您好,這個就是 借 實收資本25 其他應(yīng)付款5 貸 銀行存款29
老師,資本公積這一個我有些疑問,例如,一個人開了一個包子鋪,投資100萬,一年盈利50萬,第二年另一個人也想要投資,投資120萬。我上初級會計實務(wù)時,老師說資本公積是20萬,剛剛實操的老師說,資本公積是120萬,這個我就有點疑惑了,
母公司吸收合并全資子公司,母公司單體長投1200萬,子公司凈資產(chǎn)1300萬(盈余公積25萬,未分配利潤75萬),沖減長投后差額計入資本公積,對嘛?假設(shè)子公司期初未分配利潤25萬,盈余公積25萬,那期初這50萬怎么在合并報表上體現(xiàn)呢?
注冊資本100萬A占股20% B占股 80%,A投了30萬,10萬變成資本公積.現(xiàn)在a轉(zhuǎn)10%給B,資本公積是變20萬嗎?借銀行存款 30 貸實收資本一A 20 資本公積10。后面 借實收資本一A 10 ,貸實收資本一B 10?資本公積怎么處理
最初有投資人給了25萬、5萬借款、20萬資本公積、現(xiàn)在這個29萬資本公積要還給投資人?怎么做分錄?
股東之前投資了25萬、其中5萬是投資款、20萬做為資本公積了、但是現(xiàn)在由于合作不愉快、這20萬要退回去怎么辦?
怎么理解期初余額的年初余額
老師 物流行業(yè) 有些車是掛靠運輸?shù)?,賬務(wù)處理怎么做。 開票是開我們公司,但是實際是車主自己買的。 貸款也是他們自己還的,
換系統(tǒng)了期初余額不會輸入本年利潤和未分配利潤
購買機器,分期付款,銀行轉(zhuǎn)賬怎么備注,是貨款嗎
我們是個超市付這個超市的租金和物業(yè)費怎么做賬呀
老師好!我們單位是每月1-10日報銷上月的差旅費及代墊費用,比如9月10號之前整理8月份所有的報銷,那我這筆分錄應(yīng)該記在8月份還是9月份呢?
#提問 老師:網(wǎng)店沒有進出票據(jù),憑什么做賬務(wù)處理?
老師,公司買車,通過法人銀行卡還車貸的利息需要調(diào)增嗎?
老師,技術(shù)服務(wù)費做管理費嗎,金額有限制嗎
老師,給對方公司開了增值稅發(fā)票,對方微信轉(zhuǎn)過來了,可以做賬嗎