你好,期初數(shù)據(jù)需要調(diào)整,那只能重新建賬才是的?
老師,今天剛接手一家工業(yè)企業(yè),2016年成立的,一般納稅人,外賬交給代理記賬公司了,目前內(nèi)賬部分沒有建賬,有點(diǎn)亂,所有庫存都不準(zhǔn),只有應(yīng)收應(yīng)付賬款和出入庫單據(jù),都是exce表格記錄的,老板要求核成本,不知道該從何入手了,如果重新建賬,該從哪找數(shù)據(jù)呢?如果實(shí)際盤點(diǎn)的話,所出來的數(shù)據(jù)作為期初數(shù)可以嗎?但是上期累計(jì)數(shù)呢,前幾年的累計(jì)數(shù)怎么找呢
老師,我現(xiàn)在新進(jìn)的一家公司,之前一直沒有建賬?,F(xiàn)在我這邊讓老板提供了一份公司實(shí)際存在的應(yīng)收應(yīng)付,其他應(yīng)收應(yīng)付,預(yù)收預(yù)付以及短期借款的款合計(jì)匯總數(shù)給我,我這邊錄入期初余額,試算結(jié)果不平衡,請(qǐng)問是需要怎么調(diào)整
老師,請(qǐng)教一下。我現(xiàn)在建立一個(gè)公司新賬套,現(xiàn)在錄入期初數(shù)據(jù),假如我錄入2月份存貨數(shù)據(jù)后,因?yàn)楣疽郧皼]有盤存,其實(shí)存貨數(shù)據(jù)他并不準(zhǔn)確。那么3月業(yè)務(wù)錄入后,有可能3月盤存后,賬面數(shù)據(jù)與真實(shí)盤存不符,那我怎么調(diào)賬才比較合理,不影響其他個(gè)各個(gè)會(huì)計(jì)科目呢
老師,我在年中接手了一個(gè)公司的賬,想換財(cái)務(wù)軟件,重新做賬,應(yīng)該怎樣錄入期初數(shù)據(jù)呢?檢查原來賬務(wù)的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)原來有很多的賬務(wù)處理錯(cuò)誤的地方,我如果重新建賬的話,要怎么調(diào)整呢?
比如新接的公司,之前數(shù)據(jù)都沒有,現(xiàn)在公司車輛要還貸款,那我就做借長期借款,貸銀行存款,那以后這個(gè)賬就一直掛著嗎,還是怎么調(diào)平
老師,業(yè)務(wù)員開車去出差,車不是公司的,加油費(fèi)過路費(fèi),能進(jìn)差旅費(fèi)嗎?
老師,我公司員工購買了火車票、飛機(jī)票,這些票,在新電子稅務(wù)局系統(tǒng)里,是否會(huì)有推送的進(jìn)項(xiàng)稅數(shù)據(jù)?需不需手工計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅?
老師好,增值稅計(jì)提結(jié)轉(zhuǎn)繳納分錄分別該怎么做呢?
小企業(yè)培訓(xùn)機(jī)構(gòu),安裝監(jiān)控記什么會(huì)計(jì)科目
老師您好,出納實(shí)操相關(guān)問題。 老板網(wǎng)銀現(xiàn)金什么的不需要管,那出納工作內(nèi)容是什么
老師好,可以給我發(fā)一下增值稅申報(bào)表的填寫說明嗎?
老師公司向個(gè)人租車,我在分類所得代扣代繳了租車費(fèi)用,印花稅怎么申報(bào)了
老師你好,想問下之前5月份做的分錄借管理費(fèi)這個(gè)開的是2張普票,貸銀行存款現(xiàn)在我要做在7月份的話需要將普票換成專票,也就是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,我分錄如何調(diào)整呢?
公司6月份購買土地,總價(jià)1600萬,目前付款1100萬,收到了對(duì)方開具的銷售不動(dòng)產(chǎn)的增值稅專票,全價(jià)1600萬,但是還沒有辦理過戶,6月份怎么入賬,會(huì)計(jì)分錄
股東之前設(shè)備入資,賬面趴著900萬。其中500萬是設(shè)備入資,現(xiàn)在可以減資形式,把資金拿出來不交稅嗎?
之前的賬很亂,像這樣的情況這一段時(shí)間肯定還會(huì)有,我總不能總新建賬吧,
你好,期初數(shù)錯(cuò)誤,只能重新建賬。 因?yàn)槭菬o法通過調(diào)整分錄來調(diào)整期初數(shù)的?
那如果是固定資產(chǎn)盤盈呢
我通過利潤分配-未分配利潤賬戶調(diào)過來可以嗎,這樣最起碼現(xiàn)在的數(shù)據(jù)是對(duì)的,而且不影響當(dāng)期的利潤報(bào)表
你好,如果是固定資產(chǎn)盤盈,賬務(wù)處理是 借:固定資產(chǎn),貸:以前年度損益調(diào)整