同學(xué)你好 由于你之前是估算的那個運(yùn)費(fèi),那么就有差額,你現(xiàn)在賬上去調(diào)整這個差額就行了,把你賬上的調(diào)整為與實(shí)際申報(bào)一致。
老師 你好 我這邊想請教一個關(guān)于暫估入庫的問題 就是我在本月的時(shí)候暫估入庫了 所有沒有來發(fā)票的金額但是我在收到發(fā)票以后發(fā)現(xiàn)我暫估入庫的這個金額跟我實(shí)際收到發(fā)票的這個金額有差異 請問這個差異該怎么處理呢
請問在做出口商品時(shí),CIF,我們實(shí)際支付比報(bào)關(guān)單上面的金額經(jīng)過匯率兌換后,少幾十元,這個要怎么處理呢?
老師,請問我們做出口業(yè)務(wù)實(shí)際收款是扣了手續(xù)費(fèi)的,但是報(bào)關(guān)單上的金額是對方實(shí)際匯款的金額,我做收入是按我們實(shí)際收款的金額申報(bào)的,現(xiàn)在申報(bào)出口退稅才發(fā)現(xiàn)這個差額現(xiàn)在怎么處理?謝謝
老師,我想問一下,先申報(bào)的個稅,已經(jīng)扣款了,但發(fā)工資的時(shí)候發(fā)現(xiàn)申報(bào)個稅的工資表金額錯了,和實(shí)際的工資有出入,我下個月申報(bào)個稅的時(shí)候用正確的金額加或者減去差額,把上個月錯誤的調(diào)整回來可以嗎? 比如:我申報(bào)的時(shí)候?qū)懙氖?000,但實(shí)際支付的工資是3500,我下個月申報(bào)時(shí)寫4000,到實(shí)際支付還是3500,可以嗎?
老師請問下報(bào)關(guān)單上面的運(yùn)費(fèi)前期金額是估上去實(shí)際還沒支付,但是后期實(shí)際支付的時(shí)候出現(xiàn)差額,要怎么處理差額呢?
房租支付的滯納金入什么科目
老師:我們外發(fā)一批物料(80多種)給加工廠,幫我們做成一個成品,發(fā)出物資:借:委托加工物資,待:原材料的明細(xì)科目,要每一種都寫嗎,這80多種采購單價(jià)都不一樣的
老師好,問下,單位用Poss機(jī)二維碼收款,微信/支付寶收了手續(xù)費(fèi),比如收100+手續(xù)費(fèi)0.3=100.30、然后到賬100.那這0.3的手續(xù)費(fèi)發(fā)票是哪里開
公司其中一個自然人股東變更為了一個企業(yè),這個后續(xù)記賬有區(qū)別嗎
企業(yè)職工參保登記管理查不到某個員工的信息,是不是意味著這個員工的社保已經(jīng)遷走了,不用走職工停保登記了?
老師預(yù)付賬款中途改應(yīng)收可以嗎,借應(yīng)收貸預(yù)付
設(shè)施農(nóng)用地,用于農(nóng)業(yè)的,在下轄社區(qū)的某村,需要交房產(chǎn)稅嗎
老師 房開企業(yè)用房屋抵頂?shù)姆绞浇o建設(shè)方結(jié)算工程款,工程方又把房屋頂給第三方,只用三方轉(zhuǎn)賬協(xié)議可以嗎?需不需要走流水?有財(cái)稅活動可依嗎?
老師 我們這個停車場收費(fèi) 憑證就這一個可以嗎 還需不需要明細(xì)?
老師 購買貨車記固定資產(chǎn) 次月提折舊 是提多少年?
老師 現(xiàn)在是實(shí)際發(fā)生的是對的,但是報(bào)關(guān)單上面的金額是錯的,在賬面上調(diào)整
如果賬面調(diào)成和申報(bào)一致那公司支付差額部分要怎么處理能呢?
同學(xué)你好 這個沒有發(fā)票的嗎
有發(fā)票的
同學(xué)你好 有發(fā)票計(jì)入費(fèi)用科目