你好 認證的時候 借:原材料??,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額),??貸:應(yīng)付賬款等科目 轉(zhuǎn)出的時候 借:原材料?,貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
老師,老師一筆招待費發(fā)票是專票,我也認證了,那我應(yīng)該進項轉(zhuǎn)出,分錄該怎么做?
老師,我有幾筆進賬票,是簡易計稅,我認證了以后再進賬轉(zhuǎn)出的,那這個分錄該怎么做呀
我上個月有張發(fā)票是簡易計稅項目的進項發(fā)票,不能抵扣,但是我沒注意到抵扣了,今天問稅務(wù)局讓我做進項稅額轉(zhuǎn)出,那我做賬該怎么做,我是把待認證進項稅轉(zhuǎn)到進項稅額轉(zhuǎn)出么
老師,我們前幾個月認證了幾張進項發(fā)票,那幾張發(fā)票是不能抵扣認證的,而且發(fā)票也一直沒拿來沒入賬,所以進項余額是負數(shù),我這個月報增值稅的時候是要在附表二23b欄做進項稅額轉(zhuǎn)出嗎?請問做了轉(zhuǎn)出,賬上分錄要怎么錄呢?
老師,請問我有張專票是用于簡易計稅項目的,入賬時是按普票全額計入成本的,現(xiàn)在在3月忘記把它做不勾選處理,抵扣認證了。這個月申報表填了進項稅額轉(zhuǎn)出,那我寫進項稅額轉(zhuǎn)出的分錄該怎么寫?
老師請問土地增值稅舊房用評估重置成本法時扣除項目不考慮契稅是嗎
老師,付了打電話的費用,為什么沒有人聯(lián)系我,到哪里投訴
老師好,我們是家具店,客戶購買的成品前期款項已經(jīng)入公戶付清,半個月后,搶了兩張國補券,掃以舊換新的銀聯(lián)系統(tǒng),然后第二天公戶有又賬了,相當于一次交易的款項進了兩遍公戶,應(yīng)該怎么做賬,做分錄
咨詢下:獎金遞延機制,分為現(xiàn)金結(jié)算與權(quán)益結(jié)算嗎,后者認定為股權(quán)激勵嗎?一般公司的遞延獎金制度是怎么處理,如果僅僅是現(xiàn)金形式的晚發(fā)呢?有了解老師,可以幫忙梳理下嗎? 另外:稅務(wù)上有規(guī)定:【非上市公司授予本公司員工的股票期權(quán)、限制性股票和股權(quán)獎勵,符合規(guī)定條件的,經(jīng)向主管稅務(wù)機關(guān)備案,可實行遞延納稅政策?!?,這個也是針對后面的權(quán)益結(jié)算?
老師根據(jù)利潤表怎么倒退值增稅稅負呢?
三季度企業(yè)所得稅申報改變后,電子稅務(wù)局財務(wù)報表申報怎么報,如何填數(shù)據(jù)。具體到本年數(shù)據(jù)和本月數(shù)額。
老師,有沒有集團酒吧行業(yè)財務(wù)架構(gòu)圖,謝謝!
未分配利潤,期末余額減期初余額等于什么
請問勞務(wù)派遣公司開的發(fā)票,是生產(chǎn)員工的工資,應(yīng)該怎么做分錄呢?
老師好,現(xiàn)在工作好找不,環(huán)境怎么樣
分開兩筆做是吧,不能直接做借:原材料 ,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出), 貸:應(yīng)付賬款等科目
你好,是的,是這樣的 沒有你提供的那樣處理
但是這樣那個材料不是在借方兩遍嗎。認證和轉(zhuǎn)出都是借原材料
你好,第一個是不含稅的材料金額,第二個金額是稅額,原材料的金額沒有重復(fù)入賬啊?
借:費用類 10377.36應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)622.64, 貸:應(yīng)付賬款11000;轉(zhuǎn)出的時候借;費用類622.64,貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)622.64?
是這樣嗎
你好,是的,是這樣的