你好 行政單位收到社保中心一筆錢(qián),需要讓我們付給退休人員 借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款?
老師你好 我這有兩個(gè)問(wèn)題想問(wèn)一下 第一個(gè)是我們單位 給別人代交的社保就是單位承擔(dān)的部分 和個(gè)人承擔(dān)的部分都有 該給人本人給我們把錢(qián)轉(zhuǎn)過(guò)來(lái) 請(qǐng)問(wèn)這部分的賬務(wù)處理該怎么做呢 麻煩您具體寫(xiě)一下分錄 第二個(gè)問(wèn)題是 我們單位的員工 在這家單位發(fā)社保單 實(shí)在就要單位并沒(méi)有發(fā)工資 請(qǐng)問(wèn)一下這部分的社保該怎么賬務(wù)處理呢
老師好,在4月份有一個(gè)公司幫我司幾個(gè)員工購(gòu)買(mǎi)了社保費(fèi),現(xiàn)在要將代付的社保單位部分和個(gè)人部分都要還給代買(mǎi)的公司,但是4月的分錄是沒(méi)有做掛帳處理,4月的扣社保分錄是:借:管理費(fèi)用-社保費(fèi) 500 借:其他應(yīng)收賬款-個(gè)人部分社保200 貸:銀行存款 700 其中要還給代買(mǎi)社保費(fèi)公司單位部分200個(gè)人部分50,這樣應(yīng)該怎么調(diào)帳呢?
老師好,請(qǐng)問(wèn),我單位1月的時(shí)候幫員工辦理了退休,該員工2月退休,2月應(yīng)該交醫(yī)保的,但是醫(yī)保局的手續(xù)只交到了1月,就是,員工要交300個(gè)月的醫(yī)保才能退休,但是工作繳費(fèi)只交了133個(gè)月,實(shí)際上應(yīng)該交134個(gè)月,但是最后一個(gè)月社保局沒(méi)扣錢(qián)了,然后員工一次性補(bǔ)足剩下的167個(gè)月的醫(yī)保費(fèi),然后因?yàn)閱挝徊糠肿詈笠粋€(gè)月沒(méi)扣到,現(xiàn)在我們要把最后一個(gè)月沒(méi)有給員工交的單位部分社保費(fèi)發(fā)給員工,應(yīng)該怎么做分錄,用什么原始憑證
你好老師,請(qǐng)問(wèn)行政單位收到社保中心一筆錢(qián),需要讓我們付給退休人員,付完后還有剩余又退給社保中心,這個(gè)分錄怎么處理呢?
你好,老師,我們地方財(cái)政撥款是實(shí)撥到我們基本戶的,我這邊記非同級(jí)財(cái)政撥款收入,但有一個(gè)退休人員的生活補(bǔ)貼是當(dāng)?shù)刎?cái)政撥到當(dāng)?shù)厣鐣?huì)保險(xiǎn)基金管理局,不經(jīng)過(guò)我們單位基本戶的,所以我這邊沒(méi)記這條,但是財(cái)政是通過(guò)直接支付到社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局保障我單位退休人員經(jīng)費(fèi)的,所以兩者對(duì)賬有差異,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)我這邊要怎么記賬?
對(duì)于上了三年專(zhuān)科的實(shí)習(xí)生,暑期實(shí)習(xí),一般都會(huì)先教些什么內(nèi)容合適呢
老師,我們老板要把股份賣(mài)給一個(gè)A公司,這個(gè)錢(qián)是A公司打給老板個(gè)人賬戶還是打給我們公司呀
老師,你好,我最近在代賬會(huì)計(jì)應(yīng)聘了財(cái)稅咨詢專(zhuān)員,要試崗5天,一天40元,但要等老板出差再面一遍,另外一家食品公司會(huì)計(jì)5000一月,單休,我跟他已經(jīng)約了面試,我又要等代賬公司的回復(fù),我跟食品公司說(shuō)我有事過(guò)幾天去面試,他那邊沒(méi)回復(fù),請(qǐng)問(wèn)哪家有希望一些啊
老師,用集體經(jīng)濟(jì)分紅,發(fā)貧困戶學(xué)生獎(jiǎng)學(xué)金,賬務(wù)處理這樣對(duì)嗎 借其他支出 貸銀行存款
員工意外傷害險(xiǎn)(商業(yè)險(xiǎn))怎么做賬
老師您好!公司投資A公司180萬(wàn),現(xiàn)在收到分紅250萬(wàn)這個(gè)處務(wù)怎么處理
老師您好,鉛筆寫(xiě)的1和2麻煩講解下,客戶累計(jì)消費(fèi)3萬(wàn)張,和甲公司估計(jì)消費(fèi)券使用率仍為90%,有什么關(guān)聯(lián)意思嗎?我的理解是客戶累計(jì)使用消費(fèi)券3萬(wàn)張,那就是10萬(wàn)張里面已經(jīng)使用了3萬(wàn)張,確認(rèn)這3張的收入應(yīng)該要與分?jǐn)偨灰變r(jià)格去計(jì)算,與這里90%沒(méi)有什么關(guān)系。第二個(gè)問(wèn)題的疑問(wèn)和第一個(gè)一樣。
老師,捐款掛什么科目
#提問(wèn)#老師,應(yīng)納稅暫時(shí)性差異 形成的遞延所得稅資產(chǎn)是將來(lái)可抵扣,現(xiàn)在算期末所得稅的時(shí)候需要用利潤(rùn)總額把它加起來(lái)嗎?遞延所得稅負(fù)債是將來(lái)要交稅,現(xiàn)在不用交,算期末所得稅的時(shí)候,現(xiàn)在要減掉的意思嗎?
老師你好!我這邊是做工地的,我們老板讓去給公司對(duì)接帳務(wù),這些我都不懂,不知道怎么下手去做?麻煩老師指點(diǎn)一下?
我們付完后還有剩余的怎么做分錄?
要做預(yù)算會(huì)計(jì)處理嗎?
你好,付完后還有剩余又退給社保中心 借:其他應(yīng)付款 ,貸:銀行存款?