你好,期初數(shù)據(jù)需要調(diào)整,那只能重新建賬才是的?
老師,今天剛接手一家工業(yè)企業(yè),2016年成立的,一般納稅人,外賬交給代理記賬公司了,目前內(nèi)賬部分沒(méi)有建賬,有點(diǎn)亂,所有庫(kù)存都不準(zhǔn),只有應(yīng)收應(yīng)付賬款和出入庫(kù)單據(jù),都是exce表格記錄的,老板要求核成本,不知道該從何入手了,如果重新建賬,該從哪找數(shù)據(jù)呢?如果實(shí)際盤(pán)點(diǎn)的話,所出來(lái)的數(shù)據(jù)作為期初數(shù)可以嗎?但是上期累計(jì)數(shù)呢,前幾年的累計(jì)數(shù)怎么找呢
老師,我現(xiàn)在新進(jìn)的一家公司,之前一直沒(méi)有建賬。現(xiàn)在我這邊讓老板提供了一份公司實(shí)際存在的應(yīng)收應(yīng)付,其他應(yīng)收應(yīng)付,預(yù)收預(yù)付以及短期借款的款合計(jì)匯總數(shù)給我,我這邊錄入期初余額,試算結(jié)果不平衡,請(qǐng)問(wèn)是需要怎么調(diào)整
老師,請(qǐng)教一下。我現(xiàn)在建立一個(gè)公司新賬套,現(xiàn)在錄入期初數(shù)據(jù),假如我錄入2月份存貨數(shù)據(jù)后,因?yàn)楣疽郧皼](méi)有盤(pán)存,其實(shí)存貨數(shù)據(jù)他并不準(zhǔn)確。那么3月業(yè)務(wù)錄入后,有可能3月盤(pán)存后,賬面數(shù)據(jù)與真實(shí)盤(pán)存不符,那我怎么調(diào)賬才比較合理,不影響其他個(gè)各個(gè)會(huì)計(jì)科目呢
老師,我在年中接手了一個(gè)公司的賬,想換財(cái)務(wù)軟件,重新做賬,應(yīng)該怎樣錄入期初數(shù)據(jù)呢?檢查原來(lái)賬務(wù)的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)原來(lái)有很多的賬務(wù)處理錯(cuò)誤的地方,我如果重新建賬的話,要怎么調(diào)整呢?
比如新接的公司,之前數(shù)據(jù)都沒(méi)有,現(xiàn)在公司車(chē)輛要還貸款,那我就做借長(zhǎng)期借款,貸銀行存款,那以后這個(gè)賬就一直掛著嗎,還是怎么調(diào)平
第五題到底是對(duì)還是錯(cuò)
北京朝陽(yáng)區(qū)首次出口退稅,稅務(wù)局會(huì)上門(mén)核查嗎?執(zhí)照注冊(cè)地址是否要求跟實(shí)際辦公地址一致
注冊(cè)碼不知道,忘了,不知道
您好老師,溫馨家園有職康站,肢體康復(fù),溫馨家園,智力康復(fù)4個(gè)項(xiàng)目,怎么分別做賬?殘聯(lián)要求分別做賬,要求負(fù)債表也要分開(kāi),溫馨家園是一個(gè)單位,之前所有項(xiàng)目都在一個(gè)賬套里,怎么分出4套賬來(lái)?
怎么界定臨時(shí)工,臨時(shí)工的工資應(yīng)該怎么發(fā),需要扣個(gè)稅嗎?
轉(zhuǎn)賬的工資發(fā)放表用員工簽字嗎
老師,我們公司有個(gè)員工因?yàn)閼言刑岢隽送P搅袈?,然后因?yàn)橹八窃谖覀兊穆?lián)合實(shí)驗(yàn)室工作,合同簽的是聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室的,實(shí)際為我們公司工作,現(xiàn)在合同也到期了,她的社保是想著在我們公司繳納,她個(gè)人全額承擔(dān)費(fèi)用,然后我們目前也沒(méi)有跟她簽勞動(dòng)合同,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)要怎么處理
民辦非企業(yè)3月份開(kāi)始有銀行流水,6月份開(kāi)通稅務(wù),沒(méi)記賬,可以把以前月份的銀行流水都記在8月份嗎
上季申報(bào)的未開(kāi)票金額不對(duì),怎么辦
圖一圖二是題目和問(wèn)題,圖三是答案,不明白答案中圈起來(lái)那500是哪個(gè)數(shù),啥意思?還需要確認(rèn)下另外那兩個(gè)紅筆批注的意思對(duì)不對(duì)
之前的賬很亂,像這樣的情況這一段時(shí)間肯定還會(huì)有,我總不能總新建賬吧,
你好,期初數(shù)錯(cuò)誤,只能重新建賬。 因?yàn)槭菬o(wú)法通過(guò)調(diào)整分錄來(lái)調(diào)整期初數(shù)的?
那如果是固定資產(chǎn)盤(pán)盈呢
我通過(guò)利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)賬戶(hù)調(diào)過(guò)來(lái)可以嗎,這樣最起碼現(xiàn)在的數(shù)據(jù)是對(duì)的,而且不影響當(dāng)期的利潤(rùn)報(bào)表
你好,如果是固定資產(chǎn)盤(pán)盈,賬務(wù)處理是 借:固定資產(chǎn),貸:以前年度損益調(diào)整