你好,那你今年的時(shí)候可以借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額貸費(fèi)用。
老師,問(wèn)一下,20年的時(shí)候我們預(yù)提了很多費(fèi)用支出,然后最近入賬我發(fā)現(xiàn),有些項(xiàng)目預(yù)提金額少了,有些項(xiàng)目金額預(yù)提多了,那么我是不是要一筆一筆理出來(lái),看到底是多提了還是少提了,多提了要納稅調(diào)增,然后21年費(fèi)用其實(shí)我減少了,預(yù)提100,實(shí)際上60,那么21年我就是-40元了,21年費(fèi)用還要處理嗎?
老師,個(gè)體工商戶(hù)2021年沒(méi)有賬,22年改為查賬征收,21年銀行賬戶(hù)有余額,實(shí)際有存貨,22年1-3月份銷(xiāo)售了21年的存貨,1月份賬戶(hù)收到去年12月份開(kāi)的發(fā)票銷(xiāo)售收入款項(xiàng),22年4月份還把銀行賬戶(hù)現(xiàn)金取現(xiàn)了為零,由于是個(gè)體,沒(méi)有員工,賬面還計(jì)提工資嗎?起初的銀行賬戶(hù)余額怎么做賬?今年的銷(xiāo)售怎么做賬?實(shí)際的庫(kù)存怎么做賬? 今天收到去年的收入款怎么做賬? 去年沒(méi)有開(kāi)過(guò)進(jìn)賬發(fā)票。
21年沒(méi)有計(jì)提進(jìn)銷(xiāo)項(xiàng),22年補(bǔ)提的時(shí)候發(fā)現(xiàn)21年5.68的進(jìn)項(xiàng)做到了費(fèi)用,調(diào)賬有幾種調(diào)法,不想改太多賬
老師,我們5月的時(shí)候做了審計(jì)報(bào)告,有一筆五十多萬(wàn)的費(fèi)用審計(jì)要我們放固定資產(chǎn),所以當(dāng)時(shí)改了21年的賬務(wù),但22年又沒(méi)有調(diào)整22年的賬務(wù),現(xiàn)在我要怎么調(diào)整這一筆?
22年計(jì)提了進(jìn)項(xiàng)稅,22年12月結(jié)賬的時(shí)候還沒(méi)收到票,現(xiàn)在23年1月我收到了發(fā)票,我繼續(xù)正常做賬就行了是吧,不用在增值稅納稅調(diào)整里面處理是嗎
老師,從公戶(hù)上提備用金給出納,那如果沒(méi)有發(fā)票的,出納也付了錢(qián)。給報(bào)銷(xiāo)了。外賬要怎么做賬呢?
您好~想咨詢(xún)下,有了解海南財(cái)稅處理方面的老師嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)下,就是比如,我們是汽車(chē)行業(yè),比如客戶(hù)買(mǎi)了一臺(tái)車(chē)155800,全款是,今天他來(lái)訂車(chē),交了50000定金,收到了老板私戶(hù)里面去了,那么,如果客戶(hù)來(lái)提車(chē)了,把尾款補(bǔ)齊了,我們給開(kāi)了155800的發(fā)票,那么,我們外賬怎么做呢?老板把錢(qián)要怎么還給公戶(hù)里?
老師還得麻煩問(wèn)您一下,甲方和劉大的托管服務(wù)協(xié)議每年100萬(wàn),每年一簽,現(xiàn)在要是乙方急用資金能先預(yù)收劉大幾年的托管費(fèi)嗎?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)我申報(bào)出口退稅的匯率管理應(yīng)該填什么幣種及匯率是多少?是填人民幣嗎還是…
勞務(wù)合同可以按照工資薪金申報(bào)個(gè)稅?對(duì)于退休返聘人員?
老師,就是我們老板特奇怪。因?yàn)楝F(xiàn)在是淡季,所以我們景區(qū)雇傭的員工都讓他們放假休息了,但休息并沒(méi)有工資。但是沒(méi)讓我休息,可是我每天上班都沒(méi)事做,他也知道我沒(méi)事做。而且前段時(shí)間還說(shuō)了我離職,還說(shuō)了我要交接工作。@董孝彬老師
長(zhǎng)投因增資由權(quán)益法變成本法,是原賬面價(jià)值加新公允價(jià)格嗎
老師,就是我們老板特奇怪。因?yàn)楝F(xiàn)在是淡季,所以我們景區(qū)雇傭的員工都讓他們放假休息了,但休息并沒(méi)有工資。但是沒(méi)讓我休息,可是我每天上班都沒(méi)事做,他也知道我沒(méi)事做。而且前段時(shí)間還說(shuō)了我離職,還說(shuō)了我要交接工作。
老師,我面試了一家教培行業(yè)的財(cái)務(wù),前三天培訓(xùn)結(jié)束了,明天要正式進(jìn)入財(cái)務(wù)工作了,老板問(wèn)我需要什么資料,好找相關(guān)人對(duì)接,我的工作內(nèi)容除了基本的做賬報(bào)稅,還有成本分析,財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)審核流程制服規(guī)范,還有審核員工工資等,我該怎么說(shuō)?如果要抓一些緊要的先做,如何拍順序?完成以上動(dòng)作,接下來(lái)該怎么做?
可以貸費(fèi)用嗎,這樣就不用改年報(bào)了,賬務(wù)允許嗎
你好,金額不大沒(méi)事兒的,我看金額特別小。
對(duì),這個(gè)月金額小,是交通費(fèi),多大算大,其他月估計(jì)也有這種情況,但估計(jì)不超5000吧
都可以這樣調(diào)嗎,
你好,難道你每個(gè)月很多金額都是做錯(cuò)了嗎?我以為只有這么一個(gè)正常來(lái)說(shuō),嗯,你可以借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。針對(duì)去年的業(yè)務(wù)。
去年不是我做的賬,我目前只對(duì)了2個(gè)月,差7塊錢(qián)的交通費(fèi),但是我拿賬上本年累計(jì)進(jìn)項(xiàng)和申報(bào)表對(duì)差3753
12月應(yīng)該差2000多
你好,您這個(gè)金額也不是特別大,雖然沒(méi)有金額的限制,但是我覺(jué)得在實(shí)操中,你把它直接反沖費(fèi)用是沒(méi)問(wèn)題的。
直接反沖當(dāng)筆憑證是吧
你好同學(xué),是借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,貸管理費(fèi)用或貸方是別的。費(fèi)用
我知道,我是說(shuō)他有5-6筆,我對(duì)應(yīng)憑證沖是吧,
你好,合計(jì)在一起沖就行,沒(méi)必要非得1 : 1比。
但是他之前在當(dāng)月認(rèn)證了,然后我在22年7月沖的話(huà),我22年7月就對(duì)不上了,不過(guò)22年7月還要補(bǔ)提
你好,,按說(shuō)以前應(yīng)該賬是對(duì)不起來(lái)了,因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)稅額的話(huà),以前你只是在報(bào)表上體現(xiàn)了,帳上沒(méi)體現(xiàn),你的賬面上的稅款應(yīng)該是跟報(bào)表里的不一致,所以你現(xiàn)在做了的話(huà),應(yīng)該正好一致呀。
對(duì),應(yīng)該總的對(duì)上了,就是當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)和當(dāng)月申報(bào)進(jìn)項(xiàng)肯定對(duì)不上,而且本年累計(jì)只累計(jì)當(dāng)年的
你好,對(duì)那就沒(méi)問(wèn)題啦。