您好,參考如下分錄 計(jì)提工資 借:管理費(fèi)用-工資等 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 計(jì)提社保 借:管理費(fèi)用-社保等 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保 繳納社保 借:其他應(yīng)收款-社保個(gè)人 應(yīng)付職工薪酬-社保 貸:銀行存款 發(fā)放工資 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:其他應(yīng)收款-社保個(gè)人 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅 銀行存款
老師,計(jì)提社保,公積金和工資分錄怎么寫
老師,計(jì)提工資社保,發(fā)放工資社保的分錄怎么寫。
老師:計(jì)提丶發(fā)放工資和社保的分錄怎么寫
老師,計(jì)提工資和發(fā)放工資的分錄怎么寫,(包括社保)
老師,計(jì)提工資和社保的分錄怎么寫呢?
董事會(huì)成員來(lái)大陸公司開會(huì)的機(jī)票費(fèi)可以在公司報(bào)銷嗎?
員工異地工作租房(異地?zé)o房產(chǎn)),是否可以享受租金這個(gè)專項(xiàng)附加扣除?
手機(jī)開票的頁(yè)面可以下載PDF格式嗎?
股權(quán)變更,新股東的出資額和出資時(shí)間怎么填
你好,老師一般納稅人費(fèi)用票可以用普通發(fā)票吧,個(gè)體戶也可以用吧?
老師,我們是銷售香菇的,然后中途有壞掉的,就做了資產(chǎn)減值損失,這種我們需要做一些什么資料來(lái)佐證,或者臺(tái)賬,有三千多塊錢,我們香菇一次銷售有幾十萬(wàn)。,一年大概三四百萬(wàn),謝謝老師
老師實(shí)際工作中,我司欠某公司貨款3萬(wàn)元,掛賬多年,中間中轉(zhuǎn)了幾個(gè)財(cái)務(wù)公司,這筆賬捋不清楚了,且對(duì)方公司也沒有催收過(guò)這邊款項(xiàng),請(qǐng)問(wèn)我該一直掛在賬上嗎?
老師,我們是建筑公司,關(guān)于企業(yè)所得稅匯算清繳福利費(fèi),日常放到“工程施工”科目里的伙食費(fèi)(買米面油肉菜等),匯算清繳時(shí)也需要合并到管理費(fèi)用福利費(fèi)中作為計(jì)稅依據(jù)嗎?
我在運(yùn)費(fèi)平臺(tái)雇車運(yùn)貨物,付款是備注運(yùn)費(fèi),回發(fā)票是開2張,一個(gè)是運(yùn)費(fèi)發(fā)票9%,一個(gè)是數(shù)據(jù)服務(wù)發(fā)票6%,請(qǐng)問(wèn)數(shù)據(jù)服務(wù)發(fā)票做賬怎么做賬,能做在運(yùn)費(fèi)里嗎
老師你好,我現(xiàn)金之前是先墊付給公司付點(diǎn)位費(fèi)的,借:現(xiàn)金1000貸其他應(yīng)付款我 1000,付別人點(diǎn)位費(fèi)借:應(yīng)付賬款-個(gè)人1000 貸 現(xiàn)金 1000收到博公司現(xiàn)金是借其他應(yīng)付款個(gè)人借款1000貸:應(yīng)收賬款管理費(fèi)1000么?為什么我這現(xiàn)金都是紅色表示呢,麻煩老師看下我這分錄有什么問(wèn)題么?
太詳細(xì)了,把我要繼續(xù)問(wèn)的問(wèn)題問(wèn)回答了感謝感謝
不客氣,祝您工作愉快。