您好 甲方代付工資的時候 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:應(yīng)交稅費-個人所得稅 貸:應(yīng)收賬款 申報個人所得稅 借:應(yīng)交稅費-個人所得稅 貸:銀行存款
老師您好!我們建筑公司。應(yīng)收賬款100萬,甲方代付工資。現(xiàn)在我們做了工資表應(yīng)發(fā)工資50萬,代扣個人所得稅1萬,實發(fā)工資49萬。現(xiàn)在甲方發(fā)工資時按照實發(fā)工資49萬元發(fā)放,個人所得稅1萬元有工人自己承擔(dān)但是這1萬元的個人所得稅有我公司申報繳納了。這筆業(yè)務(wù)分錄怎么做?金額各是多少???謝謝老師!
老師您好!工資是甲方發(fā)給工人的,個人所得稅是我們乙方上報的。個人所得稅也是我們代繳的。那這個個人所得稅怎么做賬???
我一個老師,我們農(nóng)民工的工資是甲方代發(fā)的,那么申報個人所得稅是我們申報還是甲方申報
老師您好!我們項目上現(xiàn)在有部分工人的工資是代發(fā)的,開票給甲方,申報個稅也是我們申報,工資直接從甲方代發(fā)給工人,不回款,這個賬要怎么做會計分錄
老師您好!我們項目上現(xiàn)在有部分工人的工資是代發(fā)的,開票給甲方,申報個稅也是我們申報,工資直接從甲方代發(fā)給工人,不回款,這個賬要怎么做會計分錄
老師 您好 我想問一下 銷項小于進(jìn)項,我還需要計提嗎? 就是借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸 :應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
老師,餐飲個體戶開票收入一個季度不超30萬,員工都不交社保。實際員工27人,薪資一個月9萬左右 如果我把個稅按照實際的申報,那么收入偏低 成本偏高 可不可以少報幾個人
2024年暫估了材料489個20000元,現(xiàn)在回票了489個17000元,余額怎么辦,回沖借:原材料-20000元 貸:應(yīng)付賬款-暫估-20000元,發(fā)票進(jìn)賬借:原材料17000元 貸:應(yīng)付賬款17000元,原材料那顯示余額3000元負(fù)數(shù)沒數(shù)量
老師好,小規(guī)模納稅人因2024年重復(fù)記賬多記收入,本月沖紅以前憑證,怎么分錄,沒有以前年度損益調(diào)整科目。
老師好,我現(xiàn)在管理一個景區(qū),里面的收入有門票,有自動售賣機(jī),有飯店,有住宿,有文創(chuàng)產(chǎn)品,這些既要有材料費支出,又有貨物支出,并且都得有收入,還有庫存余額, 就針對這些內(nèi)容,老師幫我選擇一個課程,我想學(xué)習(xí)一下,謝謝!
企業(yè)所得稅需要計提嗎?怎么計提
企業(yè)所得稅需要計提嗎?怎么計提?
這個答案是不是給錯了,b是錯誤的吧
老師,公司買的超市卡,1000元,送禮的,有發(fā)票,發(fā)票寫著預(yù)付卡,還涉及個稅嗎?我做賬是:借管理費用~業(yè)務(wù)招待費,貸銀行存款
土地使用權(quán)轉(zhuǎn)入無形資產(chǎn),請問采用哪種攤銷方式更方便,土地使用權(quán)期限是按照50年計算嗎?
甲方發(fā)的工資,乙方申報的個人所得稅這個沒辦法做在一起吧?
甲方發(fā)的工資,乙方申報的個人所得稅 可以做一起啊 甲方發(fā)放工資的工資表也是乙方提供的啊
懂了懂了,謝謝老師。
不客氣哈,如果您這個問題已經(jīng)解決,?希望對我的回復(fù)及時給予評價。祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利!謝謝!不清楚的還可以繼續(xù)追問?。?
這個工資甲方發(fā)了 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:應(yīng)收賬款 這個稅我已經(jīng)交了,工資還沒發(fā)下來。 借:應(yīng)交稅費-個人所得稅? 貸:銀行存款
我沒辦法把這個稅和應(yīng)收賬款放一起啊
這個工資甲方發(fā)了 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:應(yīng)收賬款?? 您沒有附工資表嗎? 附工資表 工資表里面做個人所得稅 然后自己做甲方發(fā)放分錄的時候就做了啊?
就是說甲方在發(fā)放工資的時候就會把這個個人所得稅扣下來,然后發(fā)放工程款的時候就給我了?關(guān)鍵是這個工程款還沒到我的賬戶,個人所得稅我已經(jīng)用我自己賬戶交了。這里我就有點糊涂了。
您先做個人所得稅繳納的分錄 然后甲方發(fā)放工資后再做扣除分錄啊 甲方發(fā)放工資 也是根據(jù)您的工資表發(fā)放的 您提供工資表的時候 就提供扣除個人所得稅的金額啊