同學你好 對的 應(yīng)該的
老師 我做內(nèi)賬 我這邊以合同確認收入 若簽了100W合同 借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入 過一個月對方打款60w 借銀行存款貸應(yīng)收賬款 最后還有5w我收不回 應(yīng)該怎樣做分錄
老師你好 我們11月跟客戶簽訂外貿(mào)合同, 11月跟工廠簽訂內(nèi)貿(mào)合同 借 庫存商品 貸 應(yīng)付賬款 12月發(fā)貨報關(guān) 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 12月收到工廠的票 沖紅11月的庫存商品和應(yīng)付賬款 借:庫存商品 應(yīng)交稅款 貸:應(yīng)付賬款 1月收到客戶付款: 借:銀行存款 財務(wù)費用 匯兌損益 貸:應(yīng)收賬款 1月付款 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 這樣整個流程對嗎?
老師,合同簽訂后開30%的發(fā)票,我借合同資產(chǎn),貸主營業(yè)務(wù)收入,銷項稅額;過了一個月,這個30%的款客戶付給我,我應(yīng)該借銀行存款,貸合同資產(chǎn)嗎
老師 我公司是裝飾工程公司,主要是做門店裝修,材料我公司提供,人工是外包給個人讓工長來裝修的,都是先收錢,上個老師給我的分錄是這樣寫的,但我覺得“工程施工--合計”這為什么貸方寫了2次呢? 1. 收到預(yù)付款時: 借:銀行存款 貸:合同負債 - 預(yù)收工程款 2. 開始施工時: 借:工程施工 - 材料費 工程施工 - 人工費 貸:原材料 應(yīng)付職工薪酬 3. 結(jié)算時: 借:合同資產(chǎn) 貸:工程施工 - 合計 4. 完工并收到全部款項時: 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 同時: 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:工程施工 - 合計 5. 完工結(jié)算,合同資產(chǎn)轉(zhuǎn)收入時: 借:主營業(yè)務(wù)收入 貸:合同資產(chǎn)
1. 收到預(yù)付款時: 借:銀行存款 貸:合同負債 - 預(yù)收工程款 2. 開始施工時: 借:工程施工 - 材料費 工程施工 - 人工費 貸:原材料 應(yīng)付職工薪酬 3. 結(jié)算時: 借:合同資產(chǎn) 貸:工程施工 - 合計 4. 完工并收到全部款項時: 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 同時: 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:工程施工 - 合計 5. 完工結(jié)算,合同資產(chǎn)轉(zhuǎn)收入時: 借:主營業(yè)務(wù)收入 貸:合同資產(chǎn) 老師這是之前老師給寫的分錄,但是合同負債還在貸方,您看下還有需要補充或刪減的嗎?我總覺得哪里不對
老師好,職工醫(yī)保斷繳一個月會不會有什么影響?
備考注會我有東奧的電子題庫和會計學堂的電子題庫,刷哪個電子題庫好呢
老師我們2025年的出口報關(guān)單都沒有在稅局里開銷售發(fā)票,可以現(xiàn)在一起把今年7單報關(guān)單的金額都開在8月份么
老師,剩余剩余長投追溯調(diào)整,提取盈余公積是內(nèi)部一增一減,不用調(diào)整長投吧?
老師,請教一下,2023年的企業(yè)所得稅聯(lián)報現(xiàn)在可以調(diào)整嗎?
老師,外貿(mào)企業(yè)免退,因進項發(fā)票不合規(guī)開的加工費發(fā)票,2024年出口的現(xiàn)在還沒辦退稅,但當時已做增值稅零稅率申報但賬面未記收入,且對應(yīng)進項發(fā)票已經(jīng)勾選抵扣了,那現(xiàn)在要做進項稅額轉(zhuǎn)出嗎同時補記收入還是說轉(zhuǎn)內(nèi)銷按13點來交增值稅?謝謝。
請問:租賃負債初始確認金額,和租賃負債-租賃付款額有啥區(qū)別?
老師,我們公司是新公司,剛做一般貿(mào)易出口,我們買了臺大設(shè)備,需要幾個貨柜來裝柜,我們公司沒有那么大的場地來裝柜,可以直接在供應(yīng)商工廠地址裝柜再運到港口嗎?這樣合規(guī)嗎?會影響我們退稅嗎?跟客戶簽的是FOB交易,
有限公司自然人股東減資,需要交稅嗎?
請問一下老師我們是做金屬類,五金銷售,她這個營業(yè)執(zhí)照的,項目,我們可以給他開票?我都看不出來她跟金屬類有相關(guān)
謝謝老師
同學你好 滿意請給五星好評,謝謝