你好,簡(jiǎn)易計(jì)稅對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)不管哪個(gè)月份他都認(rèn)證不了的。

老師,你好,比如8月份開的增值稅專用發(fā)票,必須在9月份抵扣?還有9月份我們沒有銷項(xiàng)發(fā)票,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票要不要抵扣。
老師我們一個(gè)公司 一般納稅人 8月份改了名字但是稅號(hào)沒變 9月份對(duì)方給我們開的專票我們能用嗎 能抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎
老師,我們是一般納稅人,農(nóng)業(yè)公司,之前月份認(rèn)證的專票稅額比較大,一直在電子稅務(wù)局留底,進(jìn)項(xiàng)稅額留底足夠抵扣8月銷項(xiàng)稅額,那我9月初可以不用再認(rèn)證專票了吧。
老師,我們是一般人,我們8月份采用簡(jiǎn)易計(jì)稅,但是我們現(xiàn)在有進(jìn)項(xiàng)專票,如果我們9月份采用一般計(jì)稅,那我現(xiàn)在的專票想等9月份的時(shí)候在用來抵扣,是不是必須等到9月份在認(rèn)證,8月份不能認(rèn)證?
老師,今天8月31號(hào)對(duì)方開了發(fā)票,我們沒想起來認(rèn)證,9月份認(rèn)證,那這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅算8月份還是9月份呢,目前不都在電子稅務(wù)局網(wǎng)上認(rèn)證嗎,我想問問這個(gè)算在8月份進(jìn)項(xiàng)稅還是9月份進(jìn)項(xiàng)稅呢。發(fā)票就是對(duì)方今天開的
老師公司有一些通行費(fèi)發(fā)票,然后不想入賬也不想抵扣,在稅務(wù)局上勾選不抵扣原因怎么寫
綜合題,購(gòu)買發(fā)票,填好金額,這屬于虛開增值稅專用發(fā)票嗎?
第三季度利潤(rùn)總額10萬(wàn),交了5000元企業(yè)所得稅,第四季度利潤(rùn)總額5萬(wàn),所得稅會(huì)退嗎?
老師 出口企業(yè)備案的時(shí)候 這個(gè)統(tǒng)計(jì)經(jīng)濟(jì)區(qū)域選擇有講究嗎 是否可以隨意選擇
申請(qǐng)人對(duì)稅務(wù)機(jī)關(guān)作出逾期不繳納罰款加處罰款的決定不服的,應(yīng)當(dāng)先繳納罰款和加處罰款,再申請(qǐng)行政復(fù)議,這段話對(duì)嗎?
老師,您好,請(qǐng)問一下,比如每季度利潤(rùn)多,交企業(yè)所得稅,一直這樣都是盈利的,是不是意味著未分配利潤(rùn)會(huì)越來越多,到時(shí)候會(huì)交20%交分紅稅比如收入1萬(wàn),沒成本票,所得稅交500元,分紅大概就按1萬(wàn)-500=9500按20%交嗎
您好,老師,我遇到一個(gè)問題,想請(qǐng)教,一個(gè)學(xué)員家是商貿(mào)公司,賣鋼材的,一般納稅人,有銷項(xiàng)沒進(jìn)項(xiàng),銷項(xiàng)那個(gè)增值稅對(duì)方連同貨款一起打這個(gè)學(xué)員公戶,她所有錢都要從私戶付,幫我說一下他的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)以及怎么處理行不
請(qǐng)問老師,一年中幾月退休就不算入殘保金人數(shù)里面?比如一個(gè)人2月退休,那當(dāng)年這人還算去殘保金的人數(shù)嗎?
老師 我在做收發(fā)貨人備案,這里行業(yè)不知道怎么選擇 我們是出口設(shè)備
沒看懂,租賃方案,最后不取得設(shè)備,為什么有變現(xiàn)抵減

