?你好;? ? ?計入當月去; 你費用是 比如8月的; 就就8月掛著 貸方其他應付款; 下個月報銷足; 借其他應付款貸銀行存款? ?
老師好,公司有業(yè)務員墊付了費用款,月底因出差未來報銷,這種費用是計入本月,掛其他應付款嗎?還是等下月實際報銷時再做賬處理了?
#提問#老師好,當月發(fā)生的費用,是公司員工墊會的,三個月后才報銷。那么是當月應該拿 到相關(guān)發(fā)票入賬,掛其他應付款,待三個月后報銷時再寫報銷單嗎,然后貼回去嗎
老師我們倉庫以前入庫的商品:我的分錄是借:庫存商品,貸:其他應付款-已入庫未付款,等采購的人來報銷的時候的分錄,借:其他應付款-已入庫未付款,貸:銀行存款,倉庫出庫的時候借:管理費用(銷售費用)貸:庫存商品。但是這次中秋買月餅,因為實際是要工會的賬付款,來報銷的時候直接借:其他應收款-工會,貸:銀行存款,但是我的其他應付款-已入庫未付款就沒法沖銷了
老師您好,我們公司有一項常期業(yè)務的費用由我們公司先墊付,甲方再實報實銷,做的是其他應收款-墊付款,然后偶爾會有一筆兩筆,因為我們的失誤導致甲方不給報銷了,要我們自己承擔,這種情況應該是怎么做賬?計為其他業(yè)務成本嗎?
老師,10月份法人墊付了一些款項,并取得了普票,但還未填寫報銷單,我可以在10月的賬務中不做處理,等法人什么時候填寫報銷單什么時候再做到賬務中?因是籌建期間的費用,如果11月填寫報銷單,在11月的賬務中,借:管理費用--開辦費,貸:其他應付款--法人,這樣做可以嗎?
老師好,公司園區(qū)改造,改造費用四萬,后期可能收回三萬抵物業(yè)費,也有可能收不回,那現(xiàn)在報銷單上填多少錢,如果后期抵物業(yè)費怎么記賬
利潤表、負債表、納稅申報表的聯(lián)系?
財務費用怎么算,選項D不懂,其他算出來了
老師,我想請問下,我剛剛接手了一個賬,發(fā)現(xiàn)賬套里面沒有固定資產(chǎn)的卡片,但是每個月都有一筆折舊,我現(xiàn)在應該怎么去把這個固定資產(chǎn)的卡片錄入到賬里面,我手里今天有一份2024年5月的折舊的明細表,可是再往后這些資產(chǎn)還剩多少,都不清楚,我怎么把這個數(shù)據(jù)給做出來,然后又和資產(chǎn)負債表的資產(chǎn)數(shù)據(jù)對的上
你好老師,對賬發(fā)現(xiàn)2023年和2024年同一家供貨商,我們付錢給供貨商,對方也在對應年份開發(fā)票過來了,但是我們沒有財務看到,所以沒有入成本,現(xiàn)在對賬發(fā)現(xiàn)了,我們應該怎么處理賬務和稅局申報?謝謝
老師好,生產(chǎn)車間安裝暖氣片怎么做賬?
老師,我們出口匯率報關(guān)單上是不是按當月出口第一工作日。這樣子人民幣換算成美女計算相差1塊多錢是不是正常的?
老師,票據(jù)狀態(tài)是什么意思?已結(jié)清-已結(jié)束。已收票-可流通(票據(jù)已拆分)。已收票-可流通(票據(jù)已轉(zhuǎn)出)
你好老師。承兌收到多少錢,跟現(xiàn)金是一個道理是吧
老師 營業(yè)外支出營業(yè)外收入的壞賬 和沒有合規(guī)取得的發(fā)票 在匯算中具體填寫那一列