你好 ,同學(xué),是的,這是高新企業(yè)的認(rèn)定條件,認(rèn)定高新技術(shù)企業(yè)時(shí),研發(fā)費(fèi)支出占比是按三年合計(jì)發(fā)生的研發(fā)費(fèi)總額與三年合計(jì)銷售收入的占比來計(jì)算的。具體規(guī)定如下: 《高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定管理辦法》第十一條規(guī)定:企業(yè)近三個(gè)會(huì)計(jì)年度(實(shí)際經(jīng)營(yíng)期不滿三年的按實(shí)際經(jīng)營(yíng)時(shí)間計(jì)算)的研究開發(fā)費(fèi)用總額占同期銷售收入總額的比例符合如下要求: 1、最近一年銷售收入小于5,000萬元(含)的企業(yè),比例不低于5%。 2、最近一年銷售收入在5,000萬元至2億元(含)的企業(yè),比例不低于4%。 3、 最近一年銷售收入在2億元以上的企業(yè),比例不低于3%。 其中,企業(yè)在中國(guó)境內(nèi)發(fā)生的研究開發(fā)費(fèi)用總額占全部研究開發(fā)費(fèi)用總額的比例不低于60%。 祝您學(xué)習(xí)愉快,如果滿意請(qǐng)留下五星好評(píng),謝謝
關(guān)于高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定中,對(duì)于近一年銷售收入低于5000萬元的企業(yè),研發(fā)費(fèi)用不低于5%,是指近一年的研發(fā)費(fèi)用還是說三年研發(fā)費(fèi)用總額
某企業(yè)為居民企業(yè),2020年發(fā)生經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下:(1)取得產(chǎn)品銷售收入4000萬元; (2)發(fā)生產(chǎn)品銷售成本2600萬元; (3)發(fā)生銷售費(fèi)用770萬元(其中廣告費(fèi)650萬元,扣除比例15);管理費(fèi)用480萬元(其中業(yè)務(wù)招待費(fèi)25萬元,扣除比例60%及千分之5,新技術(shù)開發(fā)費(fèi)用40萬元,扣除比例75);財(cái)務(wù)費(fèi)用60萬元; (4)銷售稅金40萬元; (5)營(yíng)業(yè)外收入80萬元,營(yíng)業(yè)外支出50萬元(含支付稅收滯納金6萬元);請(qǐng)計(jì)算該企業(yè)2020年應(yīng)納的企業(yè)所得稅
某企業(yè)為居民企業(yè),2020年發(fā)生經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下:(1)取得產(chǎn)品銷售收入4000萬元; (2)發(fā)生產(chǎn)品銷售成本2600萬元; (3)發(fā)生銷售費(fèi)用770萬元(其中廣告費(fèi)650萬元,扣除比例15);管理費(fèi)用480萬元(其中業(yè)務(wù)招待費(fèi)25萬元,扣除比例60%及千分之5,新技術(shù)開發(fā)費(fèi)用40萬元,扣除比例75);財(cái)務(wù)費(fèi)用60萬元; (4)銷售稅金40萬元; (5)營(yíng)業(yè)外收入80萬元,營(yíng)業(yè)外支出50萬元(含支付稅收滯納金6萬元);請(qǐng)計(jì)算該企業(yè)2020年應(yīng)納的企業(yè)所得稅。
近三個(gè)會(huì)計(jì)年度的研究開發(fā)費(fèi)用總額占銷售收入總額的比例符合如下要求: 1.最近一年銷售收入小于5,000萬元的企業(yè),比例不低于5%; 2.最近一年銷售收入在5,000萬元至20,000萬元的企業(yè),比例不低于4%; 3.最近一年銷售收入在20,000萬元以上的企業(yè),比例不低于3%。 我想問問研發(fā)費(fèi)用的占比要求是同期研發(fā)費(fèi)用占 同期銷售收入嗎?
企業(yè)研發(fā)費(fèi)用占到營(yíng)業(yè)收入的比例(高新要求): (1)最近一年銷售收入小于 5,000 萬元(含)的企業(yè),比例不低于 5%,老師,這里銷售收入不含稅的吧
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納? 全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
在2023年3月購(gòu)買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤(rùn)呢
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
在總公司簽合同任職財(cái)務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財(cái)務(wù),兼任子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請(qǐng)問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請(qǐng)問老師,財(cái)務(wù)費(fèi)用當(dāng)中有利息費(fèi)用、利息收入,計(jì)算息稅前利潤(rùn)時(shí)利息收入怎么處理?謝謝老師