你是自己專門申請(qǐng)的留抵抵欠稅嘛。還是說(shuō)你這個(gè)有特殊情況呀,如果是留底抵欠稅的話,不可以,你得按照實(shí)際欠繳的稅款計(jì)算附加。
你好 想咨詢一下 本公司屬小規(guī)模納稅人 在1-3月 所開票收入未達(dá)30萬(wàn) 本可享小規(guī)模未超30萬(wàn)免征增值稅優(yōu)惠的 但因我們1-3月去稅局代開了專票 而在代開專票時(shí)稅局需馬上預(yù)扣增值稅和城建稅的 所以現(xiàn)想了解 因1-3月未達(dá)30萬(wàn) 已預(yù)交的增值稅和城建稅也未抵扣 而所預(yù)扣的增值稅和城建稅能否留到 第2季度或第3季度 才抵扣嗎? 如果可以留抵 那塡申報(bào)表時(shí)應(yīng)該如果塡寫才能體現(xiàn)出讓增值稅和城建稅留到第2季度抵扣使用(需要做什么操作或申請(qǐng)嗎 還是第二季度時(shí)系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)幫抵所需扣的增值稅和城建稅?
老師,我們上月預(yù)繳外經(jīng)證稅款有增值稅7339.45元,城建稅教育費(fèi)附加稅合計(jì)880.73元,企業(yè)所得稅733.94元,個(gè)稅3669.72元,1.但是我7月份都沒(méi)有入賬,只是在申報(bào)所得稅、增值稅申報(bào)時(shí)把預(yù)繳稅款填進(jìn)去了沒(méi)有做憑證??!這個(gè)月補(bǔ)做憑證可以嗎?2.上個(gè)月因?yàn)槲抑坝辛舻侄惪钏晕以鲋刀惿掀跊](méi)有抵減預(yù)繳,如果這個(gè)月想把預(yù)交的抵減了我是不是這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)就少勾選些把預(yù)繳稅款部分預(yù)留出來(lái)?3.比如我這個(gè)月增值稅為0了或者有留抵了,那我之前的預(yù)繳附加稅怎么辦老師?請(qǐng)指教問(wèn)題比較都?。≈x謝
老師好,有個(gè)問(wèn)題想請(qǐng)教一下,我們用今年7月的留抵抵了6月欠繳稅款,那如果本月我們?cè)俳怀墙ǘ悤r(shí),可以用本月增值稅減去7月留抵之后再計(jì)算城建稅嗎?
芳芳,有個(gè)問(wèn)題想請(qǐng)教一下你,我們不是用今年1月的留抵抵了去年12月欠繳稅款嗎?那如果本月我們?cè)俳怀墙ǘ悤r(shí),可以用本月增值稅減去1月留抵之后再計(jì)算城建稅嗎? 請(qǐng)一鳴老師以外的老師幫忙回
老師,我們今年加計(jì)抵減的政策通過(guò)了,現(xiàn)在專管員說(shuō)去修改全年的報(bào)表,我想問(wèn)問(wèn),因?yàn)槲覀兘衲曛挥?月份交了增值稅,那我修改的時(shí)候能不能只修改附表四,之前每個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)加計(jì)抵減額先不抵扣,都留到年底有銷項(xiàng)的時(shí)候再抵,這樣是不是就只需要修改今年每個(gè)月的附表四就可以呢
我們向供應(yīng)商購(gòu)貨,供應(yīng)商直接向他們的供應(yīng)商調(diào)貨,我們供應(yīng)商直接把他們供應(yīng)商發(fā)給他們的送貨單當(dāng)做給我們的送貨單這樣可以嗎
向目標(biāo)脫貧地區(qū)捐贈(zèng)外購(gòu)貨物,進(jìn)項(xiàng)稅額不能抵扣嗎?
老師好,我公司2014年購(gòu)買的車輛,現(xiàn)在要出售,可以按3%稅率開具發(fā)票嗎?按3%開票有購(gòu)買車輛的時(shí)間限制嗎?
處置交易性金融資產(chǎn)涉及增值稅 賣賺了 借投資收益 貸應(yīng)交稅費(fèi) 我想問(wèn)投資收益為什么在借方啊 投資收益增加不是在貸方嗎
老師你好,我們是一個(gè)科技公司,政府出資金,我們培訓(xùn)當(dāng)?shù)氐囊恍╇娚踢_(dá)人,我這些支出,用那個(gè)科目呢,還是我要怎么分項(xiàng)目核算
公司法人打給員工租金 有協(xié)議有收據(jù)可以嗎 這樣會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn) 最好的方法是什么呢 如果沒(méi)有租賃協(xié)議呢
離中級(jí)考試只有十幾天了,中級(jí)經(jīng)濟(jì)法還沒(méi)有開始看,在三年前考過(guò)一次中級(jí)經(jīng)濟(jì)法有70多分,現(xiàn)在時(shí)間很短,還需要看中級(jí)經(jīng)濟(jì)法的精講課嗎?有沒(méi)有什么辦法能速提分中級(jí)經(jīng)濟(jì)法的方法?
最低工資交社保為啥都是要按最低工資交社保
老師你好,我是一個(gè)科技公司,分項(xiàng)目核算,我用那個(gè)科目先規(guī)集成本呢
驗(yàn)證發(fā)票時(shí),要輸入校驗(yàn)碼后六位,哪個(gè)是校驗(yàn)碼
不好意思,剛復(fù)制錯(cuò)了,應(yīng)該是這樣的 我們用今年7月的留抵抵了6月欠繳稅款,那如果8月我們?cè)俳怀墙ǘ悤r(shí),可以用8月增值稅減去7月留抵之后再計(jì)算城建稅嗎? 是要計(jì)算城建稅
你好,不可以的,你這種情況只能是按照八月份兒實(shí)際繳納的增值稅,在這個(gè)基礎(chǔ)上去計(jì)算城市維護(hù)建設(shè)稅。
為什么?有留抵時(shí)城建稅的計(jì)稅依據(jù)不是可以扣除退還的增值稅嗎?我相當(dāng)于是拿到了7月退給我的增值稅之后,又去交了6月欠繳稅款,還交了滯納金,我6月的城建稅計(jì)算時(shí)又沒(méi)扣除7月的退稅,為什么8月不能扣呢?
你好,我理解的是你是辦理的留抵抵欠稅,那么剛才看到你說(shuō)的那個(gè)意思,應(yīng)該不是這個(gè)意思。如果是按你剛才最后一段文字說(shuō)的那個(gè)說(shuō)法的話,是可以抵減
6月的所有稅款是已計(jì)算好的,只不過(guò)當(dāng)時(shí)沒(méi)錢交就欠著,等計(jì)算完7月稅款有留抵可以退,就沒(méi)有退直接拿去抵了欠繳的6月稅款
你好,我覺(jué)得你這種情況吧,站在稅務(wù)局的角度,他不會(huì)讓你按照差額來(lái)沖減城建稅,的。嗯,你最好再給大廳打個(gè)電話,因?yàn)槲乙郧敖佑|過(guò)這個(gè)事兒。都不可以的,我認(rèn)為不可以,
我通過(guò)你的描述,我基本上95%可以確定不可以了。
因?yàn)槲医?jīng)手過(guò)一次,他是不允許的,你可以給大廳打個(gè)電話再確定。
也就是說(shuō)理論上是應(yīng)該扣除,實(shí)際上辦理時(shí)不會(huì)讓扣是不是?
您好,對(duì)實(shí)際上辦理的時(shí)候不會(huì)給你扣除的,你再給大廳確定一下吧。
好的,謝謝老師 另外再確定一下,理論上是應(yīng)該扣的是吧
您好,理論上當(dāng)然是需要扣除的,但是實(shí)操都不是這樣規(guī)定。