你好 借 應(yīng)收賬款 565000 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-a產(chǎn)品 300000 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-b產(chǎn)品 200000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 65000 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 -a產(chǎn)品 370000 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-b產(chǎn)品 250000 貸 庫(kù)存商品-a產(chǎn)品 370000 庫(kù)存商品-b產(chǎn)品 250000

(4)10日,銷(xiāo)售給華達(dá)公司A產(chǎn)品3000件,每件售價(jià)100元,B產(chǎn)品4000件,每件售價(jià)50元,貨款、稅款收到(增值稅稅率13%),,存入銀行。會(huì)計(jì)分錄
9、假設(shè)本月投產(chǎn)產(chǎn)品全部完工,結(jié)轉(zhuǎn)A產(chǎn)品、B產(chǎn)品生產(chǎn)成本(A145000元,B109000元)。10、向M公司出售A產(chǎn)品5000件,每件售價(jià)60元,出售B產(chǎn)品4000件,每件售價(jià)50元,增值稅率13%。貨款尚未收到。11、假設(shè)本月完工產(chǎn)品全部銷(xiāo)售出去,結(jié)轉(zhuǎn)其銷(xiāo)售成本(金額同第9題
售給大達(dá)公司A產(chǎn)品3000件,每件售價(jià)100元,B產(chǎn)品4000元,每件售價(jià)50元,增值稅稅率為13%,貨款收到,存入銀行
4.售給大達(dá)公司A產(chǎn)品3000件,每件售價(jià)100元,B產(chǎn)品4000件,每件售價(jià)50元,增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅率為16%。貨款及稅款收到,存入銀行。
售給大達(dá)公司A產(chǎn)品3000件,每件售價(jià)100元,B產(chǎn)品4000件,每件售價(jià)50元,增值稅稅率均為13%,款項(xiàng)收到,存入銀行。(3分)
老師,法人可以沒(méi)有工資嗎
老師,個(gè)人股權(quán)轉(zhuǎn)讓,可以自己在個(gè)稅系統(tǒng)申報(bào)嗎?還是要由公司在客戶端申報(bào)?
請(qǐng)問(wèn),股權(quán)轉(zhuǎn)讓中,這一項(xiàng)是什么?是從公司系統(tǒng)中拉出還是個(gè)人申報(bào)app中拉出:9、 《分類(lèi)所得個(gè)人所得稅代扣代繳申報(bào)表》《個(gè)人股東股權(quán)轉(zhuǎn)讓信息表》(個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)中導(dǎo)出)
老師,這個(gè)屬于虛開(kāi)發(fā)票嗎
請(qǐng)問(wèn)納稅信用等級(jí)評(píng)定,是算從今年1.1-12.31號(hào)嗎?但是今年1月是報(bào)去年12月的稅,那豈不是是從去年12月到今年11月的報(bào)稅
前期外賬是代賬公司做的,現(xiàn)在要內(nèi)賬外賬合并怎么做
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師,你改好了嗎?
老師好,人力資源行業(yè)發(fā)票備注欄差額征稅是必須體現(xiàn)的嗎
你好老師,生產(chǎn)企業(yè),我想做一套賬,就是有個(gè)問(wèn)題,你說(shuō)原材料進(jìn)來(lái)了對(duì)方?jīng)]開(kāi)票,暫估庫(kù)存商品嗎,那應(yīng)付賬款的供應(yīng)商也是做一個(gè)綜合的暫估付款數(shù)嗎?excel里登記明細(xì),然后來(lái)票了沖會(huì)原來(lái)的重新做嗎?
虛暫估的成本,公司只愿意匯算時(shí)候交稅。正常是要到了12月要全部沖掉吧?正常1月交稅。但是要是到了6月才交稅,怎么處理賬務(wù)

