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老師好,這個圖片怎么回事呢?資產(chǎn)怎么出來負數(shù)了呢?謝謝

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2022-08-25 13:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-08-25 13:40

你好,你的應(yīng)收賬款出現(xiàn)了負數(shù)余額,你是提前收了人家的錢,你應(yīng)該把這個應(yīng)收賬款貸方余額放到預(yù)收賬款里面去。

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快賬用戶4846 追問 2022-08-25 13:41

要是改的話,還需要改什么呢?總不能是負數(shù)吧,是吧,別人發(fā)給我的,

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齊紅老師 解答 2022-08-25 13:45

你把他自己重分類就可以的,你這個是軟件出來的嗎?你把它放到預(yù)收賬款里面。

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快賬用戶4846 追問 2022-08-25 13:46

是別人給的,在上海了,

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快賬用戶4846 追問 2022-08-25 13:47

沒有那個軟件

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齊紅老師 解答 2022-08-25 13:50

你好,你申報的時候自己修改一下吧。

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快賬用戶4846 追問 2022-08-25 13:53

我現(xiàn)在是利用這個數(shù)據(jù),別人的,一個外頭的記賬,怎么吧資產(chǎn)什么的變成正數(shù)?

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齊紅老師 解答 2022-08-25 13:54

你好,你自己把這個報表修改一下,把這個負數(shù)放到預(yù)收賬款里面,這里的應(yīng)收賬款就是零了,然后你的資產(chǎn)也不會出現(xiàn)負數(shù)了

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你好,你的應(yīng)收賬款出現(xiàn)了負數(shù)余額,你是提前收了人家的錢,你應(yīng)該把這個應(yīng)收賬款貸方余額放到預(yù)收賬款里面去。
2022-08-25
你好; 你們報表是沒有重分類導(dǎo)致; 你在表格里面 ; 把這個應(yīng)收賬款負數(shù)金額 ; 調(diào)整到預(yù)收賬款欄次去報 ;你是新公司嗎
2022-08-25
你好!應(yīng)該是報表沒有重分類,需要看應(yīng)收賬款明細科目余額,余額是貸方的報表填寫在預(yù)收賬款項目里
2022-08-25
您好 發(fā)放工資的時候扣回 在貸方 余額就平了 應(yīng)該是先繳納了 后發(fā)放工資 對么
2022-08-19
同學(xué)你好 是不是有退回來的
2022-08-19
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