您好! 免抵稅額=免抵退稅額-應退稅額
你好,免抵退稅不得免征和抵扣稅額25欄是不是征退差,征退差是不是對應附表二第18欄免抵退稅辦法不得抵扣的進項稅額
為什么不交增值稅,免抵稅額是90.6?免抵稅額應該是抵應納稅額的嘛
免抵稅額=免抵退稅額-應退稅額 ,為什么要對免抵稅額這部分征收附加稅呢
進料核銷的免抵退稅核銷表中的“應調整免低退稅額-759173.48”應調整不得免征和抵扣稅額為0“ 免抵退稅申報匯總表中的免抵退稅額當期43050.21,進料加工核銷應調整免抵退稅額為-759173.48.結轉下期需沖減的免低退稅額為716123.27.應退稅額跟免抵稅額都為0. 是不是可以理解為結轉下期需沖減的免低退稅額為剩余可以抵減免低退稅額的進項?(意思就是不用再交免低稅額的附加稅,當?shù)譁p完之后才要交? 需要做什么會計分類?
這個免抵稅額為什么是0,不是倒擠應納稅額和免抵退稅稅額差額嘛
老師,我剛去一家公司,我們是做旅游第三方平臺,賺取中間差價的,客戶從同城下單,然后同城推單,我們在去相應酒店下單,這個平臺給我們開票是經(jīng)濟代理服務,代訂房費,我弄不太明白這個邏輯關系,那酒店開票給誰呀,我們是給客戶開票吧,開住宿費好像
老師易稅云平臺跳出備案單證這個要不要管它。
已經(jīng)結轉成本的時候才發(fā)現(xiàn)產(chǎn)成品入庫的數(shù)量換算方式錯誤,少算了,導致成本過低,如何調整
老師,我們加盟商商戶都需要給客戶開票,就是我們能代理這個業(yè)務嗎?用什么方式去做比較合適呢?
銀行賬戶能看到余額嗎,未分配利潤和銀行賬戶余額不一致是什么原因
老師:租的鋼管 費和架子工人工費開在一張發(fā)票可以嗎?如果可以,合同用是不是得體現(xiàn)租賃費和人工費
老師精斗云怎么用,我之前做會計處理是手工電子表格做賬的,現(xiàn)在公司買了個金蝶的精斗云,我不會用
老師,直播行業(yè)是給稅務局上傳收入嗎,主播的個稅不是公司報的,是別的平臺報的,這樣有風險嗎
請樸老師解答,老師我想請問一下,畫紅筆的地方,計算增值稅的時候,契稅為什么不扣
老師,個稅是按一年的累計收入核算嗎,
那應納稅額大于免抵退稅額的時候,差額沒有退回來的怎么處理呢
這個應納稅額是納稅人當前應該交的增值稅嗎
您好!應納稅額是考慮了不得抵扣進項后的應納稅額,只有是負數(shù)的時候才會有退稅,應納稅額為正數(shù)時,形成免抵稅額