你好,是包含那部分契稅的
房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)承建政府項目,企業(yè)收到政府撥款后,沒開發(fā)票,也沒有做銷售收入。請問這個項目的進項稅可以用在別個項目上抵扣嗎?
請問老師,圖片房地產(chǎn)企業(yè)一般計稅方法的,銷項稅,要減掉當期可扣的政府土地款、請問這個政府土地款包含契稅嗎?
老師 房產(chǎn)開發(fā)企業(yè)銷售自行開發(fā)的房地產(chǎn)一般計稅方法,可以扣除土地價款,不能扣除契稅等稅費 但是契稅不是就包含在土地價款內(nèi)嗎 如果題目說了契稅,意思是還要扣除契稅嗎?這道題為什么相關(guān)稅費又可以扣呢
老師,請問工業(yè)地產(chǎn)的土地款進項稅額能否抵減銷售收入的銷項稅額?請問工業(yè)地產(chǎn)的成本能否加計扣除?政府開的土地款是含稅金額收據(jù)普通發(fā)票,之前住宅和商用土地款作為成本的進項稅額是可以抵減銷項稅額的
老師您好!請教一下房地產(chǎn)公司有一套房,營改增之前賣給政府作為安置房,營業(yè)稅及附加稅、企業(yè)所得稅、土增稅已經(jīng)全部繳納,后期營改增之后政府又退回給房地產(chǎn)公司,現(xiàn)在二次銷售,現(xiàn)銷售價格比當時賣給政府的價格多,請問現(xiàn)在怎么開票,差額征稅開票嗎?
A老板的公司C直接付錢給電腦商幫新公司B買電腦并說這錢是投給B的,合理但得看具體情況:如果真是當投資,公司C得走正規(guī)程序比如讓B公司股東同意并做工商增資或記資本公積,同時B公司收到錢后要記實收資本或資本公積,買電腦時記固定資產(chǎn)和銀行存款,這樣賬和稅沒問題;,1、兩個公司都是A老板的,只是剛注冊B公司,沒有開始盈利,就由C公司先付,算投資,不增資,怎么寫分錄?2、對方開票是開給C公司(付款的)還是開給B?
10月的企業(yè)所得稅申報,新增加項目應(yīng)付職工薪酬的兩項,都應(yīng)該如何填報
2025年10月增值稅申報,七月至九月未開銷項發(fā)票,九月收到兩張進項發(fā)票,10月申報時,這兩張進項發(fā)票是全部做勾選認證還是不進行勾選認證,哪個更穩(wěn)妥
老師,開了3個體戶,每個都綁定電商店鋪,a個體是工廠,BC個體是銷售,BC個體都是銷售a工廠貨物,3個體戶都是同一個法人,那那BC個體成本票可以跟a個體要嗎?
試用期可以不交保險嗎
深水油田的的優(yōu)惠是多少
經(jīng)營所得A表第一季已產(chǎn)生經(jīng)營收入但第二季度沒有收入也沒有支出申報的時候經(jīng)營收入是第一季度累計的不能更改這就意味著要繳稅可第二季度都沒有收入和支出怎么申報呢
老師好,我公司是一般納稅人,本月有一張銷售二手車的發(fā)票,如圖1,但是購進這輛車的時候也是二手車發(fā)票,如圖2是,但是我公司本月發(fā)票查詢不含稅銷售額是包含這張發(fā)票的金額為11705210.24,但是呢,這張發(fā)票不是通過我們電子稅務(wù)局開出去的,然后申報增值稅的時候提醒讓申報銷售二手車的增值稅呢,增值稅自動生成的報表就沒包含這個銷售二手車的10000。 一般納稅人公司轉(zhuǎn)讓自己使用過的車輛,若該車輛購進時已抵扣進項稅額,按照13%的稅率繳納增值稅;若購進時未抵扣進項稅額,按照3%征收率減按2%征收增值稅。小規(guī)模納稅人公司轉(zhuǎn)讓車輛,按照3%征收率減按2%征收增值稅。不過,從事二手車經(jīng)銷的納稅人銷售其收購的二手車,自2020年5月1日至2027年12月31日,減按0.5%征收增值稅。然后我這種情況到底是根據(jù)那種情況去申報呢?
老師每個月交增值稅還要看增值稅的波動率嗎?
老師,老是提示這個:你申報增值稅減征、免稅、即征即退、加計抵減的合計數(shù)20556.12大于"營業(yè)外收入"欄次金額0,請確認取得的上述政府補助收入是否正確核算并如實申報在本欄次。怎么回事?
請問老師,搜到資料顯示銷項稅不扣除契稅。
你好,核實后,增值稅計算時不包含契稅,土地增值稅扣的時候包含契稅