你好,是的,不需要的,因?yàn)楫吘箾](méi)有清理。
老師,除了固定資產(chǎn)出售或者報(bào)廢還有轉(zhuǎn)化為長(zhǎng)期股權(quán)投資時(shí)會(huì)先轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理,還有什么是先要轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理科目的嗎
用固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)長(zhǎng)期股權(quán)投資時(shí),固定資產(chǎn)要先轉(zhuǎn)入清理嗎?
老師,銷售固定資產(chǎn),是不是要把固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理,在借方這里共有一萬(wàn)五千多,銷售收入固定資產(chǎn)清理貸方22萬(wàn)多,固定資產(chǎn)清理轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入將近20萬(wàn)
@悠然老師1 你好。 教材原文:提前報(bào)廢的固定資產(chǎn)不再不提折舊。 我的問(wèn)題: 1.提前報(bào)廢的固定資產(chǎn)需要計(jì)提減值嗎? 2.如果提前報(bào)廢的固定資產(chǎn)需要計(jì)提減值,假定該固定資產(chǎn)不屬于劃歸為持有待售類別資產(chǎn),是在轉(zhuǎn)入“固定資產(chǎn)清理”科目之前計(jì)提減值呢,還是轉(zhuǎn)入“固定資產(chǎn)清理”之后,對(duì)“固定資產(chǎn)清理”進(jìn)行減值呢?
老師,固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)投資性房地產(chǎn),需要先轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理嗎?為什么
會(huì)計(jì)怎么和出納對(duì)賬?月末
老師,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系對(duì)不上,當(dāng)年有做過(guò)以前年度損益調(diào)整,但未分配利潤(rùn)的期末數(shù)-期初數(shù)不等于以前年度損益的本年金額,是什么原因造成的嗎
請(qǐng)問(wèn)老師6000和2000哪里來(lái)的,不是先沖減股權(quán)投資賬面價(jià)值4000,再?zèng)_減應(yīng)收賬款3000,然后剩余8000備查賬簿登記嗎
2025年北京社保繳費(fèi)基數(shù)最低是多少
街道委托勞務(wù)公司修鄉(xiāng)村公路,一開(kāi)始 材料款做的代收代付,發(fā)票又是開(kāi)給勞務(wù)公司,這個(gè)有沒(méi)有問(wèn)題? 街道撥付給勞務(wù)公司材料款,勞務(wù)公司沒(méi)開(kāi)票給街道,這樣行的通嗎? 現(xiàn)在街道要求勞務(wù)公司 材料款也要開(kāi)票給街道,前面的賬怎么調(diào),調(diào)了補(bǔ)交稅 可以嗎?
老師,債務(wù)擔(dān)保在計(jì)提時(shí),借:營(yíng)業(yè)外支出20,貸,預(yù)計(jì)負(fù)債20,這時(shí)應(yīng)納稅所得額是要調(diào)增的,假設(shè)會(huì)計(jì)利潤(rùn)100,借:所得稅費(fèi)用25,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅30這個(gè)怎么做呢,實(shí)際發(fā)生時(shí)確認(rèn)這個(gè)損失該咋做
為什么資料2要對(duì)應(yīng)交稅費(fèi)調(diào)整,資料3不用對(duì)應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)行調(diào)整
商貿(mào)企業(yè)會(huì)計(jì)分錄及稅法文件
給公司的人轉(zhuǎn)備用金 后面直接拿發(fā)票沖可以嗎 沒(méi)有報(bào)銷單
怎樣把錢給法人轉(zhuǎn)出去不視同分紅
互換時(shí)候轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理是吧老師
你好,是的,是這樣的