同學(xué)你好 由于你之前是估算的那個(gè)運(yùn)費(fèi),那么就有差額,你現(xiàn)在賬上去調(diào)整這個(gè)差額就行了,把你賬上的調(diào)整為與實(shí)際申報(bào)一致。

老師 你好 我這邊想請(qǐng)教一個(gè)關(guān)于暫估入庫(kù)的問(wèn)題 就是我在本月的時(shí)候暫估入庫(kù)了 所有沒(méi)有來(lái)發(fā)票的金額但是我在收到發(fā)票以后發(fā)現(xiàn)我暫估入庫(kù)的這個(gè)金額跟我實(shí)際收到發(fā)票的這個(gè)金額有差異 請(qǐng)問(wèn)這個(gè)差異該怎么處理呢
請(qǐng)問(wèn)在做出口商品時(shí),CIF,我們實(shí)際支付比報(bào)關(guān)單上面的金額經(jīng)過(guò)匯率兌換后,少幾十元,這個(gè)要怎么處理呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)我們做出口業(yè)務(wù)實(shí)際收款是扣了手續(xù)費(fèi)的,但是報(bào)關(guān)單上的金額是對(duì)方實(shí)際匯款的金額,我做收入是按我們實(shí)際收款的金額申報(bào)的,現(xiàn)在申報(bào)出口退稅才發(fā)現(xiàn)這個(gè)差額現(xiàn)在怎么處理?謝謝
老師,我想問(wèn)一下,先申報(bào)的個(gè)稅,已經(jīng)扣款了,但發(fā)工資的時(shí)候發(fā)現(xiàn)申報(bào)個(gè)稅的工資表金額錯(cuò)了,和實(shí)際的工資有出入,我下個(gè)月申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候用正確的金額加或者減去差額,把上個(gè)月錯(cuò)誤的調(diào)整回來(lái)可以嗎? 比如:我申報(bào)的時(shí)候?qū)懙氖?000,但實(shí)際支付的工資是3500,我下個(gè)月申報(bào)時(shí)寫(xiě)4000,到實(shí)際支付還是3500,可以嗎?
老師請(qǐng)問(wèn)下報(bào)關(guān)單上面的運(yùn)費(fèi)前期金額是估上去實(shí)際還沒(méi)支付,但是后期實(shí)際支付的時(shí)候出現(xiàn)差額,要怎么處理差額呢?
老師,今年的政府補(bǔ)助資金,明年才可以到賬,明年到賬該怎么記賬
餐飲業(yè)個(gè)體工商戶經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅稅率是多少?給員工發(fā)工資,房租水電費(fèi)沒(méi)有分?jǐn)傆?jì)入成本嗎?
老師您好,餐飲業(yè)個(gè)體工商戶沒(méi)有票怎么報(bào)稅,
10、商品流通企業(yè)會(huì)計(jì)中批發(fā)企業(yè)外購(gòu)商品的成本一般指的是(A、進(jìn)貨原價(jià)B、價(jià)款加上運(yùn)雜費(fèi))。C、價(jià)款加上運(yùn)費(fèi)D、購(gòu)進(jìn)商品支付的所有款項(xiàng)
A公司將生產(chǎn)用的數(shù)控機(jī)床與B公司的專利技術(shù)交換,該交換不具有商業(yè)實(shí)質(zhì),分錄該如何做
老師,請(qǐng)問(wèn)老板有一家小規(guī)模公司,一家一般納稅人公司,一般納稅人公司缺錢(qián),是不是只能跟小規(guī)模公司借錢(qián),還有其他合理拿錢(qián)的方法嗎?(董孝彬老師)
老師,像銷(xiāo)售商品根據(jù)確認(rèn)收入時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)成本,那貨代行業(yè),什么時(shí)候確認(rèn)收入,什么時(shí)候確認(rèn)成本呢
老師,我們是外貿(mào)企業(yè)出口的,收客戶款是按cif價(jià)收,甚至?xí)嗍者\(yùn)費(fèi),出口報(bào)關(guān)單是按Fob出口,會(huì)計(jì)做賬也是按fob確認(rèn)收入,代收的運(yùn)費(fèi)貨代會(huì)開(kāi)一部分運(yùn)輸發(fā)票,剩余部分就留給我們了,比如 收客戶130元,其中100元是fob價(jià),20元是運(yùn)輸費(fèi),10元剩余也就給我們了。這10元要報(bào)收入嗎?會(huì)計(jì)把這20元做成了銷(xiāo)售費(fèi)用,感覺(jué)不對(duì),出口報(bào)關(guān)單我們要按cif出還是按fob出口
老師,像銷(xiāo)售商品根據(jù)確認(rèn)收入時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)成本,那貨代行業(yè),什么時(shí)候確認(rèn)收入,什么時(shí)候確認(rèn)成本呢
各位老師大家好,我是從別人手里才接過(guò)的賬務(wù),我從2022年已經(jīng)開(kāi)始補(bǔ)賬了,銀行流水顯示是還貸款,我不知道怎么入賬呢,請(qǐng)老師們指點(diǎn)一下,謝謝


老師 現(xiàn)在是實(shí)際發(fā)生的是對(duì)的,但是報(bào)關(guān)單上面的金額是錯(cuò)的,在賬面上調(diào)整
如果賬面調(diào)成和申報(bào)一致那公司支付差額部分要怎么處理能呢?
同學(xué)你好 這個(gè)沒(méi)有發(fā)票的嗎
有發(fā)票的
同學(xué)你好 有發(fā)票計(jì)入費(fèi)用科目