勤奮好學(xué)的同學(xué),您好。 方案(1),平均每人可分得100/4*10000=250000(元), 不考慮基本扣除,每人應(yīng)納個(gè)人所得稅稅額=250000*20%-10500=39500(萬元)(查經(jīng)營所得稅率表),四位合伙人共繳納所得稅=39500*4=158000(元),稅收負(fù)擔(dān)=158000/1000000=15.80% 方案(2),小微企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分,減按12.5%計(jì)入應(yīng)納稅所得稅,按照20%的優(yōu)惠稅率計(jì)稅。因此應(yīng)繳納企業(yè)所得稅=1000000*12.5%*20%=25000(元) 稅后凈利潤=1000000-25000=975000(元) 企業(yè)稅后利潤分配給投資人,需按照“股利、利息、紅利”所得稅目計(jì)算繳納個(gè)人所得稅,稅率為20%。 因此每位投資者應(yīng)繳納個(gè)人所得稅=975000/4*20%=48750(元) 共計(jì)負(fù)擔(dān)稅款=48750*4%2B25000=220000(元) 稅收負(fù)擔(dān)率=220000/1000000=22% 方案(1)的稅收負(fù)擔(dān)率低于方案(2),因此應(yīng)該選擇方案(1)

你與三位朋友打算合開一家奶茶店,注冊資本為60萬元,年應(yīng)納稅所得額預(yù)計(jì)為100萬元,現(xiàn)在兩種方案選擇:方案(1)4個(gè)合伙人每人出資15萬元,訂立合伙協(xié)議,利潤均分,風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān),成立合伙企業(yè);方案(2)4個(gè)股東每人出資15萬元,成立有限責(zé)任公司。(小微企業(yè))請分別計(jì)算稅收負(fù)擔(dān)率,做出最優(yōu)方案選擇?
你與三位朋友打算合開一家奶茶店,注冊資本為60萬元,年應(yīng)納稅所得額預(yù)計(jì)為100萬元,現(xiàn)在兩種方案選擇:方案(1)4個(gè)合伙人每人出資15萬元,訂立合伙協(xié)議,利潤均分,風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān),成立合伙企業(yè);方案(2)4個(gè)股東每人出資15萬元,成立有限責(zé)任公司。(小微企業(yè))請分別計(jì)算稅收負(fù)擔(dān)率,做出最優(yōu)方案選擇?
20XX年,甲、乙、丙、丁四人打算每人出資50萬元成立一家企業(yè),預(yù)計(jì)每年可獲得稅 前利潤40萬元,假定利潤全部分配。企業(yè)設(shè)立時(shí)有兩個(gè)方案可選: 方案一:設(shè)立有限責(zé)任公司,注冊資本200萬元。 方案二:四個(gè)合伙人,每人出資50萬元,訂立合伙企業(yè)。(假定所得平均分配) 從稅負(fù)的角度看,四人應(yīng)當(dāng)如何選擇?(10分)
甲企業(yè)預(yù)計(jì)每年可獲盈利20萬元,企業(yè)在設(shè)立時(shí)有兩個(gè)方案可供選擇,方案一由4個(gè)合伙人每人出資20萬元訂立合伙協(xié)議,設(shè)立合伙企業(yè),方案2,設(shè)立有限責(zé)任公司,注冊資本80萬元,請選擇最優(yōu)納稅籌劃方案并進(jìn)行納稅籌劃分析。
甲乙丙丁四個(gè)打算每人出資50萬,成立一家企業(yè),預(yù)計(jì)每年可獲得稅前利潤40萬元。假定利潤全部分配,企業(yè)設(shè)立時(shí)有兩番可選方案,已設(shè)立有限責(zé)任公司,注冊資金200萬元,方二四個(gè)合伙人民出資10萬元訂立合伙企業(yè)打算每人出資50萬成立一家企業(yè)預(yù)計(jì)每年可獲得稅前利潤40萬元假定利潤全部分配企業(yè)設(shè)立時(shí)有兩番可選方案已設(shè)立有限責(zé)任公司注冊資金200萬元方二四個(gè)合伙人民出資10萬元訂立合伙企業(yè)從稅負(fù)的角度看四個(gè)人應(yīng)當(dāng)如何選擇
老師,汽油開專票,可以進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎
我公司是商業(yè)管理公司,為商場經(jīng)營商戶提供管理服務(wù)。為促進(jìn)銷售,我公司發(fā)放消費(fèi)券,消費(fèi)者領(lǐng)取消費(fèi)劵以后在商場消費(fèi),經(jīng)營商戶收到消費(fèi)券后跟我公司結(jié)算。那么我公司支付給商戶的消費(fèi)劵結(jié)算款該怎么進(jìn)行賬務(wù)處理呢
老師,我公司要做資產(chǎn)減值入賬,需要哪些資料,才能稅前扣除?或者說是做為會(huì)計(jì)記賬的佐證。
老師 合作社理事長和成員可以做工資表發(fā)工資嗎,年底利潤分紅和發(fā)工資不影響對嗎
老師,請問勞務(wù)公司申報(bào)勞務(wù)報(bào)酬,產(chǎn)生的個(gè)稅工人自己怎么繳納呢?
老師 公司小規(guī)模納稅人企業(yè) 現(xiàn)在電商稅同步后臺(tái)銷售額319169.43元,其中 第三季度開具紅沖專票47000元,開具普通發(fā)票6.4萬(是線上客戶要求開具) 如何更正增值稅申報(bào)表怎么填寫金額數(shù)據(jù),是否要繳納超過30萬增值稅? 麻煩老師幫忙標(biāo)注填寫金額及對應(yīng)欄數(shù)!謝謝! 剛問郭老師,填寫第3欄,稅務(wù)提示未超過免稅標(biāo)準(zhǔn)申報(bào),我是要扣減填寫到10欄嗎?老師怎么填寫?
老師 公司小規(guī)模納稅人企業(yè) 現(xiàn)在電商稅同步后臺(tái)銷售額319169.43元,其中 第三季度開具紅沖專票47000元,開具普通發(fā)票6.4萬(是線上客戶要求開具) 如何更正增值稅申報(bào)表怎么填寫金額數(shù)據(jù),是否要繳納超過30萬增值稅? 麻煩老師幫忙標(biāo)注填寫金額及對應(yīng)欄數(shù)!謝謝! 剛問郭老師,填寫第3欄,稅務(wù)提示未超過免稅標(biāo)準(zhǔn)申報(bào),我是要扣減填寫到10欄嗎?老師怎么填寫?
老師,出口企業(yè)得港雜費(fèi)無論哪種成交方式在境內(nèi)產(chǎn)生的費(fèi)用都是要帶稅率的發(fā)票對吧?跟成交方式?jīng)]關(guān)系對吧?
老師你好,建筑公司,買的百葉窗,我記的材料其實(shí)是直接賣了,那后來進(jìn)的百葉窗我還記材料嗎,能記庫存商品嗎
老師,請問我們公司是銷售豬肉的,增值稅可以免稅,但下游一定要我們開專票,請問是按9個(gè)點(diǎn)開嗎?按9個(gè)點(diǎn)只開這一家客戶,會(huì)影響我賣給其他客戶的免稅身份嗎?

