借應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅,貸應(yīng)付職工薪酬工資, 借應(yīng)付職工薪酬工資,借管理費(fèi)用工資負(fù)數(shù)

老師您好,我剛剛做4月的賬時(shí),發(fā)現(xiàn)3月計(jì)提所得稅費(fèi)的金額錯(cuò)了,當(dāng)時(shí)是做了借:所得稅費(fèi)用3769.44,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅3769.44,但我剛剛看回銀行對(duì)賬單才發(fā)票金額其實(shí)3796.44,就是等于少提了27元。上月并已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)了,現(xiàn)在怎么辦呢?應(yīng)該怎樣調(diào)整過(guò)來(lái)?
老師您好,我在上月多扣了員工的個(gè)稅,這個(gè)月補(bǔ)上了,但是我的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅這一欄在科目余額表上借方有余額 這個(gè)應(yīng)該再怎么調(diào)整呢
老師您好,我從今年4月開(kāi)始到現(xiàn)在,4-6月多計(jì)提了個(gè)稅,5-7月少計(jì)提了個(gè)稅,導(dǎo)致我現(xiàn)在應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅貸方產(chǎn)生余額了 這種的應(yīng)該怎么調(diào)整呢老師
老師,我少計(jì)提了代扣代繳的個(gè)人所得稅,也就是現(xiàn)在我的科目余額表上應(yīng)交稅費(fèi)-代扣代繳個(gè)人所得稅余額在借方,這種的我現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整
老師,我的個(gè)人所得稅有的月份多計(jì)提了,有的月份少計(jì)提了,然后我現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整呢
老師,申報(bào)個(gè)稅的收入是按繳費(fèi)工資,還是繳費(fèi)基數(shù)
老師我們公司是小規(guī)模納稅人,開(kāi)具普票100萬(wàn),按1%繳納增值稅及附加稅,然后有2%的增值稅優(yōu)惠,該怎么做賬呢
您好,我想看這個(gè)分錄是不是之前會(huì)計(jì)做錯(cuò)了,是不是都應(yīng)該是應(yīng)收賬款呢!
公司是不是一定要交企業(yè)所得稅?
你好,老師,我們是新辦外貿(mào)公司,出口備案時(shí)公司名稱可不可以只備案英文名稱,不備案中文名稱
老師,出口企業(yè)請(qǐng)問(wèn)一下形式發(fā)票只收到了一部分貨款。形式發(fā)票上著名了收到百分之50貨款,但是后續(xù)我在收到尾款的時(shí)候給稅務(wù)局檢查還是否需要再次提供形式發(fā)票的尾款那部分的金額嗎
小規(guī)模納稅人第三季度沒(méi)計(jì)提增值稅,10月份報(bào)稅時(shí)交了9000多的增值稅,這個(gè)應(yīng)該如何進(jìn)行賬務(wù)處理
老師請(qǐng)問(wèn)公司的注冊(cè)資本是20萬(wàn),已經(jīng)實(shí)繳19萬(wàn),這次股東轉(zhuǎn)了2萬(wàn)到公司賬上寫(xiě)的是投資款(銀行回單顯示的),但是實(shí)際注冊(cè)款還需要1萬(wàn),另外一萬(wàn)可以寫(xiě)借款嗎?借:銀行存款2萬(wàn) 貸:實(shí)收資本1萬(wàn) 其他應(yīng)付賬款1萬(wàn)-股東 可以這樣操作嗎
老師,問(wèn)下公司員工和公司不是簽訂的勞動(dòng)合同,而是自己申請(qǐng)的以個(gè)體戶,每月給公司開(kāi)發(fā)票的形式支付的工資的形式,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)在給他申報(bào)個(gè)稅是是申報(bào)勞務(wù)所得嗎?
企業(yè)租個(gè)人的房產(chǎn)作為辦公地點(diǎn),房產(chǎn)稅誰(shuí)來(lái)交


老師,我這個(gè)是直接把工資做到勞務(wù)成本的,我截圖給您看下我的工資分錄
你把管理費(fèi)用改成勞務(wù)成本