齊紅老師
職稱:注冊會計師;財稅講師
你好,應付工資貸方余額,代表計提還沒有支付的工資金額。
我是剛接過來,這種情況怎么辦?
你好,這種情況(應付工資貸方余額)是有賬實不符嗎?
我們剛接過來,然后就按照我們這邊的工資做,那她之前的余額怎么辦,我們做賬不計提,直接結轉
你好,你們做賬不計提,就需要先把計提的金額支付了,然后按月做支付工資的分錄?
具體應該怎么做呢?老師?
你好 先把計提的金額支付了 借:應付職工薪酬,貸:銀行存款等科目? 然后按月做支付工資的分錄? 借:管理費用等科目,貸:銀行存款等科目?
老師,你好,應付賬款貸方余額負數(shù)是怎么回事,可以嗎?
你好老師,應付工資貸方余額怎么回事?
其他應付 余額貸方付數(shù) 是怎么回事
老師好 應付工資的貸方余額和管理費用-工資的貸方余額金額不一致 是什么原因
老師你好,我新手一家賬,他那個科目余額表應付賬款都是借方余額是怎么回事呀?
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我是剛接過來,這種情況怎么辦?
你好,這種情況(應付工資貸方余額)是有賬實不符嗎?
我們剛接過來,然后就按照我們這邊的工資做,那她之前的余額怎么辦,我們做賬不計提,直接結轉
你好,你們做賬不計提,就需要先把計提的金額支付了,然后按月做支付工資的分錄?
具體應該怎么做呢?老師?
你好 先把計提的金額支付了 借:應付職工薪酬,貸:銀行存款等科目? 然后按月做支付工資的分錄? 借:管理費用等科目,貸:銀行存款等科目?