你好,賬務(wù)處理沒有變化的,還是一樣做的。
老師,我有一個(gè)問題想要請(qǐng)教你: 我們老板接手了一個(gè)公司,但是形式又不太一樣,相當(dāng)于只要了對(duì)方的營(yíng)業(yè)執(zhí)照(現(xiàn)在還在進(jìn)行變更法人、股東、注冊(cè)資金、經(jīng)營(yíng)范圍),接手這個(gè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照之后,就開始租門店、裝修,對(duì)方公司的任何經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)我們都沒交接也沒管。但是那個(gè)公司(是一個(gè)火鍋店)還在開票,我們老板就讓我新建賬,之前公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)和賬務(wù)都說不用管了,只登記現(xiàn)在我們裝修門店這些費(fèi)用,我應(yīng)該怎么做賬呢?之前的公司的賬又該怎么處理呢?
老師幫我看下,咸陽羊一魚建筑勞務(wù)有限公司 有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資)您幫我問下你們學(xué)校的專業(yè)老師看這個(gè)公司交什么稅,稅務(wù)局給核定的企業(yè)所得稅,專管員說要交個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅,現(xiàn)在法人變更了,股權(quán)沒有變現(xiàn)在讓交印花稅,老板不想交
老師請(qǐng)問下我們公司從個(gè)體獨(dú)資變更成為有限責(zé)任公司對(duì)于做賬交稅有什么區(qū)別,之前我們單位是不需要交增值稅的只交的個(gè)體經(jīng)營(yíng)所得稅,現(xiàn)在變更后怎么弄呢?
一家2023年成立的 有限公司?,F(xiàn)在需要做股東變更,但是公司之前都是找人代理做相應(yīng)的業(yè)務(wù),日常也沒有經(jīng)營(yíng),這期間報(bào)稅過一次?,F(xiàn)在變更股東的話有一項(xiàng)是提交納稅人股權(quán)轉(zhuǎn)讓納稅說明聯(lián)系單,開具這份證明需要提交資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表。但是作為新手 我不會(huì)做,我需要從哪方面下手,需要找老板要什么數(shù)據(jù),目前我了解到 公司也沒有做賬軟件。 老板的需求就是要做股東變更。
老師好,請(qǐng)問第2問預(yù)計(jì)負(fù)債的金額怎么計(jì)算,怎么理解,應(yīng)該是多少?圖3是正確答案,但600好像咋列算式都出不來這個(gè)結(jié)果。我個(gè)人覺得〔第3問說22年末〕,那它計(jì)算肯定不能用第3年才給出的25600。其實(shí)我覺得應(yīng)該(26000-24000)=2000,再推導(dǎo)無非就是按權(quán)責(zé)發(fā)生制×個(gè)70%=1400
旅游行業(yè),差額開票,開票金額一個(gè)月下來假設(shè)5000元的銷項(xiàng)稅額,由于抵扣的成本不夠,最后要交增值稅10000元,會(huì)計(jì)分錄怎么寫
老師,我司A公司繳納房產(chǎn)稅和土地使用稅?,F(xiàn)在在A公司的辦公樓上其中一間辦公室注冊(cè)一家商貿(mào)公司B公司,B公司法人和A公司法人不是同一個(gè)人,但是背后是同一個(gè)老板!請(qǐng)問這種情況現(xiàn)在稅務(wù)局讓B公司交房產(chǎn)稅和土地使用稅!請(qǐng)問還需交嗎?
到底無形資產(chǎn)攤銷計(jì)不計(jì)入營(yíng)業(yè)現(xiàn)金凈流量?
老師,試用期可以不繳納社保嗎?
憑證可以半年的憑證裝訂在一起嗎
海關(guān)申請(qǐng)產(chǎn)地證這個(gè)要如何做,我們公司是從貿(mào)易公司進(jìn)的貨,我要填供貨方的再上一游企業(yè)嗎
老師,您好!我想問一下溢價(jià)發(fā)行債券,在算什么的時(shí)候,需要考慮溢價(jià)的部分
老板要把借公司的往來款轉(zhuǎn)投資款??梢詥?,用不用交稅,需要啥附件
老師,請(qǐng)解析下這句話:加工費(fèi)記入委外加工產(chǎn)品的成本。 我看我司科目余額表,全盤會(huì)計(jì)把委外加工費(fèi)單獨(dú)出來放制造費(fèi)用了。我然后我核算成本只能分配到各個(gè)產(chǎn)品中。 然后現(xiàn)在生產(chǎn)領(lǐng)料領(lǐng)這個(gè)委外件。因?yàn)椴缓怂惆氤善烦杀?。我把Bom全部拆成材料了。然后生產(chǎn)領(lǐng)料明細(xì)表肯定會(huì)領(lǐng)委外件和自制半成品組裝成產(chǎn)成品嘛,是不是,因?yàn)楣に緵]核算成本。所以領(lǐng)料明細(xì)表我套用采購(gòu)單價(jià)乘以數(shù)量就是我成品成本。但里面含了加工費(fèi)單價(jià)。那我現(xiàn)在是要把加工費(fèi)減掉對(duì)吧。 2、全盤把加工費(fèi)單獨(dú)出來了,影響我核算嗎?還是說我是可以把加工費(fèi)計(jì)入委外加工產(chǎn)品成本
之前繳納的是生產(chǎn)經(jīng)營(yíng),否則現(xiàn)在繳納企業(yè)所得稅,賬務(wù)處理不變。
企業(yè)所得說還是原來那里交數(shù)據(jù)么,就是自然人企業(yè)那里?
我們之前不用交增值稅變更后還是不用交哈
你好,企業(yè)所得稅在電子稅務(wù)局里面,不是在自然人電子稅務(wù)局。
之前交增值稅,現(xiàn)在還是交增值稅的,增值稅不變的,增值稅只區(qū)分一般納稅人還是小規(guī)模。
就是也在國(guó)稅那個(gè)網(wǎng)頁里面么?我沒有在里面弄過還,不清楚怎么操作
你好,對(duì)的,是的,和你增值稅在一個(gè)位置,都是待辦事項(xiàng)。
好的謝謝老師
不用客氣,工作愉快。