你好? 記固定資產(chǎn)正常折舊的?
老師,生產(chǎn)設(shè)備已經(jīng)投入使用了,但是還沒(méi)有收到發(fā)票,或者收到了發(fā)票,這個(gè)情況下可以在建工程結(jié)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)嗎
老師,生產(chǎn)設(shè)備已經(jīng)投入使用了,但是還沒(méi)有收到發(fā)票,或者收到了發(fā)票還沒(méi)有付完款,又或者是欠款也欠票,這3個(gè)情況下可以在建工程結(jié)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)嗎?后期怎么調(diào)整
老師你好,公司在去年購(gòu)一套二手設(shè)備,無(wú)發(fā)票,已入賬,入的是研發(fā)費(fèi)用 ,今年另一部設(shè)備來(lái)了,但沒(méi)有付錢(qián)。怎么入賬呢,我想入到固定資產(chǎn)可以嗎?
老師好,請(qǐng)問(wèn)固定資產(chǎn)設(shè)備已進(jìn)場(chǎng)并使用,但是發(fā)票一年了還沒(méi)到,這個(gè)情況可以折舊嗎?賬面上怎么做賬呢?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)(1)2021年11月29日和2021年12月17日入賬的兩個(gè)固定資產(chǎn)的累計(jì)折舊,還可以轉(zhuǎn)入2022年研發(fā)設(shè)備的研發(fā)折舊費(fèi)用嗎?若可以的話,會(huì)計(jì)怎么做賬?(2)2022年3月31日入賬的固定資產(chǎn)的累計(jì)折舊轉(zhuǎn)為研發(fā)設(shè)備的研發(fā)折舊費(fèi)用,會(huì)計(jì)怎么做賬?麻煩老師,謝謝。
老師,我們公司是供應(yīng)鏈企業(yè),給大學(xué)食堂配送蔬菜和肉的。我們這家子公司在去年9月份成立之前,子公司的老板買(mǎi)了兩輛冷藏車(chē),不過(guò)是落戶在了我們集團(tuán)其中一家分公司名下。因?yàn)閷?shí)際是我們這家子公司老板出的錢(qián),也實(shí)際是我們?cè)谑褂?,所以我們跟落戶的那家分公司簽了租?chē)協(xié)議。今年這兩輛冷藏車(chē)要支付保險(xiǎn)費(fèi)和車(chē)輛年檢費(fèi),我們公司是用老板的私卡轉(zhuǎn)錢(qián)到集團(tuán)的法人私卡上,由法人又轉(zhuǎn)到落戶的那家公司來(lái)支付保險(xiǎn)費(fèi)和車(chē)輛年檢費(fèi)的。請(qǐng)問(wèn)我這邊內(nèi)賬該怎么做賬?
我們公司因?yàn)樵V訟案件被司法扣劃了70萬(wàn),但是現(xiàn)在這個(gè)錢(qián)沒(méi)有付到對(duì)方公司,只是凍結(jié)了。要怎么做賬務(wù)處理
為什么帶開(kāi)勞務(wù)發(fā)票稅點(diǎn)是2.3%,個(gè)人給小規(guī)模開(kāi)發(fā)票要收20%個(gè)人所得稅,能給講一下嗎
老師,如果是公司沒(méi)有出差外地的業(yè)務(wù),但是開(kāi)票到公司的住宿票我能入賬嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)公司購(gòu)買(mǎi)了手機(jī)送客戶,這個(gè)業(yè)務(wù)我能不能把手機(jī)作為我們某項(xiàng)目使用的設(shè)備,去做固定資產(chǎn)折舊扣除?如果按固定資產(chǎn)折舊做扣除會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師,我想問(wèn)下今年有說(shuō)股東無(wú)償借款給公司,股東反而要交更多稅嗎?沒(méi)有收利息收入也是不行嗎?
閑聊一下,抖音有個(gè)算命師算命挺準(zhǔn)人挺多的,我就排隊(duì)去算,就是一個(gè)熱氣球,排了一個(gè)小時(shí),到我了,看了我的八字,后來(lái)說(shuō)問(wèn)我,你想問(wèn)什么問(wèn)吧,不收你的,我就害怕了,是我命不好?后來(lái)我問(wèn)了感情,啥時(shí)結(jié)婚他說(shuō)了完了我把熱氣球刷給他,他就下播了,額,,,我一臉懵逼,看抖音說(shuō)有3不收,雖然我知道不能全信,但是有在她直播間蹲好幾個(gè)月一年好久的,那些人都收就我不收,我是不是命不好,哎,就是閑聊,不是要安慰我,就是這個(gè)事遇到過(guò)?我就懷疑是不是我命不好
老師,我們的供貨方不愿意給我們開(kāi)具發(fā)票,讓我們把錢(qián)打給另一家他們的合作方,由他們這家合作方給我們開(kāi)具發(fā)票。我這邊出具了一份代收代付款協(xié)議。請(qǐng)問(wèn),我這邊做賬的時(shí)候,供應(yīng)商我是該掛實(shí)際給我們供貨的這家,還是應(yīng)該掛我們付錢(qián)過(guò)去和開(kāi)票給我們公司的那家?
空調(diào)工程公司的成本如何核算
老師:請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶 收入-費(fèi)用=利潤(rùn),利潤(rùn)的錢(qián)可以直接裝進(jìn)股東的兜里,不要交什么分紅個(gè)稅啥的了,是嗎?
發(fā)票未到的時(shí)候分錄,和發(fā)票到了之后的分錄,請(qǐng)老師教我一下,謝謝
借固定資產(chǎn)貸應(yīng)付賬款等借成本費(fèi)用貸累計(jì)折舊。收到發(fā)票把沒(méi)票的同窗按發(fā)票入賬。
打錯(cuò)字了是先紅沖再按發(fā)票入賬,
?;蛘吆?jiǎn)單處理,就把發(fā)票貼到原來(lái)憑證后面。
沒(méi)票的同窗?
沒(méi)就是把沒(méi)票的紅沖。再按發(fā)票入賬。
那等于入賬的時(shí)候是暫估入賬啊?
是的,這樣理解就對(duì)了。
好的,謝謝
不客氣,祝您工作愉快。
老師好,再確定一下,暫估是固定資產(chǎn)-暫估?還是應(yīng)付賬款-暫估?
應(yīng)付賬款后面可以增加一個(gè)暫估
好的,謝謝
不客氣,祝您工作愉快。