上才可以享受假期扣除,如果不符合這個要求的,不允許享受。