你好同學(xué),您是更正完報表才多出來的稅款嗎?多出來的部分稅款是要抵消別的需要繳納的稅款之后,然后再申請退回嗎?是這個意思嗎?
老師,我7月份報完增值稅,繳完款后,第二天稅務(wù)局,通知,去年增值稅表四加計抵減本期發(fā)生額,沒有填,讓我去稅務(wù)局大廳更正報表,我去稅務(wù)局大廳,已經(jīng)更正好,現(xiàn)在的問題是我繳稅交了29334.78元,,但是因為更正報表,更正后應(yīng)交增值稅是27679.76元, 老師這是我8月16號的繳費明細,現(xiàn)在報表更正了,增值稅是27679.76元,分錄怎么寫呢
老師好,請問:問題一:2019—2021年增值稅進項加計抵減稅額共計9642.11(2021年12月份補計提的)多交的增值稅退稅了6436.72?,F(xiàn)請教的是:我更正前兩年的所得稅年報讓后我賬上怎么體現(xiàn)?我們是采用小企業(yè)會計制度這種情況下我怎么做會計分錄?問題二:當時稅務(wù)部門退稅款6436.72元我當時就做了營業(yè)外收入了這筆退稅我有如何做賬務(wù)處理?謝謝老師的耐心指導(dǎo)并早盼給一個疑答!
你好老師,向你請教一個稅務(wù)問題,這邊更正申報了以前年度的增值稅,后期選擇稅務(wù)稅款先抵后退,最后抵完繳的稅款,退到賬上共計16萬,這怎么做財務(wù)賬
老師,早上好!我想問下,更改了2022年的增值稅申報表附表(四)加計抵減,需要補稅,怎么做賬務(wù)處理呀?我當時在2023年4月一起用加計抵減,后面稅管員不同意,就叫我改了22年12月的附加(四),當時是4月份增值稅申報表已經(jīng)申報過了,也交過稅款了,后面叫我更改后,需要補繳2022年12月的,然后2023年4月繳過的稅款,又退了回來。請問我怎么做賬務(wù)處理呢?
你好老師,一月份異地預(yù)繳了增值稅,繳完之后發(fā)現(xiàn)選錯了計稅方法,更正了申報表,稅也退回了公賬,但在稅額抵減情況表(附表四)的抵減金額還是更正前的金額,像這個種怎么做賬
老師,為啥我前兩天還能看直播,今天就說我的稅務(wù)師課程關(guān)閉了。這都馬上考試了。什么意思啊
老師,您好。我有一個廣州白云區(qū)的個體戶,沒有辦稅務(wù)登記?,F(xiàn)在要辦清稅證明,來注銷個體戶。我是通過粵稅通的遠程可視化辦稅來申請的,顯示預(yù)計辦結(jié)時間是9月25日,是不是明天一定可以出結(jié)果。謝謝
老師,新公司開戶銀行讓我轉(zhuǎn)300到單位結(jié)算卡里,記賬是借:其他應(yīng)付款300 貸:銀行存款300 對嗎
老師,我們是建筑公司,沒有完全按進度開票,甲方要給錢的時候就讓開票,然后我們?nèi)看_認當期收入了,成本是按每個月各項目的實際支出入賬的,分配成本的話,它能大于收入嗎?
個體,比如這個月又進賬,是圓珠筆單價2,銷售單也是同類商品圓珠筆單價是1,那他賣的是進的這個2元的嗎,正常應(yīng)該進項單價比銷項單價低吧
本月進項票的商品單價,比同商品銷售單價高是怎么回事
老師,您好,想問下,預(yù)收到的下年房租現(xiàn)金流量表中是放在哪一行的呢
老師您好,我公司于2005到2009年按銷量收入的1%提取安全費結(jié)余共計640萬元. 借方—管理費用、貸方長期應(yīng)付款。公司現(xiàn)在處于停產(chǎn)廢棄狀態(tài)。這640萬元安全費怎么處理。稅務(wù)局查帳發(fā)現(xiàn)了這個問題。
電子稅務(wù)局中的利潤表季報申報中本月數(shù)額是不是當前季度的數(shù)額,如圖所示。
老師,一般納稅人全套賬務(wù)流程步驟有哪些,煩請老師解答的詳細些,感謝!
沒有更正后產(chǎn)生了又繳,又退的稅款,在系統(tǒng)直接抵繳了,抵繳我的欠稅,剩余退了16萬,問16萬到賬了怎么做財務(wù)處理,分錄
你好,直接反沖原來的憑證就行,可以 借銀行存款貸應(yīng)交稅費未交增值稅 ,借應(yīng)交稅費。未交增值稅,貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。
是以前年度的15年,19年的
你好,這個稅款不影響你跨年度的,因為應(yīng)交稅費他不涉及到以前年度損益調(diào)整。