你好;? ? ?你如果只是這個(gè)業(yè)務(wù) ;本身就是免稅了。 那么對應(yīng)的車輛 就不能抵扣的;除非你還有其他應(yīng)稅業(yè)務(wù) 就可以抵扣? ?
你好,老師請問一下,我們公司是經(jīng)營食材供應(yīng)的,有購進(jìn)雞塊雞腿的,哪種,廠家銷售是要交稅的也開的專用發(fā)票,但是我們公司是被過案可以享受免稅,所以這塊我們在入庫時(shí)候產(chǎn)品檔案稅率應(yīng)該建成多少合適呢
我們公司食堂買菜這一塊沒有發(fā)票,我想找人去稅務(wù)局代開可以嗎?水果和農(nóng)副產(chǎn)品都是免稅的話,我們是一般納稅人還可以作抵扣嗎?
老師好 我們商貿(mào)企業(yè)小規(guī)模納稅人 現(xiàn)在想轉(zhuǎn)成一般納稅人 我們公司平時(shí)購買的柴油是額度比較大的專票 這個(gè)能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎 我們公司以買賣砂石為主 砂石都是從個(gè)人那買 有時(shí)候也會(huì)運(yùn)輸 公司名下只有一臺(tái)車
我們是承包學(xué)校食堂的一般納稅人 屬于免稅這一塊!同時(shí)也有應(yīng)稅這一塊,請問一下:我們公司購買車輛能否抵扣應(yīng)稅項(xiàng)目?可以的話,是否有文件?
老師,我昨天有問我們公司是一般納稅人企業(yè),取得苗木的免稅發(fā)票,是否可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅。您那邊回復(fù)我可以,我想再問下,這個(gè)免稅發(fā)票不是個(gè)人和個(gè)體戶開具的,而是苗木公司,也可以抵扣嗎?
當(dāng)年報(bào)關(guān)出口的貨物,必須要在當(dāng)年開票嗎?
大陸生產(chǎn)的蘋果手機(jī)需要交關(guān)稅嗎
老師您好!問下一個(gè)建筑工程324萬,材料成本大學(xué)67%,農(nóng)民工工資30%,農(nóng)民工工資以工資發(fā)放還是要以農(nóng)民工專戶發(fā)放?。?/p>
小微企業(yè)年收入不超過300萬,是指從1月份到12月份還是循環(huán)的比如7月份到次年6月份屬于一年
我現(xiàn)在我的核算理解是:所有核算都是按會(huì)計(jì)周期自然日7/1到7/31日來核算,導(dǎo)所有輔助核算的數(shù)據(jù)都是按自然日導(dǎo)7月1/到7/31日的明細(xì)表來核算,6/26到6/31日的做暫估入庫,然后總賬做沖銷暫估和正式入賬的調(diào)整分錄。我現(xiàn)在也可以理解為總賬委外這加工費(fèi)847837.08元就是7/1到7/31日的委外入庫加工費(fèi),對于6/26-6/30期間的收貨(屬于上一個(gè)采購周期但在本月物理入庫),在6月30日做暫估入庫,將其成本計(jì)入6月材料成本或委外加工費(fèi)成本。老師是這意思嗎?
今明考中級會(huì)計(jì)嗎嗎嗎老師
想問下圖片上畫圈的資料沒有了嗎,怎么一直打不開,準(zhǔn)備備考2026的注會(huì),想買點(diǎn)資料開始聽課了,但是這個(gè)資料怎么都無法打開,請盡快處理
老師這道題應(yīng)納增值稅的解析沒看懂?
老師這道題應(yīng)納增值稅的解析沒看懂?
請問個(gè)人開過來的普票,陽山水蜜桃5000元,稅務(wù)局顯示票面稅額是0,有效抵扣稅額是450元,能抵扣嗎?
您好~我既有免稅項(xiàng)目也有應(yīng)稅項(xiàng)目!打個(gè)比方買車進(jìn)項(xiàng)稅10萬元 我本期應(yīng)稅銷項(xiàng)是12萬,我能否抵扣10萬元,只繳納2萬元的誰看?
?你好;? 那你們要? 考慮這個(gè)車輛是否運(yùn)用到免稅業(yè)務(wù);? 如果是的話; 要按照比例來? 轉(zhuǎn)出的? ?
您的意思就是不能全額抵扣、?
?你好; 是的;? ?? 《營業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)實(shí)施辦法》(財(cái)稅〔2016〕36號(hào)印發(fā)): 第二十九條 適用一般計(jì)稅方法的納稅人,兼營簡易計(jì)稅方法計(jì)稅項(xiàng)目、免征增值稅項(xiàng)目而無法劃分不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,按照下列公式計(jì)算不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額: 不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額=當(dāng)期無法劃分的全部進(jìn)項(xiàng)稅額×(當(dāng)期簡易計(jì)稅方法計(jì)稅項(xiàng)目銷售額%2B免征增值稅項(xiàng)目銷售額)÷當(dāng)期全部銷售額 主管稅務(wù)機(jī)關(guān)可以按照上述公式依據(jù)年度數(shù)據(jù)對不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額進(jìn)行清算。
好的謝謝老師
不客氣的; 幫到你就好; 滿意請給予評價(jià)??