您好,什么罰款?罰款沒有遞延所得稅
資料三和資料七,他們不是應(yīng)該形成了應(yīng)納稅所得額,不是應(yīng)該形成的,是遞延所得負(fù)債嗎?,我看簡(jiǎn)溪里全部把它放到了遞延所得稅資產(chǎn)里面
老師您好,請(qǐng)問一下這個(gè)怎么能確認(rèn)出來,它就是遞延所得稅負(fù)債而不是遞延所得稅資產(chǎn) 如果是遞延所得稅負(fù)債,我看書上反映的是借方遞延所得稅負(fù)債證明是我們企業(yè)所應(yīng)該繳納的所得稅費(fèi)用,貸方則反映出來的遞延所得稅負(fù)債是我們企業(yè)應(yīng)該抵減的少納的所得稅費(fèi)用,對(duì)嗎?
老師你好,請(qǐng)問遞延所得稅費(fèi)用=遞延所得稅負(fù)債發(fā)生額-遞延所得稅稅資產(chǎn)發(fā)生額,但是為什么,我看用財(cái)務(wù)報(bào)表上遞延所得稅負(fù)債發(fā)生額減遞延所得稅資產(chǎn)發(fā)生額得出來的結(jié)果為什么跟它給的遞延所得稅費(fèi)用不一樣呢
老師,這題我兩種方式為什么算的結(jié)果不對(duì),我們產(chǎn)生了應(yīng)納稅所得額確認(rèn)了遞延所得稅負(fù)債,不應(yīng)該增加我們的所得稅,要納稅
遞延所得稅資產(chǎn)的確認(rèn)應(yīng)以未來期間可能取得的“應(yīng)納稅所得額”為限,———我怎么覺得這里不對(duì)?應(yīng)該是——遞延所得稅資產(chǎn)的確認(rèn)應(yīng)以未來期間可能取得的“應(yīng)納所得稅額”為限吧
老師,請(qǐng)問財(cái)務(wù)ROI是什么意思?
那我就只能,是系統(tǒng)算出來多少,我就報(bào)多少,無法減免了,是嗎?
你好老師我想問下我們公司收到股利分配,這筆錢需要交稅嗎
你好 我們是電商委托運(yùn)營(yíng)在平臺(tái)賣貨 然后運(yùn)營(yíng)收款后打款給我公司 這樣我們通過運(yùn)營(yíng)銷售給個(gè)人的貨款沒辦法開票怎么辦啊
營(yíng)業(yè)執(zhí)照的那個(gè)(自主申報(bào)),購(gòu)買方開票的時(shí)候地址欄填了具體的地址到哪一層,還需要把這個(gè)(自主申報(bào))填上?
合作社賣蔬菜開具增值稅普票是不是免稅?所得稅也是免稅嗎?
老師,您好,醫(yī)藥公司一般納稅人,從2016年開始,稅局要求公司按稅1%負(fù)繳納增值稅.現(xiàn)在還有近半年的進(jìn)項(xiàng)稅票未認(rèn)證抵扣,所以負(fù)債表上的應(yīng)付稅費(fèi)科目是負(fù)數(shù)2500萬,公司每月銷售額大概3000萬,這個(gè)應(yīng)付稅費(fèi)負(fù)數(shù)2500萬,有什么影響,能有什么辦法把這個(gè)負(fù)數(shù)降下來?
個(gè)稅申報(bào)表在哪里查看
怎么辨別,本月進(jìn)的是不是本月銷的,同一件商品,不同單價(jià)
外貿(mào)企業(yè)可以一張發(fā)票既對(duì)應(yīng)出口退稅又對(duì)應(yīng)內(nèi)銷嗎?
前面都是題目(已知項(xiàng))根據(jù)利潤(rùn)總額求應(yīng)交稅費(fèi)
您好,罰款是否可以扣除,無論是否扣除,沒有遞延所得稅
這么看,前面都是題目
您好,明白了,感謝,一會(huì)回復(fù)您
您好,795是應(yīng)交企業(yè)所得稅,800是所得稅費(fèi)用
這有什么區(qū)別,所得稅費(fèi)用月末不是都要結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅科目嗎?
您好,不是,有遞延所得稅影響