你好,你看一下你的營(yíng)業(yè)執(zhí)照,有沒(méi)有技術(shù)服務(wù)這些范圍?
老師,我們公司是經(jīng)營(yíng)范圍是技術(shù)推廣,技術(shù)服務(wù)。銷(xiāo)售,電子產(chǎn)品,可以開(kāi)廣告制作費(fèi),宣傳推廣費(fèi)嗎
老師,我們公司開(kāi)票,開(kāi)個(gè)與農(nóng)科院合作果業(yè)技術(shù)研發(fā)推廣的票. 開(kāi)啥名目?
在電子稅務(wù)局看增值稅征收品目是專(zhuān)業(yè)技術(shù)服務(wù),可以開(kāi)其他咨詢(xún)服務(wù) *服務(wù)費(fèi)的發(fā)票嗎?經(jīng)營(yíng)范圍是其他技術(shù)推廣服務(wù);信息技術(shù)咨詢(xún)服務(wù)
老師,我們是電影院,我們可以做其他的技術(shù)推廣的業(yè)務(wù)嗎?
老師,我們是電影院,我們能做其他行業(yè)的技術(shù)推廣服務(wù)嗎?
為什么答案c產(chǎn)品沒(méi)有固定成本,全都算給b產(chǎn)品來(lái)承擔(dān)嗎
原有產(chǎn)量減少20%,應(yīng)該是30000*(1-20%)???
一個(gè)公司內(nèi)帳如果不做帳只借助電子表格每個(gè)月的利潤(rùn)是不是就是收入減去支出 把往來(lái)借款單列
老師好 這里的財(cái)政撥款,我有點(diǎn)不是很明白,是說(shuō)收到財(cái)政撥款的這些納入財(cái)政預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體,他們?cè)谑盏降臅r(shí)候不用作為財(cái)政補(bǔ)貼處理,相應(yīng)的這些所對(duì)應(yīng)產(chǎn)生的支出不能稅前列支,但要相應(yīng)做臺(tái)賬管理,是這意思嗎? 然后就是明明是財(cái)政補(bǔ)貼但被界定為不征稅收入,是為什么?
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)我公司采購(gòu)了一批貨物,因?yàn)闆](méi)有付款,所以對(duì)方?jīng)]有開(kāi)發(fā)票過(guò)來(lái),但是貨物已經(jīng)在我倉(cāng)庫(kù)了,我公司現(xiàn)有銷(xiāo)售了這批貨物,但是不知道進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是怎么開(kāi)的,我現(xiàn)在要開(kāi)給客戶(hù),在新增貨物信息的過(guò)程中,應(yīng)該怎么分類(lèi)呢?
@董孝彬老師你好,幫我解答一下4題中B選項(xiàng)聯(lián)合單位銷(xiāo)量是怎么算出來(lái)的,5題中為什么財(cái)務(wù)杠桿系數(shù)為1.企業(yè)不存在財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)呢。
為什么現(xiàn)值指數(shù)要1+?因?yàn)楝F(xiàn)值指數(shù)大于1嗎?不是1082.72/2300嗎?
老師好 我想問(wèn)這里一次性收取租金,老師課上舉例是不是寫(xiě)錯(cuò)了?在企業(yè)所得稅上不是可以在24年7月跟增值稅一樣一次性確認(rèn)36萬(wàn)的收入嗎?或者也可以分期確認(rèn)也就是24年7月只確認(rèn)一個(gè)月即1萬(wàn)的租金。因?yàn)槲铱凑n件上中間寫(xiě)了:可對(duì)上述已確認(rèn)的收入,“可”不就是代表這個(gè)可以那個(gè)也可以的意思嗎?為什么老師課上只寫(xiě)確認(rèn)1萬(wàn),我覺(jué)得這里有問(wèn)題,麻煩老師幫忙看看。
老師好 我想問(wèn) 如果預(yù)收款的對(duì)象是生產(chǎn)期限超12個(gè)月的大型設(shè)備,那企業(yè)所得稅上確認(rèn)收入是按發(fā)貨還是按生產(chǎn)進(jìn)度?
老師不是在l和h之間不做調(diào)整嗎,現(xiàn)在剛剛好是最高點(diǎn)啊
老師,您看我們有的
那就可以 可以 可以
老師,微信立減券來(lái)買(mǎi)我們的電影券,我可以給他們就微信立減券這塊開(kāi)技術(shù)服務(wù)發(fā)票嗎
你應(yīng)該給對(duì)方開(kāi)的是優(yōu)惠券的。
優(yōu)惠券算什么項(xiàng)目
你好,不征稅的項(xiàng)目相當(dāng)于是預(yù)付卡的。