轉(zhuǎn)入稅金及附加就是了呀

老師,我想問一下,我的應交稅費下面必須更那些科目吶。車船稅可以直接這樣做嘛,借稅金和附近 貸銀行存款,還是需要過度應交稅費,應交車船稅吶,印花稅需要需要過度一下吶
車船稅計提時: 借:稅金及附加 貸:應交稅費——車船稅 繳納時: 借:應交稅費——車船稅 貸:銀行存款 由于前手會計在繳納時做了圖中的賬務處理,沒做計提處理,導致目前“應交稅費~車船稅”余額在借方一直掛著賬沒法平,我現(xiàn)在補提可以吧???
老師,請問我2021年的車船稅,我直接借:應交稅金--應交車船稅,貸:銀行存款,現(xiàn)在查了下科目余額表,車船稅一直都有期末借方余額怎么辦?
交車船稅的時候直接做的 借:應交車船稅, 貸:銀行存款。 現(xiàn)在應交車船稅借方一直掛了個余額,要怎么平賬
去年交了印花稅,漏計提稅金及附加,直接做了借應交稅費,貸銀行存款。 導致科目余額表應交稅費借方一直掛著這個數(shù)。 現(xiàn)在要怎么做分錄給它平掉。
小規(guī)模公司有收入進帳,但不開票,可以先不做收入嗎
您好老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人餐飲服務行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
老師,我這邊公司員工工資扣除部分扣了專項扣除三險一金,員工自己個稅申報了專項附加,我按工資表實際發(fā)工資時按應發(fā)工資扣個人承擔的三險一金,這樣可以嗎?
業(yè)務員公差停車費掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬元取暖費用分攤嗎還是可以直接記入費用呢
老師好,我想要材料的進銷存自動模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對面的會計做的,我還不知道呢,需要再改的時候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫的分錄對遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當期納稅調(diào)增30.2778(這個就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復檢查沒有錄錯可以提交申報嗎?
跨年的也可以轉(zhuǎn)入嗎?
要么你就直接計入利潤分配
老師,分錄怎么做呢
借利潤分配 貸:應交稅金--應交車船稅