轉(zhuǎn)入稅金及附加就是了呀
老師,我想問一下,我的應(yīng)交稅費下面必須更那些科目吶。車船稅可以直接這樣做嘛,借稅金和附近 貸銀行存款,還是需要過度應(yīng)交稅費,應(yīng)交車船稅吶,印花稅需要需要過度一下吶
車船稅計提時: 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費——車船稅 繳納時: 借:應(yīng)交稅費——車船稅 貸:銀行存款 由于前手會計在繳納時做了圖中的賬務(wù)處理,沒做計提處理,導(dǎo)致目前“應(yīng)交稅費~車船稅”余額在借方一直掛著賬沒法平,我現(xiàn)在補提可以吧???
老師,請問我2021年的車船稅,我直接借:應(yīng)交稅金--應(yīng)交車船稅,貸:銀行存款,現(xiàn)在查了下科目余額表,車船稅一直都有期末借方余額怎么辦?
交車船稅的時候直接做的 借:應(yīng)交車船稅, 貸:銀行存款。 現(xiàn)在應(yīng)交車船稅借方一直掛了個余額,要怎么平賬
去年交了印花稅,漏計提稅金及附加,直接做了借應(yīng)交稅費,貸銀行存款。 導(dǎo)致科目余額表應(yīng)交稅費借方一直掛著這個數(shù)。 現(xiàn)在要怎么做分錄給它平掉。
小規(guī)模納稅人去年開始就不用報財務(wù)報表了這個季度又開始報了怎么報正常報嗎年度累計那怎么辦
老師好,請問我們給公司A打的款付的維修設(shè)備費2000元,但是對方給我們開發(fā)票開的戶頭是B公司維修設(shè)備費2000元,這樣我賬上這兩個公司都掛賬,我可不可以自己調(diào)戶把這兩個公司平賬了?
普通發(fā)票開錯金額了,怎么弄?
應(yīng)交稅費-待轉(zhuǎn)進項稅,是先掛賬票還沒給開過來,用這個
工廠采購部分原材料不能開發(fā)票怎么入賬
老師 資產(chǎn)負債表的期末余額 之前的存貨大部分都是0或1萬多 我接手后 5月19萬,6月20萬 怎么差異這么大?
公司社保是在電子稅務(wù)局繳納嗎
老師,我們現(xiàn)在正在修建養(yǎng)雞場,支付的挖機費用等這些可以做成成本嗎?還是計入在建工程了?
老板買的雪茄煙可以做福利費嗎
老師我填企業(yè)所得稅季報時候,好像上季度資產(chǎn)總額填錯了,用改上一季度的嗎,這一季度我填正確的了
跨年的也可以轉(zhuǎn)入嗎?
要么你就直接計入利潤分配
老師,分錄怎么做呢
借利潤分配 貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)交車船稅