?你好;? ? ?計(jì)入當(dāng)月去; 你費(fèi)用是 比如8月的; 就就8月掛著 貸方其他應(yīng)付款; 下個(gè)月報(bào)銷(xiāo)足; 借其他應(yīng)付款貸銀行存款? ?

老師好,公司有業(yè)務(wù)員墊付了費(fèi)用款,月底因出差未來(lái)報(bào)銷(xiāo),這種費(fèi)用是計(jì)入本月,掛其他應(yīng)付款嗎?還是等下月實(shí)際報(bào)銷(xiāo)時(shí)再做賬處理了?
#提問(wèn)#老師好,當(dāng)月發(fā)生的費(fèi)用,是公司員工墊會(huì)的,三個(gè)月后才報(bào)銷(xiāo)。那么是當(dāng)月應(yīng)該拿 到相關(guān)發(fā)票入賬,掛其他應(yīng)付款,待三個(gè)月后報(bào)銷(xiāo)時(shí)再寫(xiě)報(bào)銷(xiāo)單嗎,然后貼回去嗎
老師我們倉(cāng)庫(kù)以前入庫(kù)的商品:我的分錄是借:庫(kù)存商品,貸:其他應(yīng)付款-已入庫(kù)未付款,等采購(gòu)的人來(lái)報(bào)銷(xiāo)的時(shí)候的分錄,借:其他應(yīng)付款-已入庫(kù)未付款,貸:銀行存款,倉(cāng)庫(kù)出庫(kù)的時(shí)候借:管理費(fèi)用(銷(xiāo)售費(fèi)用)貸:庫(kù)存商品。但是這次中秋買(mǎi)月餅,因?yàn)閷?shí)際是要工會(huì)的賬付款,來(lái)報(bào)銷(xiāo)的時(shí)候直接借:其他應(yīng)收款-工會(huì),貸:銀行存款,但是我的其他應(yīng)付款-已入庫(kù)未付款就沒(méi)法沖銷(xiāo)了
老師您好,我們公司有一項(xiàng)常期業(yè)務(wù)的費(fèi)用由我們公司先墊付,甲方再實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo),做的是其他應(yīng)收款-墊付款,然后偶爾會(huì)有一筆兩筆,因?yàn)槲覀兊氖д`導(dǎo)致甲方不給報(bào)銷(xiāo)了,要我們自己承擔(dān),這種情況應(yīng)該是怎么做賬?計(jì)為其他業(yè)務(wù)成本嗎?
老師,10月份法人墊付了一些款項(xiàng),并取得了普票,但還未填寫(xiě)報(bào)銷(xiāo)單,我可以在10月的賬務(wù)中不做處理,等法人什么時(shí)候填寫(xiě)報(bào)銷(xiāo)單什么時(shí)候再做到賬務(wù)中?因是籌建期間的費(fèi)用,如果11月填寫(xiě)報(bào)銷(xiāo)單,在11月的賬務(wù)中,借:管理費(fèi)用--開(kāi)辦費(fèi),貸:其他應(yīng)付款--法人,這樣做可以嗎?
老師我公司是汽貿(mào)公司, 有一輛二手車(chē)當(dāng)時(shí)是抵的新車(chē)款 借 庫(kù)存商品/二手車(chē) 貸 其他業(yè)務(wù)收入/二手車(chē) 現(xiàn)在賣(mài)了 貸方怎么做賬,
以前用的金蝶看K3,現(xiàn)在要換ERP,那么金蝶kis旗艦版和金蝶云星空,選擇哪個(gè)性價(jià)比更高,
借:應(yīng)付賬款-暫估 貸:利潤(rùn)分配-未分配,把暫估沖掉,但是未分配利潤(rùn)增加了,這部分匯算清繳時(shí)已經(jīng)繳過(guò)稅了,怎么弄
老師股權(quán)變更報(bào)送信息做到最納稅申報(bào)預(yù)覽這一步后,下一步該怎么做。
老師,公司團(tuán)隊(duì)PK獎(jiǎng)勵(lì),這個(gè)獎(jiǎng)勵(lì)計(jì)入哪個(gè)二級(jí)明細(xì)呢
給員工申報(bào)個(gè)稅,表格里面不填基本養(yǎng)老,本期失業(yè)險(xiǎn)可以嗎?
老師,開(kāi)出承兌匯票怎么做賬
分公司做會(huì)計(jì)有什么區(qū)別,和不帶分的
年數(shù)總和法計(jì)算。為什么我算出來(lái)第一年是(120-120*40%)*5/15=24,請(qǐng)老師解答一下?是那里出的錯(cuò)?謝謝老師。
老師您好,請(qǐng)問(wèn)一下?這個(gè)月一位員工做了獎(jiǎng)金,他的獎(jiǎng)金我是按一次性獎(jiǎng)金單獨(dú)申報(bào)的個(gè)稅,工資是匯總到工資薪金申報(bào)的個(gè)稅,現(xiàn)在想問(wèn)一下,支付有要求嗎?是獎(jiǎng)金和工資分開(kāi)支付兩筆,還是獎(jiǎng)金加工資一筆支付?

