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老師我們老板接手酒店時前店主還欠房東二十萬房租,這個債務我們老板替他還,以后分攤到每月去還,這個我怎么做賬

2022-08-23 16:07
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-08-23 16:07

你好,就當房租處理 借主營業(yè)務成本-租金 貸銀行存款

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快賬用戶2396 追問 2022-08-23 16:09

那我期初建賬這個錢放到哪個科目

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齊紅老師 解答 2022-08-23 17:15

?你這樣是已經(jīng)發(fā)生沒有做賬嗎?你們是接著他們余額做還是怎樣

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快賬用戶2396 追問 2022-08-23 17:25

這是之前發(fā)生的,之前沒會計,現(xiàn)在我開始建賬

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齊紅老師 解答 2022-08-23 17:41

那你們沒建賬時已經(jīng)付款了?

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快賬用戶2396 追問 2022-08-23 17:42

付一點了,分攤到每個月付了

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齊紅老師 解答 2022-08-23 17:44

那就直接按照付款按照我寫分錄做賬務處理

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你好,就當房租處理 借主營業(yè)務成本-租金 貸銀行存款
2022-08-23
這個只能計入營業(yè)外支出哈,
2022-08-23
你好,那之前有沒有應付賬款?
2022-08-10
?你好? ? 那你們就重新 以個體戶的名義去跟他們公司來簽訂才行? ?。這沒有到期還有多久? ?
2021-01-14
同學你好,是計入管理費用一裝修費中;
2021-03-02
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