你好;? 你 負(fù)數(shù)了 說明你? ?留底進(jìn)項(xiàng)稅或者多繳納了稅費(fèi); 是的? ?

老師,購(gòu)買稅控盤入賬時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一減免稅款 貸:管理費(fèi)用 是這樣嗎
請(qǐng)問,稅控盤服務(wù)費(fèi)抵稅,這個(gè)分錄,借管理費(fèi)用貸現(xiàn)金 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款)借管理費(fèi)用負(fù)數(shù) 這個(gè)減免稅款也應(yīng)該是紅字吧?
老師,報(bào)表上面應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù)。我看賬面上是前年交的稅控盤的,借:應(yīng)交稅費(fèi),減免稅款,貸:管理費(fèi)用。這樣對(duì)不對(duì)?
老師您好,稅控盤技術(shù)維護(hù)費(fèi)全額抵減增值稅,下面這個(gè)分錄對(duì)嗎 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅額) 貸:管理費(fèi)用 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅額)
請(qǐng)問,一般納稅人,稅控盤減免,是 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款 管理費(fèi)用 (負(fù)數(shù)) 這樣嗎
資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)高,可以通過多申報(bào)工資和獎(jiǎng)金的方式減少嗎?
老師請(qǐng)問我了,房屋折舊沒計(jì)殘值,有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師,我們公司想從對(duì)公賬戶弄出點(diǎn)錢來,我可以這樣操作嗎,公積金我按8000的12%給員工上,一個(gè)月960,實(shí)際公司給員工的公積金福利是8000的8%,一個(gè)月640,每個(gè)月我讓員工給公司轉(zhuǎn)回來320,這樣做有問題嗎,合法嗎
老師,業(yè)務(wù)招待費(fèi)按照實(shí)際發(fā)生的60%和銷售收入的千分之五孰低來交,該如何進(jìn)行稅務(wù)籌劃才能充分利用這個(gè)政策?
#提問#稅務(wù)專管員要我提供24年平臺(tái)數(shù)據(jù)和25年1-2季度平臺(tái)數(shù)據(jù),這種是不是要送禮,感覺是故意找問題啊
自己種樹賣樹,免稅嗎?
老師,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,調(diào)整以前年度錯(cuò)賬的話,是只能用利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)科目代替以前年度損益調(diào)整科目嗎?
老師你好,老板是公司法人也是退伍軍人,他在公司也繳社保也發(fā)工資,他算不算公司招用退伍軍人稅費(fèi)減免政策?
老師,什么是固定成本與變動(dòng)成本成本?
老師,傭金是不是在經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)-其他經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)


我們是小規(guī)模,沒有留底進(jìn)項(xiàng)啊。我說是,稅控盤減免稅。我是不是做錯(cuò)了
?你好;? ? 你抵減分錄是對(duì)的 ;? ? ? ?你去看看? 是否還有其他稅費(fèi)有借方余額??