?你好;? ?你們就把期末數(shù)據(jù)來(lái)反推計(jì)算即可; 就可以知道你 6月本期發(fā)生了多少? ?
老師,知道報(bào)稅6月分的資產(chǎn)負(fù)債表,利潤(rùn)表,沒(méi)有帳,把6月份的帳補(bǔ)做了,怎么倒推6月出的期初余額,使得6月份結(jié)賬和報(bào)稅6月的報(bào)表一致呢(預(yù)收,預(yù)付,應(yīng)收,應(yīng)付這不知道怎么倒推了)帳沒(méi)用預(yù)收,預(yù)付,出報(bào)表是預(yù)收預(yù)付就有余額了
請(qǐng)問(wèn)老師,資產(chǎn)負(fù)債表里的未分配利潤(rùn)是怎么來(lái)的?能說(shuō)一下嗎?然后例如6月7月的資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)有什么關(guān)系,怎么算的?我做份貸款報(bào)表不知道對(duì)不對(duì),所以問(wèn)下,麻煩老師回復(fù)一下謝謝!
老師你好,7月份申報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表 和利潤(rùn)表 里邊的本月數(shù) 是填寫(xiě)4、5、6三個(gè)月的累計(jì)數(shù)嗎
老師知道5月份和7月份的資產(chǎn)負(fù)債表,如何能推算出6月份資產(chǎn)負(fù)債表呢?這有什么必然聯(lián)系嗎?
老師,二季度的現(xiàn)金流量表根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表編制,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表都是按6月份系統(tǒng)導(dǎo)出的嗎?
老師:我想咨詢一下,增值稅到月底了,做結(jié)轉(zhuǎn)的話,怎么做分錄啊?
計(jì)提工資社保企業(yè)承擔(dān)部分也要在申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候加上去嗎
我還沒(méi)下賬呢,第二天就全部調(diào)撥走了,不用記賬了吧
您好!想問(wèn)下,我公司昨天進(jìn)了一批剛才,今天項(xiàng)目部就調(diào)撥到另一個(gè)公司了,請(qǐng)問(wèn)倉(cāng)庫(kù)管理員用記賬嗎
老師,員工的一部分工資用手機(jī)給員工抵了,賬務(wù)處理要怎么做
1.平?,F(xiàn)金收款,存到公戶備注什么,分錄怎么做 2法人卡丟了,可以現(xiàn)金發(fā)放工資嗎?個(gè)稅繼續(xù)申報(bào),對(duì)嗎
請(qǐng)問(wèn)一下老師,我們是行業(yè)協(xié)會(huì),我們聯(lián)合慈善會(huì)搞慈善活動(dòng)籌集善款,根慈善會(huì)簽訂了協(xié)議,由我單位核算收入和費(fèi)用,所有成交的款項(xiàng)由我單位收入之后在一筆轉(zhuǎn)給慈善會(huì),活動(dòng)期間產(chǎn)生的活動(dòng)費(fèi)用,圖錄費(fèi),人員費(fèi)用,網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)費(fèi)用,銀行轉(zhuǎn)賬費(fèi)用等,由我單位支付,發(fā)票也是開(kāi)我單位的,之后向慈善會(huì)報(bào)銷費(fèi)用多少錢(qián),之后開(kāi)票向慈善會(huì)收取,請(qǐng)問(wèn)一下,活動(dòng)的費(fèi)用我單位能做成本嗎,向慈善會(huì)開(kāi)票能做收入嗎,
老師你好,所有地區(qū)的貿(mào)易公司都需要進(jìn)中天易稅平臺(tái)上傳電子備案資料嗎
老師抖音商家提現(xiàn)這種怎么記賬做營(yíng)業(yè)外收入嗎
今年匯算清繳時(shí),去年暫估的20萬(wàn)用用今年的票抵了,這個(gè)發(fā)票就不能入今年的成本賬了
老師利潤(rùn)表可以倒推,但是資產(chǎn)負(fù)債表這個(gè)時(shí)點(diǎn)數(shù)咋推算呢?知道5月和7月的資產(chǎn)負(fù)債表,如何推麻煩指導(dǎo)一下吧,謝謝。
?你好1;? ?負(fù)債表 你們就得做實(shí)盤(pán)數(shù)據(jù)的; 你們自己要盤(pán)點(diǎn)賬上的明細(xì)? ?和你? ? ?5月和7月的? 數(shù)據(jù)來(lái) 推算了? ?
老師這6月份資產(chǎn)負(fù)債表的數(shù)額是不是一般是介于5月和7月資產(chǎn)負(fù)債表之間的金額呀?
?你好;? ? ? ?是的; 正常是的; 比如 5月應(yīng)收賬款是100萬(wàn);? 你7月應(yīng)收賬款是 80萬(wàn) ; 那么你? 6月估計(jì)? 和7月發(fā)生了收款業(yè)務(wù) ; 你要確定發(fā)生了多少 ;? ? ?收款了多少; 去判斷6月要做多少金額? ?